86C42330.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0023300000    │              │              │              │
  │ 4│  │  │臺灣高等法院檢│     2,821,316│     2,637,007│       184,309│1.臺灣高等法院檢察署及所屬本年度預算數 2,821
  │  │  │  │察署及所屬    │              │              │              │  ,316千元,較上年度法定預算數 2,707,772千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,增加 113,544千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 2,707,772千元,除配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合臺灣彰化監獄、臺灣高雄女子監獄等新建及擴
  │  │  │  │              │              │              │              │  、遷建完成之監院所,移出「羈押行政管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目人事、旅運等經費24,989千元及「受刑人及被
  │  │  │  │              │              │              │              │  告給養」科目給養經費45,000千元,列入法務部
  │  │  │  │              │              │              │              │  「監獄行政管裡」科目、「警衛管理及戒護」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目及「受刑人及被告給養」科目,以及移出「行
  │  │  │  │              │              │              │              │  政管理」科目觀護人裁改經費 776千元,列入臺
  │  │  │  │              │              │              │              │  灣臺中地方法院檢察署「行政管理」科目及「檢
  │  │  │  │              │              │              │              │  察業務」科目項下外,淨計如表列上年度預算數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │3523300100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       151,155│       141,651│         9,504│
  │  │  │  │3523300101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       151,155│       141,651│         9,504│1.本科目上年度預算數 142,427千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出觀護人裁改經費 776千元列入臺灣臺中
  │  │  │  │              │              │              │              │  地方法院檢察署「行政管理」科目及「檢察業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 151,155千元,包括人事費 109,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  66千元,事務費13,188千元,業務費14,865千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 8,591千元,旅運費 4,823千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 322千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 109,366千元,較上年度淨增10,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    57千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 5人,減列人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,778千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費12,535千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費18,183千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 1,039千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 9人,減列統籌事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費 112千元及辦公器具養護費10千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 122千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費 117千元、車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │       4千元及其他事務費 8千元,合共 129千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依撙節原則及通案規定減列業務費 508千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列房屋建築修繕費 250千元及辦公器
  │  │  │  │              │              │              │              │      具養護費11千元,合共 261千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       115千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]通案減列首長特別費27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增加優遇檢察官 9人,增列統籌事務費 113
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元及辦公器具養護費10千元,合共 123千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費12,206千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 1,551千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列非消耗品 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則及通案規定減列業務費 858千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      及旅運費 821千元,合共 1,679千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增加優遇檢察官 9人,增列上下班車票費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)各項會議經費 3,030千元,較上年度淨增 136
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 349千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列法醫會議經費 485千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理拘提應訊逾時之被告供餐經費76千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列業務費 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)贓證物及仿冒品之保管經費 8,294千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 1,203千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 125千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      及旅運費 172千元,合共 297千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列法醫檢體等處理經費 1,500千元。
  │  │  │  │3523301000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │       211,418│       205,306│         6,112│1.本年度預算數 211,418千元,包括人事費 176,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  10千元,業務費28,300千元,旅運費 1,721千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,材料費 1,184千元,設備及投資 1,803千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵及濟助費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 176,410千元,較上年度淨增 3,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    78千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 4人,減列人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       5,497千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 8,875千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務29,014千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 3,385千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 2,882千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元及旅運費32千元,合共 2,914千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列材料費34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列刑案鑑定費 5,820千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增加優遇檢察官 9人,增列辦公設備費 153
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列零星設備購置費 360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)偵查經濟犯罪業務經費 2,279千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依撙節原則及通案規定減列業務費 257千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費86千元,合共 343千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)刑事案件調查拘提緝捕等業務經費 3,715千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依撙節原則及通案規定減列業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │    98千元及旅運費 210千元,合共 308千元。
  │  │  │  │3523301600    │              │              │              │
  │  │ 3│  │司法官優遇    │        22,712│             -│        22,712│本科目係本年度新設,本年度預算數22,712千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │均係人事費,較上年度增加優遇檢察官 9人之人事
  │  │  │  │              │              │              │              │費如列數。
  │  │  │  │3523304100    │              │              │              │
  │  │ 4│  │行刑及羈押    │     1,542,657│     1,486,352│        56,305│
  │  │  │  │3523304101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│羈押行政管理  │       303,849│       320,443│       -16,594│1.本科目上年度預算數 346,872千元,配合臺灣彰
  │  │  │  │              │              │              │              │  化監獄等新建與擴、遷建完成之監院所及科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事、旅運等經費24,989千元列入法務
  │  │  │  │              │              │              │              │  部「監獄行政管理」科目與「警衛管理及戒護」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,以及移出什項設備費 1,440千元列入「作
  │  │  │  │              │              │              │              │  業管理及訓練」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 303,849千元,包括人事費 174,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  81千元,事務費40,206千元,業務費32,005千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費41,144千元,旅運費14,461千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,752千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 174,281千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費10,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 113,200千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 5,851千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 432千元、車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │       674千元及其他事務費58千元,合共 1,164
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則及通案規定減列業務費 4,605千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列房屋建築修繕費 1,060千元、車輛
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 1千元及辦公器具養護費52千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 1,113千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列首長特別費 240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]為因應戒護各看守所收容人需要,增加管理
  │  │  │  │              │              │              │              │      員67人,增列統籌事務費 481千元及辦公器
  │  │  │  │              │              │              │              │      具養護費70千元,合共 551千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列嘉義、屏東看守所廢污水處理儀器
  │  │  │  │              │              │              │              │      設備養護費 720千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費16,368千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減21,243千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列旅運費 2,588千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列各看守所內部設施經費19,325千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]為因應戒護各看守所收容人需要,增加管理
  │  │  │  │              │              │              │              │      員67人,增列上下班車票費 670千元。
  │  │  │  │3523304123    │              │              │              │
  │  │  │ 2│作業管理及訓練│        27,924│        25,050│         2,874│1.本科目上年度預算數23,610千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「羈押行政管理」科目移入什項設備費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  40千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數27,924千元,包括人事費24,037千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 737千元,設備及投資 3,150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,037千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,262千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)被告作業管理及技能訓練 3,887千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 1,612千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列業務費98千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列零星設備購置費 1,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]為因應戒護各看守所收容人需要,增加管理
  │  │  │  │              │              │              │              │      員67人,增列辦公設備費 670千元。
  │  │  │  │3523304124    │              │              │              │
  │  │  │ 3│疾病預防及治療│        41,066│        41,254│          -188│1.本年度預算數41,066千元,包括人事費24,621千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,材料費16,445千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,621千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 319千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)被告疾病預防及治療16,445千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列材料費 507千元。
  │  │  │  │3523304125    │              │              │              │
  │  │  │ 4│警衛管理及戒護│       873,742│       803,529│        70,213│1.本年度預算數 873,742千元,包括人事費 849,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  97千元,業務費21,813千元,旅運費 2,332千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 849,597千元,較上年度增加72,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    01千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]為因應戒護各看守所收容人需要,增加管理
  │  │  │  │              │              │              │              │      員67人,增列人事費49,069千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費23,232千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理警衛管理戒護業務21,813千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 2,288千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 3,292千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元及旅運費 390千元,合共 3,682千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]為因應戒護各看守所收容人需要,增加管理
  │  │  │  │              │              │              │              │      員67人,增列業務費 1,394千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)被告及少年解送業務 2,332千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加解送旅費 200千元。
  │  │  │  │3523304130    │              │              │              │
  │  │  │ 5│受刑人及被告給│       296,076│       296,076│             0│1.本科目上年度預算數 341,076千元,配合科目調
  │  │  │  │養            │              │              │              │  整,移出給養經費45,000千元列入法務部「受刑
  │  │  │  │              │              │              │              │  人及被告給養」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 296,076千元,均係獎勵及濟助費
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,係按各看守所一般被告每人每月 1,697元及臺
  │  │  │  │              │              │              │              │  灣澎湖看守所一般被告每人每月 1,917元計列,
  │  │  │  │              │              │              │              │  與上年度同。
  │  │  │  │3523304300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │少年觀護      │       302,820│       284,984│        17,836│
  │  │  │  │3523304301    │              │              │              │
  │  │  │ 1│觀護行政管理  │        83,753│        71,819│        11,934│1.本科目上年度預算數72,349千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出什項設備費 530千元,列入「少年管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數83,753千元,包括人事費58,233千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 7,769千元,業務費 6,094千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 7,348千元,旅運費 2,749千元,特別費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,560千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費58,233千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費12,488千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費22,426千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 282千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費92千元及車輛油料費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      41千元,合共 233千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則及通案規定減列業務費 722千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列辦公器具養護費14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       128千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列首長特別費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]為因應戒護各少年觀護所收容人需要,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │      管理員 5人,增列統籌事務費36千元及辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │      器具養護費 5千元,合共41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,554千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 3,094千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 836千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列旅運費 404千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列各少年觀護所內部設施經費 482千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]為因應戒護各少年觀護所收容人需要,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │      管理員 5人,增列上下班車票費50千元。
  │  │  │  │3523304325    │              │              │              │
  │  │  │ 2│少年管理      │       181,781│       175,879│         5,902│1.本科目上年度預算數 175,349千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「觀護行政管理」科目移入什項設備費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  30千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 181,781千元,包括人事費 169,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  32千元,業務費 7,127千元,旅運費 2,090千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,材料費 1,833千元,設備及投資 799千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 169,932千元,較上年度增加 6,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    73千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]為因應戒護各少年觀護所收容人需要,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │      管理員 5人,增列人事費 4,315千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,458千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年觀護業務 9,759千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     524千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 965千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列材料費61千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]為因應戒護各少年觀護所收容人需要,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │      管理員 5人,增列業務費 233千元及辦公設
  │  │  │  │              │              │              │              │      備費50千元,合共 283千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列零星設備購置費 219千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年觀護差旅費 2,090千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    撙節原則減列旅運費 347千元。
  │  │  │  │3523304330    │              │              │              │
  │  │  │ 3│少年給養      │        37,286│        37,286│             0│本年度預算數37,286千元,均係獎勵及濟助費,係
  │  │  │  │              │              │              │              │按各少年觀護所少年被告每人每月 2,121元及臺灣
  │  │  │  │              │              │              │              │澎湖少年觀護所少年被告每人每月 2,221元計列,
  │  │  │  │              │              │              │              │與上年度同。
  │  │  │  │3523304500    │              │              │              │
  │  │ 6│  │冤獄賠償      │         5,000│         5,000│             0│本年度預算數 5,000千元,均係損失及賠償費,與
  │  │  │  │              │              │              │              │上年度同。
  │  │  │  │3523308700    │              │              │              │
  │  │ 7│  │改善監所計畫  │       515,750│       496,517│        19,233│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.興建苗栗看守所後續工程經費68,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.遷建雲林看守所總經費 826,414千元,分 4年辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  理,除83及85年度已共編列73,868千元外,本年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度編列第 3年經費 127,500千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │   103,632千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.遷建新竹少年觀護所總經費 656,894千元,分 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  年辦理,除81、83及85年度已共編列 390,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元外,本年度編列第 4年經費 182,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度增加 102,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.遷建臺中少年觀護所總經費 559,914千元,分 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  年辦理,除80、82、83、84及85年度已共編列 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  59,914千元外,本年度編列末期經費 100,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,較上年度減少51,563千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.遷建高雄少年觀護所後續工程經費38,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.上年度興建彰化監獄,遷建桃園、高雄少年觀護
  │  │  │  │              │              │              │              │  所等工程預算業已編列完竣,所列 241,086千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,如數減列。
  │  │  │  │3523309000    │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│        65,227│        12,620│        52,607│
  │  │  │  │3523309002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3523309009    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │             -│         2,565│        -2,565│上年度興建高雄看守所蓄水池工程預算業已編列完
  │  │  │  │              │              │              │              │竣,所列 2,565千元,如數減列。
  │  │  │  │3523309011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│        23,322│        10,055│        13,267│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.臺灣高等法院檢察署、臺灣新竹看守所、臺灣臺
  │  │  │  │              │              │              │              │  南、高雄少年觀護所汰換公務轎車各 1輛及臺灣
  │  │  │  │              │              │              │              │  臺中少年觀護所汰換公務轎車 2輛,合共 6輛經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,510千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.臺灣臺南看守所及臺灣高雄看守所汰換大型貨車
  │  │  │  │              │              │              │              │  各 1輛,合共 2輛經費 3,050千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.臺灣臺北看守所及臺灣臺南看守所汰換大型警備
  │  │  │  │              │              │              │              │  車各 1輛,合共 2輛經費 7,546千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.臺灣高等法院檢察署汰換中型警備車 1輛、相驗
  │  │  │  │              │              │              │              │  車 2輛及偵防車 3輛,合共 6輛經費 5,151千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.臺灣臺北、桃園及嘉義看守所汰換救護兼警備車
  │  │  │  │              │              │              │              │  各 1輛,合共 3輛經費 2,838千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.臺灣臺南看守所汰換救護車 1輛經費 729千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.臺灣高等法院檢察署及所屬各機關汰換機車13輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 498千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.上年度臺灣高等法院檢察署及所屬各機關汰換中
  │  │  │  │              │              │              │              │  型警備車、消防車、公務轎車、救護車各 1輛及
  │  │  │  │              │              │              │              │  機車 104輛預算業已編列完竣,所列10,055千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,如數減列。
  │  │  │  │3523309019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │        41,905│             -│        41,905│1.本署所屬各檢察署汰換手槍經費 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.加強維護檢察機關、司法人員安全設備購置費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,905千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.臺灣新竹、臺中、高雄、花蓮看守所汰換鍋爐購
  │  │  │  │              │              │              │              │  置費 7,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.臺灣臺北、臺中、花蓮、基隆看守所改善污水處
  │  │  │  │              │              │              │              │  理設備27,600千元。
  │  │  │  │3523309800    │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │         4,577│         4,577│             0│仍照上年度預算數編列。
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