86C42610.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0026100000    │              │              │              │
  │ 3│  │  │工業局        │     3,656,537│     3,522,797│       133,740│工業局本年度預算數 3,656,537千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │定預算數 3,522,797千元,增加 133,740千元。
  │  │  │  │5926100100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       119,496│       113,157│         6,339│
  │  │  │  │5926100101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        81,786│        74,306│         7,480│1.本年度預算數81,786千元,包括人事費66,266千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費11,313千元,維護費 3,727千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 237千元,特別費 243千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費64,867千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 4,941千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費16,919千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 2,539千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約聘 1人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      13千元及辦公器具養護費 1千元,合共14千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費96千元,車輛油料費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元及非消耗品 3千元,合共 103千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列房屋建築修繕費 4千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 8千元,合共12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列首長特別費27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費29
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節
  │  │  │  │              │              │              │              │      慰問金12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列辦公大樓管理及維護費 2,306千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依車輛使用年期增列車輛養護費 348千元。
  │  │  │  │5926100110    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        37,710│        38,851│        -1,141│1.本年度預算數37,710千元,包括人事費 6,335千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費30,599千元,維護費 623千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 153千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,009千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 185千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工業行政及管理資訊業務33,548千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 1,326千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列購置個人電腦用套裝軟體經費 1,465千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      39千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)觀摩研習工業行政資訊工作經費 153千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │5926102000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │一般工業行政  │       275,392│       251,745│        23,647│
  │  │  │  │5926102021    │              │              │              │
  │  │  │ 1│金屬機械工業發│        23,625│        21,645│         1,980│1.本年度預算數23,625千元,包括人事費22,140千
  │  │  │  │展            │              │              │              │  元,業務費 873千元,旅運費 612千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,140千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,631千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導金屬機械工業發展業務經費 873千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依撙節原則及通案規定減列業務費27千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)調查金屬機械工業發展現況工作經費 612千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加出國談判旅費 376千元。
  │  │  │  │5926102022    │              │              │              │
  │  │  │ 2│化學工業發展  │        19,973│        18,754│         1,219│1.本年度預算數19,973千元,包括人事費19,158千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 354千元,旅運費 461千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,520千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導化學工業發展業務經費 992千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增33千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列業務費11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員調整待遇經費44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)調查化學工業發展現況工作經費 461千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加出國考察及開會旅費46千元。
  │  │  │  │5926102023    │              │              │              │
  │  │  │ 3│民生工業發展  │        28,177│        25,806│         2,371│1.本年度預算數28,177千元,包括人事費27,230千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 479千元,旅運費 468千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,315千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,067千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導民生工業發展業務經費 2,394千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 154千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列業務費15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘人員調整待遇經費 169千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)調查民生工業發展現況經費 468千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加出國考察及開會旅費 150千元。
  │  │  │  │5926102025    │              │              │              │
  │  │  │ 4│工業用地開發管│        19,377│        17,939│         1,438│1.本年度預算數19,377千元,包括人事費17,861千
  │  │  │  │理            │              │              │              │  元,業務費 536千元,旅運費 980千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,861千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,135千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工業區編定規劃、開發與管理工作經費 536千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依撙節原則及通案規定減列業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)工業區資源調查及開發進度督導工作經費 980
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加出國考察旅費 320千元。
  │  │  │  │5926102026    │              │              │              │
  │  │  │ 5│工業發展企劃  │        29,469│        29,349│           120│1.本年度預算數29,469千元,包括人事費22,011千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,447千元,旅運費 4,011千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,373千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,884千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工業發展政策之規劃業務經費 4,168千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減 632千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約聘 1人之人事費 582
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則及通案規定減列業務費 106千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費56
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)調查國內外工業發展趨勢工作經費 3,928千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依撙節原則減列旅運費 1,132千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │5926102027    │              │              │              │
  │  │  │ 6│資訊電子工業發│        24,279│        22,718│         1,561│1.本年度預算數24,279千元,包括人事費23,460千
  │  │  │  │展            │              │              │              │  元,業務費 452千元,旅運費 367千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,674千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,271千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導資訊電子工業發展業務經費 3,238千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 153千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列業務費14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 167千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)調查資訊電子工業發展現況工作經費 367千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加出席國際會議旅費 137千元。
  │  │  │  │5926102029    │              │              │              │
  │  │  │ 7│工廠管理業務  │       130,492│       115,534│        14,958│1.本年度預算數 130,492千元,包括人事費26,449
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費25,799千元,維護費21千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,279千元,設備及投資 120千元,補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助 1,200千元,委辦費74,624千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,967千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,206千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)一般工業行政業務經費16,330千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 183千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列業務費21千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │      維護費 1千元,合共減列22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      05千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)工業行政督導及考察工作經費 487千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)工廠設立登記工作經費75,824千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加委辦費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)勞工與工業安全業務經費 929千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加舉辦國際性研討會分擔等經費 573千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)工業污染防治與工業安全工作經費18,955千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 2,996千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理環境影響評估現勘聽証會工作等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2,629千元。
  │  │  │  │5226102200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │工業技術升級輔│     2,771,927│     2,645,687│       126,240│
  │  │  │  │導            │              │              │              │
  │  │  │  │5226102231    │              │              │              │
  │  │  │ 1│總體產業技術升│       729,454│       785,612│       -56,158│1.本科目上年度預算數 819,512千元,配合科目調
  │  │  │  │級輔導        │              │              │              │  整,移出產業電腦技術推廣應用經費33,900千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「個別產業技術輔導」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 729,454千元,包括業務費 4,696
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,補助及捐助 107,258千元,委辦費 617,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)推動工業自動化技術升級工作經費 152,085千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少生產自動化技術輔導經費19
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,577千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動產品品質提升工作經費 204,600千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少食品GMP推廣技術輔導計畫等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費31,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強產品設計工作經費 191,000千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少1995年國際工業設計社團協會年會暨國
  │  │  │  │              │              │              │              │    際設計展經費28,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)策略性技術輔導工作經費86,269千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增28,419千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列推動科技專案研究成果移轉計畫等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      56,541千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列發展台灣成為亞太製造中心重點產業推
  │  │  │  │              │              │              │              │      動計畫經費84,960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推動中心衛星工廠制度工作經費95,500千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少我國製造業EDI應用研究─汽
  │  │  │  │              │              │              │              │    機車業中衛體系計畫等經費 6,000千元。
  │  │  │  │5226102232    │              │              │              │
  │  │  │ 2│個別產業技術輔│     1,911,128│     1,741,530│       169,598│1.本科目上年度預算數 1,707,630千元,配合科目
  │  │  │  │導            │              │              │              │  調整,由「總體產業技術升級輔導」科目移入產
  │  │  │  │              │              │              │              │  業電腦技術推廣應用經費33,900千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,911,128千元,包括業務費12,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  08千元,補助及捐助 877,970千元,委辦費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  20,950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)推動傳統工業技術升級工作經費 611,941千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加特用化學品工業技術推廣與輔
  │  │  │  │              │              │              │              │    導等工作經費25,224千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動新興產業技術發展工作經費 1,299,187千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 144,374千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列推動工業合作專案計畫及軟體工業發展
  │  │  │  │              │              │              │              │      計畫等經費30,626千元
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列主導性新產品開發輔導計畫經費 175,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。。
  │  │  │  │5226102233    │              │              │              │
  │  │  │ 3│輔導產業公會發│        40,742│        28,570│        12,172│1.本年度預算數40,742千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │展            │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)推動產業政策宣導工作經費19,892千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增12,392千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列績優廠商選拔表揚計畫經費 4,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列產業升級等專案計畫成果推廣與輔導經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費16,892千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)建立產業資訊系統工作經費15,850千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少建立產業資訊系統─電機電子產業資
  │  │  │  │              │              │              │              │    料庫計畫經費 220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)協助公會建立自主輔導能力工作經費 5,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │5226102234    │              │              │              │
  │  │  │ 4│產業規劃與分析│        90,603│        89,975│           628│1.本年度預算數90,603千元,包括業務費18,356千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 974千元,設備及投資 720千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費70,553千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)總體產業規劃研究工作經費44,357千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少台灣製造業發展升級策略長期研究計
  │  │  │  │              │              │              │              │    畫等經費15,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)個別產業調查分析研究工作經費 9,196千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少電動車輛產業發展與推廣計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 804千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)計畫管制與評估工作經費37,050千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加專案計畫管理計畫等經費16,432千元。
  │  │  │  │5226102500    │              │              │              │
  │  │ 4│  │工業污染防治與│       236,227│       219,376│        16,851│
  │  │  │  │工業安全      │              │              │              │
  │  │  │  │5226102510    │              │              │              │
  │  │  │ 1│工業污染防治  │       170,651│       150,729│        19,922│1.本年度預算數 170,651千元,包括業務費 2,522
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費 400千元,委辦費 167,729千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)工業污染防治技術輔導工作經費 103,051千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加污染防治設備品質驗證與功能
  │  │  │  │              │              │              │              │    輔導測試計畫等經費19,922千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工業減廢技術輔導工作經費67,600千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │5226102511    │              │              │              │
  │  │  │ 2│工業安全與災變│        65,576│        68,647│        -3,071│1.本年度預算數65,576千元,包括業務費 3,780千
  │  │  │  │防治          │              │              │              │  元,旅運費 500千元,委辦費61,296千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度一個分支計畫係由上年度二個分支計畫檢
  │  │  │  │              │              │              │              │  討改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數係推動工業安全與輔導所需經費,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上年度淨減 3,071千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)減少高壓氣體消費事業單位安全輔導計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)為推動工業安全及加強輔導工廠改善生產設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    與工作環境增加台澎金馬地區旅費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)增加工業安全衛生技術服務團計畫經費 829千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │5926102600    │              │              │              │
  │  │ 5│  │工業技術人才培│       211,066│       237,060│       -25,994│1.本年度預算數 211,066千元,包括業務費 424千
  │  │  │  │訓            │              │              │              │  元,委辦費 210,642千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)工業技術人才培訓之管理與評估工作經費15,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    15千元,較上年度減少建立工業技術人才培訓
  │  │  │  │              │              │              │              │    管理計畫等經費 2,035千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)提升產品品質人才培訓工作經費59,500千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少品質人才教育訓練計畫等經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)提升工業設計人才培訓工作經費41,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少日用品工業人才培訓計畫等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)自動化人才培訓工作經費50,763千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少工業自動化人才培訓計畫等經費10,237
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)工業製程技術人才培訓工作經費44,788千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少化學工業科技人才培訓計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     212千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度辦理「工業區規劃人才培訓計畫」預算
  │  │  │  │              │              │              │              │    業已編列完竣,所列 5,210千元,如數減列。
  │  │  │  │5926102700    │              │              │              │
  │  │ 6│  │工業區規劃與管│        26,600│        46,668│       -20,068│1.本年度預算數26,600千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │理            │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)工業區開發規劃研究工作經費16,600千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少工業區規劃設計技術審查服務計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 4,668千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工業區管理與輔導工作經費10,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少工業區地下管線滲漏調查及測繪計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費15,400千元。
  │  │  │  │5926109000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│        10,667│         3,942│         6,725│
  │  │  │  │5926109010    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │         3,000│         3,000│             0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置電腦機房專用防火設備、電腦機房不斷電系
  │  │  │  │              │              │              │              │  統、電腦工作站及週邊設備經費如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置電腦設備等預算業已編列完竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,000千元,如數減列。
  │  │  │  │5926109011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         3,445│            79│         3,366│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換局長座車 1輛,公務轎車 2輛經費 1,796千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換會議室廣播系統 1,649千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換公務機車 2輛預算業已編列完竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列79千元,如數減列。
  │  │  │  │5926109019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         4,222│           863│         3,359│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換空調冷卻水塔等設備經費 2,492千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.裝置昇降機導盲語音系統經費 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.購置存放縮攝檔案用防潮箱經費90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.局長職務宿舍 1戶設備及裝修費 840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度汰換印刷機、幻燈機、飲水機及百葉窗等
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備預算業已編列完竣,所列 863千元,如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列。
  │  │  │  │5926109800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         5,162│         5,162│             0│仍照上年度預算數編列。
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