86C42101.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0021010000    │              │              │              │
  │32│  │  │國立臺灣藝術專│        89,072│        85,407│         3,665│1.國立臺灣藝術專科學校本年度預算數89,072千元
  │  │  │  │科學校        │              │              │              │  ,較上年度法定預算數85,407千元,增加 3,665
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │5121010100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │         4,066│         2,498│         1,568│
  │  │  │  │5121010101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │         4,066│         2,498│         1,568│1.本年度預算數 4,066千元,包括事務費 3,669千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費84千元,旅運費70千元,特別費 243
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持費 3,336千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 1,658千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費18千元及其他事務費95
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共 113千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列辦公器具養護費 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列首長特別費27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依事務勞力替代措施分年實施計畫核實增列
  │  │  │  │              │              │              │              │      外包清潔費 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)雜項支出 730千元,以規費及其他收入支應,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少90千元。
  │  │  │  │5121012000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        79,860│        81,474│        -1,614│
  │  │  │  │5121012001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │        79,860│        81,474│        -1,614│1.本年度預算數79,860千元,包括人事費64,946千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 9,598千元,維護費 1,163千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 153千元,設備及投資 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費64,946千元,較上年度淨減11千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友 4人之人事費 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,789千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費14,214千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    五年制三科編列,較上年度淨減 1,113千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 1,455千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元及旅運費96千元,合共減列 1,551千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列維護費 438千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生巡迴展演經費 700千元,較上年度減少 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    90千元。
  │  │  │  │5121012032    │              │              │              │
  │  │  │ 2│工廠實習      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │5121012500    │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         1,385│         1,335│            50│1.本年度預算數 1,385千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費41千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金 250千元,較上年度增加50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金 1,094千元,與上年度同。
  │  │  │  │5121019000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         3,661│             -│         3,661│
  │  │  │  │5121019009    │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │5121019010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │5121019011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│             -│             -│             -│
  │  │  │  │5121019019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         3,661│             -│         3,661│汰換及增添行政教學設備 3,661千元。
  │  │  │  │5121019800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           100│           100│             0│仍照上年度預算數編列。
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