86C42103.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021030000 │ │ │ │ │34│ │ │國立高雄工商專│ 779,182│ 778,445│ 737│國立高雄工商專科學校本年度預算數 779,182千元 │ │ │ │科學校 │ │ │ │,較上年度法定預算數 778,445千元,增加 737千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5121030100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 133,751│ 129,640│ 4,111│ │ │ │ │5121030101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 133,751│ 129,640│ 4,111│1.本年度預算數 133,751千元,包括人事費 107,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元,事務費14,901千元,維護費 3,796千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 7,407千元,特別費 243千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 107,404千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 5,176千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費19,906千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 206千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 149千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費 705千元及辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費18千元及儀器設備養護費 112千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 835千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列首長特別費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列公務車輛稅金34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準核實增列車輛油料費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列消耗及非消耗品26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依車輛使用年期核實增列車輛養護費11千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列垃圾運費 300千元、上下班車票費 407 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 707千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 6,441千元,以服務收入支應,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 859千元。 │ │ │ │5121032000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 627,485│ 620,163│ 7,322│ │ │ │ │5121032001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 584,655│ 574,163│ 10,492│1.本年度預算數 584,655千元,包括人事費 460,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元,業務費28,519千元,維護費24,108千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,326千元,材料費18,421千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資50,463千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 460,818千元,較上年度增加23,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費19,084千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班夜間部在職班財政稅務科、銀 │ │ │ │ │ │ │ │ 行保險科、觀光事業科二年級各一班,計三 │ │ │ │ │ │ │ │ 班之人事費 4,359千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 116,626千元,按現 │ │ │ │ │ │ │ │ 有五年制 6科,二年制日間部13科、夜間部13 │ │ │ │ │ │ │ │ 科編列,較上年度淨減12,162千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 2,179千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及旅運費 1,277千元,合共減列 3,456千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依通案規定並核實減列材料費 919千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列設備及投資11,025千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列維護費 3,238千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理重修班經費 7,211千元,以學雜費收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度減少 789千元。 │ │ │ │5121032003 │ │ │ │ │ │ │ 2│附設補校教學 │ 39,802│ 42,000│ -2,198│1.本年度預算數39,802千元,包括人事費31,600千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,522千元,維護費 2,522千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 200千元,材料費 1,358千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為基本教學工作維持費,以學雜 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,較上年度減少 2,198千元。 │ │ │ │5121032031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 3,028│ 4,000│ -972│1.本年度預算數 3,028千元,包括人事費 2,283千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 529千元,維護費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 972千元。 │ │ │ │5121032500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 7,902│ 8,498│ -596│1.本年度預算數 7,902千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 868千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 7,034千元,較上年度減少 596千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │5121039000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 8,778│ 18,878│ -10,100│ │ │ │ │5121039002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5121039009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 6,926│ 14,124│ -7,198│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.改善校園公共設施工程費 2,063千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.老舊學生宿舍整修工程費 1,530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.校門圍牆改建及校區景觀綠化工程費 1,208千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.校區給排水系統改善工程費 425千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.土木二館相關設施增設工程費 1,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度燕巢二校區預定地開發規劃費、校舍整修 │ │ │ │ │ │ │ │ 及高壓電改壓工程預算業已編竣,所列14,124千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │5121039010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ -│ 2,902│ -2,902│上年度電算中心設備預算業已編竣,所列 2,902千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │5121039011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ -│ -│ -│ │ │ │ │5121039019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 1,852│ 1,852│ 0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦公設備購置費 1,852千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度行政設備預算業已編竣,所列 1,852千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │5121039800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,266│ 1,266│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |