86C42087.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0020870000    │              │              │              │
  │30│  │  │國立花蓮師範學│       716,567│       520,010│       196,557│國立花蓮師範學院本年度預算數 716,567千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │上年度法定預算數 520,010千元,增加 196,557千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │5120870100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        42,709│        38,974│         3,735│
  │  │  │  │5120870101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        42,709│        38,974│         3,735│1.本科目上年度預算數37,256千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「教學訓輔」科目移入人員維持費 1,718千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合共如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數42,709千元,包括人事費30,449千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 4,118千元,維護費 3,252千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 4,459千元,特別費 281千元,獎勵及濟助
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,179千元,較上年度增加 2,314
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友 3人,減列人事費 1,008千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,322千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費10,451千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 338千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費65千元及退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 8千元,合共73千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依規定標準及通案減列車輛油料費 1千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列房屋建築修繕費75千元,辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 8千元及設施養護費11千元,合共94
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列首長特別費31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友 3人,減列上下班車票費52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依撙節原則減列旅運費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合增加教職員25人,增列統籌事務費 219
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公器具養護費25千元,上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 518千元,合共 756千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依車輛使用年限增列車輛養護費33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動科技研究發展經費 936千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列63千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)雜項支出 1,206千元,以工本費收入等支應,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 1,146千元。
  │  │  │  │5120872000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       324,428│       297,368│        27,060│
  │  │  │  │5120872001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       302,786│       270,706│        32,080│1.本科目上年度預算數 272,424千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人員維持費 1,718千元列入「行政管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 302,786千元,包括人事費 258,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  90千元,業務費18,852千元,維護費 2,619千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,502千元,材料費 2,931千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資17,992千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 258,360千元,較上年度增加31,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    46千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 6,437千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列自然增班數理教育學系、音樂教育學系
  │  │  │  │              │              │              │              │      、美勞教育學系、語文教育學系、社會科教
  │  │  │  │              │              │              │              │      育學系各一班及新設多元文化教育研究所一
  │  │  │  │              │              │              │              │      所,計五班一所,增加教職員25人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │      25,109千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費44,246千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    大學部七學系、研究所二所編列,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增新設研究所及自然增班等經費 444千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究生論文經費 180千元,較上年增加90千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │5120872002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│進修部教學    │        21,642│        26,662│        -5,020│1.本年度預算數21,642千元,包括人事費17,893千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,305千元,維護費 446千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 210千元,材料費 438千元,設備及投資 350
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學
  │  │  │  │              │              │              │              │  費學分費等收入支應,較上年度減少 5,020千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │5120872500    │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│        26,827│        38,739│       -11,912│1.本年度預算數26,827千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為學生公費,較上年度減少11,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  12千元。
  │  │  │  │5120879000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│       321,423│       143,749│       177,674│
  │  │  │  │5120879002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │       300,000│       130,000│       170,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.興建體育館工程,地上三層,計11,900平方公尺
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,按每平方公尺26,680元,核列建築費 317,492
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,連同空調、固定設備等經費 174,508千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合共 492,000千元,分四年辦理,除84及85年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度已編列 146,250千元外,本年度編列第三年工
  │  │  │  │              │              │              │              │  程費 240,300千元,較上年度增加 140,300千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建學生宿舍工程,地上五層,計 4,500平方公
  │  │  │  │              │              │              │              │  尺,按每平方公尺18,700元,核列建築費84,150
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,連同設計監造費 4,508千元,工程管理費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,042千元,合共89,700千元,分二年辦理,除
  │  │  │  │              │              │              │              │  85年度已編列30,000千元外,本年度編列第二年
  │  │  │  │              │              │              │              │  工程費59,700千元,較上年度增加29,700千元。
  │  │  │  │5120879009    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │        13,641│         5,885│         7,756│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.校區水電供應系統整修工程經費 1,912千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.員生消費合作社擴建工程經費 3,272千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.環境美化及校舍路面設備改善工程經費 7,395千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.辦公大樓廁所增建工程經費 1,062千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度美勞館藝術牆壁畫等工程預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 5,885千元,如數減列。
  │  │  │  │5120879010    │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │         3,834│         3,450│           384│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.校務行政及台灣學術網路相關設備等經費 3,834
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度主機、個人電腦工作站及網路設備等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列 3,450千元,如數減列。
  │  │  │  │5120879019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         3,948│         4,414│          -466│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.教學設備購置費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.教學大樓空調設備汰換經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.新設多元文化教育研究所開辦費 1,116千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.行政設備購置費 332千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度教學設備購置等預算業已編竣,所列 4,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  14千元,如數減列。
  │  │  │  │5120879800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,180│         1,180│             0│仍照上年度預算數編列。
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