86C42352.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0023520000    │              │              │              │
  │17│  │  │臺灣彰化地方法│       114,747│       104,744│        10,003│1.臺灣彰化地方法院檢察署本年度預算數 114,747
  │  │  │  │院檢察署      │              │              │              │  千元,較上年度法定預算數 103,835千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │  10,912千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 103,835千元,連同由
  │  │  │  │              │              │              │              │  臺灣高等法院臺南分院檢察署「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入觀護人裁改經費 474千元及臺灣高等法院高
  │  │  │  │              │              │              │              │  雄分院檢察署「行政管理」科目移入觀護人裁改
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 435千元,共計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │3523520100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        32,240│        31,353│           887│
  │  │  │  │3523520101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        32,240│        31,353│           887│1.本科目上年度預算數31,311千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由臺灣高等法院臺南分院檢察署「行政管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入觀護人裁改經費24千元及臺灣高等法院
  │  │  │  │              │              │              │              │  高雄分院檢察署「行政管理」科目移入觀護人裁
  │  │  │  │              │              │              │              │  改經費18千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數32,240千元,包括人事費25,709千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 2,035千元,業務費 1,523千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 1,962千元,旅運費 860千元,特別費 151
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,709千元,較上年度淨增 1,027
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 2人,減列人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       736千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,763千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,273千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 194千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 4人,減列統籌事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費41千元及辦公器具養護費 4千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │      45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費41千元及車輛油料費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共43千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列辦公器具養護費 4千元及儀器設備
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費47千元,合共51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       217千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列首長特別費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節
  │  │  │  │              │              │              │              │      慰問金19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]核實增列專項水電費 115千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費45
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 1,073千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增54千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 4人,減列上下班
  │  │  │  │              │              │              │              │      車票費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列辦公用具專項事務費94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)各項會議經費28千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理拘提應訊逾時之被告供餐經費 157千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │3523521000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │        74,979│        73,117│         1,862│1.本科目上年度預算數72,250千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由臺灣高等法院臺南分院檢察署「行政管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入觀護人裁改經費 450千元及臺灣高等法
  │  │  │  │              │              │              │              │  院高雄分院檢察署「行政管理」科目移入觀護人
  │  │  │  │              │              │              │              │  裁改經費 417千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數74,979千元,包括人事費67,423千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,583千元,旅運費 1,607千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 366千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費67,423千元,較上年度淨增 2,776
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 2人,減列人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,510千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,286千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務經費 6,295千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 914千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 1,020千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列零星設備購置費 106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)刑事案件調查拘提緝捕等業務經費 988千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)囑託參與民事業務經費41千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強督導鄉鎮市調解業務經費 118千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)觀護人訪視保護人業務經費 114千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │3523529000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         7,294│            40│         7,254│
  │  │  │  │3523529011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         4,605│            40│         4,565│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 1輛、中型警備車 1輛、勘驗車 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛及機車 1輛等經費 4,605千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換機車 1輛預算業已編列完竣,所列40
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,如數減列。
  │  │  │  │3523529019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         2,689│             -│         2,689│1.加強維護檢察機關、司法人員安全設備購置費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,401千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.加強檢察機關偵查庭所需相關設備購置費 288千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │3523529800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           234│           234│             0│仍照上年度預算數編列。
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