86C42331.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0023310000    │              │              │              │
  │ 5│  │  │臺灣高等法院臺│        92,692│        75,967│        16,725│1.臺灣高等法院臺中分院檢察署本年度預算數92,6
  │  │  │  │中分院檢察署  │              │              │              │  92千元,較上年度法定預算數76,402千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │  16,290千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數76,402千元,除移出「
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政管理」科目觀護人裁改經費 435千元,列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  臺灣士林地方法院檢察署「行政管理」科目及「
  │  │  │  │              │              │              │              │  檢察業務」科目項下外,淨計如表列上年度預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │3523310100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        28,546│        27,017│         1,529│
  │  │  │  │3523310101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        28,546│        27,017│         1,529│1.本科目上年度預算數27,452千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出觀護人裁改經費 435千元,列入臺灣士林
  │  │  │  │              │              │              │              │  地方法院檢察署「行政管理」科目及「檢察業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數28,546千元,包括人事費24,605千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,349千元,業務費 785千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,076千元,旅運費 537千元,特別費 194千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,605千元,較上年度淨增 1,542
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 2人,減列人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,026千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,568千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,037千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減68千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 2人,減列統籌事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費20千元及辦公器具養護費 2千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │      22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費26千元及車輛油料費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依撙節原則及通案規定減列業務費 121千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列房屋建築修繕費 9千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 3千元,合共12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]通案減列首長特別費22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合增加優遇檢察官 4人,增列統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      52千元及辦公器具養護費 5千元,合共57千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節
  │  │  │  │              │              │              │              │      慰問金18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]核實增列辦公大樓電話總機等電氣設備養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 核實增列電腦養護費71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 904千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │    55千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列非消耗品 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依員額裁減措施減少職員 2人,減列上下班
  │  │  │  │              │              │              │              │      車票費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列國內旅運費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合增加優遇檢察官 4人,增列上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費58千元。
  │  │  │  │3523311000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │        51,654│        48,780│         2,874│1.本年度預算數51,654千元,包括人事費48,829千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,828千元,旅運費 686千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 311千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費48,829千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,010千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事案件偵查執行經費 2,112千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 136千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 267千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增加優遇檢察官 4人,增列辦公設備購
  │  │  │  │              │              │              │              │      置費68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列零星設備購置費63千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)刑事案件調查拘提緝捕等業務經費 713千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │3523311600    │              │              │              │
  │  │ 3│  │司法官優遇    │        10,095│             -│        10,095│本科目係本年度新設,本年度預算數10,095千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │均係人事費,較上年度增加優遇檢察官 4人之人事
  │  │  │  │              │              │              │              │費如列數。
  │  │  │  │3523319000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         2,227│             -│         2,227│
  │  │  │  │3523319011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,287│             -│         1,287│汰換首長座車 1輛、公務轎車 1輛及機車 2輛等經
  │  │  │  │              │              │              │              │費 1,287千元。
  │  │  │  │3523319019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           940│             -│           940│加強維護檢察機關、司法人員安全設備購置費 940
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │3523319800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           170│           170│             0│仍照上年度預算數編列。
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