86C42084.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0020840000    │              │              │              │
  │27│  │  │國立嘉義師範學│       362,522│       346,381│        16,141│國立嘉義師範學院本年度預算數 362,522千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │上年度法定預算數 346,381千元,增加16,141千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │5120840100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        58,006│        56,610│         1,396│
  │  │  │  │5120840101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        58,006│        56,610│         1,396│1.本年度預算數58,006千元,包括人事費40,754千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 5,843千元,維護費 5,980千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 4,178千元,獎勵及濟助費 970千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 281千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費40,754千元,較上年度增加 2,340
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,332千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 1,008千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費13,031千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 156千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費65千元及車輛油料費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依辦公房舍面積及通案規定減列房屋建築修
  │  │  │  │              │              │              │              │      繕費71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列辦公器具養護費 7千元及設施養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費59千元,合共66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列首長特別費31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節
  │  │  │  │              │              │              │              │      慰問金34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合增加教職員12人,增列統籌事務費 106
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公器具養護費12千元,上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 259千元,合共 377千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動科技研究發展經費 970千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)雜項支出 3,251千元,以行政服務等收入支應
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 1,100千元。
  │  │  │  │5120842000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       260,869│       242,892│        17,977│
  │  │  │  │5120842001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       235,069│       217,427│        17,642│1.本年度預算數 235,069千元,包括人事費 197,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  38千元,業務費14,196千元,維護費 2,899千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 794千元,材料費 660千元,獎勵及濟
  │  │  │  │              │              │              │              │  助費 3,174千元,設備及投資15,908千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 194,899千元,較上年度增加20,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    87千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 8,582千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列自然增班數理教育學系、音樂教育學系
  │  │  │  │              │              │              │              │      各一班,及新設班幼兒教育學系一班,計三
  │  │  │  │              │              │              │              │      班,增加教職員12人之人事費10,557千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列人事費 1,848千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費40,055千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    大學部 7學系、研究所 1所編列,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 3,370千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費 2,100千元、材料費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,463千元,合共減列 3,563千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列業務費 439千元、維護費90千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │      材料費20千元,合共 549千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列教學訓輔經費 960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列自然增班經費 1,382千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列新設班經費 320千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究生論文經費 115千元,較上年度增加25千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │5120842002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│進修部教學    │        25,800│        25,465│           335│1.本年度預算數25,800千元,包括人事費18,088千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,335千元,維護費 970千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 163千元,材料費 144千元,設備及投資 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學
  │  │  │  │              │              │              │              │  費學分費等收入支應,較上年度增加 335千元。
  │  │  │  │5120842500    │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│        21,584│        35,866│       -14,282│1.本年度預算數21,584千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費17,996千元,較上年度減少13,384千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金 1,764千元,與上年度減少 898千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金 1,824千元,與上年度同。
  │  │  │  │5120849000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        21,263│        10,213│        11,050│
  │  │  │  │5120849002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │5120849009    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │        14,636│         5,100│         9,536│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.校區綠化、美化工程經費 2,550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.嘉義校區學生宿舍整修工程經費 6,986千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.民雄校區運動場場地整修工程經費 425千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.樂育堂屋頂天花板整修工程經費 1,275千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.警衛室整建工程經費 850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.水生植物園溫室工程經費 850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.深水井開鑿工程經費 1,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.上年度宿舍、教室、球場整建等工程預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 5,100千元,如數減列。
  │  │  │  │5120849010    │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │5120849011    │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│           467│            40│           427│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務車 1輛 467千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務機車 1輛預算業已編竣,所列40
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,如數減列。
  │  │  │  │5120849019    │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │         6,160│         5,073│         1,087│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.學生活動設施及餐廳廚房設備購置經費 3,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.教室窗簾設備購置經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.更新舊學生宿舍設備購置經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.一般行政設備費購置經費 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度校園飲水設備、學生宿舍、圖書館安全系
  │  │  │  │              │              │              │              │  統等預算業已編竣,所列 5,073千元,如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │5120849800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           800│           800│             0│仍照上年度預算數編列。
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