86C42330.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0023300000 │ │ │ │ │ 4│ │ │臺灣高等法院檢│ 2,821,316│ 2,637,007│ 184,309│1.臺灣高等法院檢察署及所屬本年度預算數 2,821 │ │ │ │察署及所屬 │ │ │ │ ,316千元,較上年度法定預算數 2,707,772千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增加 113,544千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 2,707,772千元,除配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合臺灣彰化監獄、臺灣高雄女子監獄等新建及擴 │ │ │ │ │ │ │ │ 、遷建完成之監院所,移出「羈押行政管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目人事、旅運等經費24,989千元及「受刑人及被 │ │ │ │ │ │ │ │ 告給養」科目給養經費45,000千元,列入法務部 │ │ │ │ │ │ │ │ 「監獄行政管裡」科目、「警衛管理及戒護」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目及「受刑人及被告給養」科目,以及移出「行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政管理」科目觀護人裁改經費 776千元,列入臺 │ │ │ │ │ │ │ │ 灣臺中地方法院檢察署「行政管理」科目及「檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 察業務」科目項下外,淨計如表列上年度預算數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3523300100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 151,155│ 141,651│ 9,504│ │ │ │ │3523300101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 151,155│ 141,651│ 9,504│1.本科目上年度預算數 142,427千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出觀護人裁改經費 776千元列入臺灣臺中 │ │ │ │ │ │ │ │ 地方法院檢察署「行政管理」科目及「檢察業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 151,155千元,包括人事費 109,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元,事務費13,188千元,業務費14,865千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 8,591千元,旅運費 4,823千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 322千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 109,366千元,較上年度淨增10,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 57千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 5人,減列人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,778千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費12,535千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,183千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,039千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 9人,減列統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 112千元及辦公器具養護費10千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 117千元、車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4千元及其他事務費 8千元,合共 129千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依撙節原則及通案規定減列業務費 508千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費 250千元及辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費11千元,合共 261千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 115千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]通案減列首長特別費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增加優遇檢察官 9人,增列統籌事務費 113 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及辦公器具養護費10千元,合共 123千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費12,206千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,551千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列非消耗品 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則及通案規定減列業務費 858千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及旅運費 821千元,合共 1,679千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增加優遇檢察官 9人,增列上下班車票費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)各項會議經費 3,030千元,較上年度淨增 136 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 349千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列法醫會議經費 485千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理拘提應訊逾時之被告供餐經費76千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度通案減列業務費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)贓證物及仿冒品之保管經費 8,294千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 1,203千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 125千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及旅運費 172千元,合共 297千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列法醫檢體等處理經費 1,500千元。 │ │ │ │3523301000 │ │ │ │ │ │ 2│ │檢察業務 │ 211,418│ 205,306│ 6,112│1.本年度預算數 211,418千元,包括人事費 176,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元,業務費28,300千元,旅運費 1,721千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,材料費 1,184千元,設備及投資 1,803千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎勵及濟助費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 176,410千元,較上年度淨增 3,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 4人,減列人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,497千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 8,875千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務29,014千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 3,385千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 2,882千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及旅運費32千元,合共 2,914千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列材料費34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列刑案鑑定費 5,820千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增加優遇檢察官 9人,增列辦公設備費 153 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列零星設備購置費 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)偵查經濟犯罪業務經費 2,279千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則及通案規定減列業務費 257千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費86千元,合共 343千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)刑事案件調查拘提緝捕等業務經費 3,715千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依撙節原則及通案規定減列業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 98千元及旅運費 210千元,合共 308千元。 │ │ │ │3523301600 │ │ │ │ │ │ 3│ │司法官優遇 │ 22,712│ -│ 22,712│本科目係本年度新設,本年度預算數22,712千元, │ │ │ │ │ │ │ │均係人事費,較上年度增加優遇檢察官 9人之人事 │ │ │ │ │ │ │ │費如列數。 │ │ │ │3523304100 │ │ │ │ │ │ 4│ │行刑及羈押 │ 1,542,657│ 1,486,352│ 56,305│ │ │ │ │3523304101 │ │ │ │ │ │ │ 1│羈押行政管理 │ 303,849│ 320,443│ -16,594│1.本科目上年度預算數 346,872千元,配合臺灣彰 │ │ │ │ │ │ │ │ 化監獄等新建與擴、遷建完成之監院所及科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事、旅運等經費24,989千元列入法務 │ │ │ │ │ │ │ │ 部「監獄行政管理」科目與「警衛管理及戒護」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,以及移出什項設備費 1,440千元列入「作 │ │ │ │ │ │ │ │ 業管理及訓練」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 303,849千元,包括人事費 174,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元,事務費40,206千元,業務費32,005千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費41,144千元,旅運費14,461千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,752千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 174,281千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費10,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 113,200千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 5,851千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 432千元、車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 674千元及其他事務費58千元,合共 1,164 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則及通案規定減列業務費 4,605千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費 1,060千元、車輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 1千元及辦公器具養護費52千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 1,113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列首長特別費 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]為因應戒護各看守所收容人需要,增加管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 員67人,增列統籌事務費 481千元及辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費70千元,合共 551千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列嘉義、屏東看守所廢污水處理儀器 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備養護費 720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費16,368千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減21,243千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費 2,588千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列各看守所內部設施經費19,325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]為因應戒護各看守所收容人需要,增加管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 員67人,增列上下班車票費 670千元。 │ │ │ │3523304123 │ │ │ │ │ │ │ 2│作業管理及訓練│ 27,924│ 25,050│ 2,874│1.本科目上年度預算數23,610千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「羈押行政管理」科目移入什項設備費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數27,924千元,包括人事費24,037千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 737千元,設備及投資 3,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,037千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,262千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)被告作業管理及技能訓練 3,887千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 1,612千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列零星設備購置費 1,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]為因應戒護各看守所收容人需要,增加管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 員67人,增列辦公設備費 670千元。 │ │ │ │3523304124 │ │ │ │ │ │ │ 3│疾病預防及治療│ 41,066│ 41,254│ -188│1.本年度預算數41,066千元,包括人事費24,621千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,材料費16,445千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,621千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 319千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)被告疾病預防及治療16,445千元,較上年度通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案減列材料費 507千元。 │ │ │ │3523304125 │ │ │ │ │ │ │ 4│警衛管理及戒護│ 873,742│ 803,529│ 70,213│1.本年度預算數 873,742千元,包括人事費 849,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元,業務費21,813千元,旅運費 2,332千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 849,597千元,較上年度增加72,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 01千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]為因應戒護各看守所收容人需要,增加管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 員67人,增列人事費49,069千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費23,232千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理警衛管理戒護業務21,813千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 2,288千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 3,292千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及旅運費 390千元,合共 3,682千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]為因應戒護各看守所收容人需要,增加管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 員67人,增列業務費 1,394千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)被告及少年解送業務 2,332千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加解送旅費 200千元。 │ │ │ │3523304130 │ │ │ │ │ │ │ 5│受刑人及被告給│ 296,076│ 296,076│ 0│1.本科目上年度預算數 341,076千元,配合科目調 │ │ │ │養 │ │ │ │ 整,移出給養經費45,000千元列入法務部「受刑 │ │ │ │ │ │ │ │ 人及被告給養」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 296,076千元,均係獎勵及濟助費 │ │ │ │ │ │ │ │ ,係按各看守所一般被告每人每月 1,697元及臺 │ │ │ │ │ │ │ │ 灣澎湖看守所一般被告每人每月 1,917元計列, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │3523304300 │ │ │ │ │ │ 5│ │少年觀護 │ 302,820│ 284,984│ 17,836│ │ │ │ │3523304301 │ │ │ │ │ │ │ 1│觀護行政管理 │ 83,753│ 71,819│ 11,934│1.本科目上年度預算數72,349千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出什項設備費 530千元,列入「少年管理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數83,753千元,包括人事費58,233千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 7,769千元,業務費 6,094千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 7,348千元,旅運費 2,749千元,特別費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費58,233千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費12,488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費22,426千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 282千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費92千元及車輛油料費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元,合共 233千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則及通案規定減列業務費 722千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列辦公器具養護費14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 128千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列首長特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]為因應戒護各少年觀護所收容人需要,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理員 5人,增列統籌事務費36千元及辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 器具養護費 5千元,合共41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,554千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費 3,094千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 836千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費 404千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列各少年觀護所內部設施經費 482千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]為因應戒護各少年觀護所收容人需要,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理員 5人,增列上下班車票費50千元。 │ │ │ │3523304325 │ │ │ │ │ │ │ 2│少年管理 │ 181,781│ 175,879│ 5,902│1.本科目上年度預算數 175,349千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「觀護行政管理」科目移入什項設備費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 181,781千元,包括人事費 169,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元,業務費 7,127千元,旅運費 2,090千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,材料費 1,833千元,設備及投資 799千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 169,932千元,較上年度增加 6,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]為因應戒護各少年觀護所收容人需要,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理員 5人,增列人事費 4,315千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,458千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年觀護業務 9,759千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 524千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 965千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列材料費61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]為因應戒護各少年觀護所收容人需要,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理員 5人,增列業務費 233千元及辦公設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備費50千元,合共 283千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列零星設備購置費 219千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年觀護差旅費 2,090千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減列旅運費 347千元。 │ │ │ │3523304330 │ │ │ │ │ │ │ 3│少年給養 │ 37,286│ 37,286│ 0│本年度預算數37,286千元,均係獎勵及濟助費,係 │ │ │ │ │ │ │ │按各少年觀護所少年被告每人每月 2,121元及臺灣 │ │ │ │ │ │ │ │澎湖少年觀護所少年被告每人每月 2,221元計列, │ │ │ │ │ │ │ │與上年度同。 │ │ │ │3523304500 │ │ │ │ │ │ 6│ │冤獄賠償 │ 5,000│ 5,000│ 0│本年度預算數 5,000千元,均係損失及賠償費,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │3523308700 │ │ │ │ │ │ 7│ │改善監所計畫 │ 515,750│ 496,517│ 19,233│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建苗栗看守所後續工程經費68,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.遷建雲林看守所總經費 826,414千元,分 4年辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理,除83及85年度已共編列73,868千元外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列第 3年經費 127,500千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 103,632千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.遷建新竹少年觀護所總經費 656,894千元,分 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除81、83及85年度已共編列 390,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元外,本年度編列第 4年經費 182,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 102,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.遷建臺中少年觀護所總經費 559,914千元,分 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除80、82、83、84及85年度已共編列 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 59,914千元外,本年度編列末期經費 100,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少51,563千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.遷建高雄少年觀護所後續工程經費38,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度興建彰化監獄,遷建桃園、高雄少年觀護 │ │ │ │ │ │ │ │ 所等工程預算業已編列完竣,所列 241,086千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,如數減列。 │ │ │ │3523309000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 65,227│ 12,620│ 52,607│ │ │ │ │3523309002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3523309009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ -│ 2,565│ -2,565│上年度興建高雄看守所蓄水池工程預算業已編列完 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列 2,565千元,如數減列。 │ │ │ │3523309011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 23,322│ 10,055│ 13,267│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.臺灣高等法院檢察署、臺灣新竹看守所、臺灣臺 │ │ │ │ │ │ │ │ 南、高雄少年觀護所汰換公務轎車各 1輛及臺灣 │ │ │ │ │ │ │ │ 臺中少年觀護所汰換公務轎車 2輛,合共 6輛經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.臺灣臺南看守所及臺灣高雄看守所汰換大型貨車 │ │ │ │ │ │ │ │ 各 1輛,合共 2輛經費 3,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.臺灣臺北看守所及臺灣臺南看守所汰換大型警備 │ │ │ │ │ │ │ │ 車各 1輛,合共 2輛經費 7,546千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.臺灣高等法院檢察署汰換中型警備車 1輛、相驗 │ │ │ │ │ │ │ │ 車 2輛及偵防車 3輛,合共 6輛經費 5,151千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │5.臺灣臺北、桃園及嘉義看守所汰換救護兼警備車 │ │ │ │ │ │ │ │ 各 1輛,合共 3輛經費 2,838千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.臺灣臺南看守所汰換救護車 1輛經費 729千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.臺灣高等法院檢察署及所屬各機關汰換機車13輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 498千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度臺灣高等法院檢察署及所屬各機關汰換中 │ │ │ │ │ │ │ │ 型警備車、消防車、公務轎車、救護車各 1輛及 │ │ │ │ │ │ │ │ 機車 104輛預算業已編列完竣,所列10,055千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,如數減列。 │ │ │ │3523309019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 41,905│ -│ 41,905│1.本署所屬各檢察署汰換手槍經費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強維護檢察機關、司法人員安全設備購置費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,905千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.臺灣新竹、臺中、高雄、花蓮看守所汰換鍋爐購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置費 7,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.臺灣臺北、臺中、花蓮、基隆看守所改善污水處 │ │ │ │ │ │ │ │ 理設備27,600千元。 │ │ │ │3523309800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 4,577│ 4,577│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |