86C42134.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0021340000    │              │              │              │
  │50│  │  │國立高雄師範大│       136,524│       100,111│        36,413│國立高雄師範大學附屬高級中學本年度預算數 136
  │  │  │  │學附屬高級中學│              │              │              │,524千元,較上年度法定預算數 100,111千元,增
  │  │  │  │              │              │              │              │加36,413千元。
  │  │  │  │5121340100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        14,213│        13,940│           273│
  │  │  │  │5121340101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        14,213│        13,940│           273│1.本年度預算數14,213千元,包括人事費11,694千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,015千元,維護費 403千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 982千元,特別費 119千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,694千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,519千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 273千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費28千元,非消耗品 1千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,退休退職人員三節慰問金 2千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │      31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費 7千元,辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 4千元,設施養護費 1千元,合共12
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列首長特別費13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合增班增列教職員20人之統籌事務費 148
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公器具養護費22千元,上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 146千元,合共增列 316千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金13千元。
  │  │  │  │5121342000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       100,784│        78,393│        22,391│
  │  │  │  │5121342001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       100,784│        78,393│        22,391│1.本年度預算數 100,784千元,包括人事費89,995
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 6,120千元,維護費 485千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 500千元,材料費 718千元,設備及投資 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,966千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費89,995千元,較上年度增加20,183
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列自然增班高中部 8班,教職員20人之人
  │  │  │  │              │              │              │              │      事費15,380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,803千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費10,332千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    高中20班,國中12班,國小 6班,及補校國中
  │  │  │  │              │              │              │              │     3班,國小 3班編列,計44班編列,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 2,276千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 179千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列儀器及設備維護費15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列材料費19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合自然增班高中 8班,增列業務費 1,695
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元、維護費 180千元、旅運費 221千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │      材料費 127千元、設備及投資 266千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共增列 2,489千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)培育優秀運動員經費 457千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    68千元。
  │  │  │  │5121342500    │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         1,789│         1,309│           480│1.本年度預算數 1,789千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 1,463千元,較上年度增列獎勵優秀
  │  │  │  │              │              │              │              │    國中畢業生升學本校獎學金 480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生工讀金 326千元,與上年度同。
  │  │  │  │5121349000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        19,523│         6,254│        13,269│
  │  │  │  │5121349002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │5121349009    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │        14,833│         5,370│         9,463│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.校舍全面油漆等工程 1,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.因應增班學生用特種教室改為普通教室等工程 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.因應增班學生用車棚改建等工程 2,975千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.校舍一、二樓牆面補強等工程 2,975千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.老舊校舍、供水設備、球場整修等工程 5,389千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.校舍欄杆補強及教室防熱設施等工程 1,275千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.上年度教室鐵窗及欄干等整修工程預算業業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  列完竣,所列 5,370千元,如數減列。
  │  │  │  │5121349019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         4,690│           884│         3,806│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.教學設備購置費 650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.體育設備購置費 4,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置平台鋼琴等預算業已編列完竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   884千元,如數減列。
  │  │  │  │5121349800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           215│           215│             0│仍照上年度預算數編列。
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