86C42610.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0026100000 │ │ │ │ │ 3│ │ │工業局 │ 3,656,537│ 3,522,797│ 133,740│工業局本年度預算數 3,656,537千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │定預算數 3,522,797千元,增加 133,740千元。 │ │ │ │5926100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 119,496│ 113,157│ 6,339│ │ │ │ │5926100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 81,786│ 74,306│ 7,480│1.本年度預算數81,786千元,包括人事費66,266千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費11,313千元,維護費 3,727千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 237千元,特別費 243千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費64,867千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,941千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費16,919千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,539千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 1人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元及辦公器具養護費 1千元,合共14千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費96千元,車輛油料費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及非消耗品 3千元,合共 103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費 4千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 8千元,合共12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列首長特別費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費29 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列辦公大樓管理及維護費 2,306千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依車輛使用年期增列車輛養護費 348千元。 │ │ │ │5926100110 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 37,710│ 38,851│ -1,141│1.本年度預算數37,710千元,包括人事費 6,335千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費30,599千元,維護費 623千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,009千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 185千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工業行政及管理資訊業務33,548千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 1,326千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列購置個人電腦用套裝軟體經費 1,465千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)觀摩研習工業行政資訊工作經費 153千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │5926102000 │ │ │ │ │ │ 2│ │一般工業行政 │ 275,392│ 251,745│ 23,647│ │ │ │ │5926102021 │ │ │ │ │ │ │ 1│金屬機械工業發│ 23,625│ 21,645│ 1,980│1.本年度預算數23,625千元,包括人事費22,140千 │ │ │ │展 │ │ │ │ 元,業務費 873千元,旅運費 612千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,140千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,631千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導金屬機械工業發展業務經費 873千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依撙節原則及通案規定減列業務費27千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)調查金屬機械工業發展現況工作經費 612千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加出國談判旅費 376千元。 │ │ │ │5926102022 │ │ │ │ │ │ │ 2│化學工業發展 │ 19,973│ 18,754│ 1,219│1.本年度預算數19,973千元,包括人事費19,158千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 354千元,旅運費 461千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,520千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導化學工業發展業務經費 992千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增33千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員調整待遇經費44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)調查化學工業發展現況工作經費 461千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加出國考察及開會旅費46千元。 │ │ │ │5926102023 │ │ │ │ │ │ │ 3│民生工業發展 │ 28,177│ 25,806│ 2,371│1.本年度預算數28,177千元,包括人事費27,230千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 479千元,旅運費 468千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,315千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,067千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導民生工業發展業務經費 2,394千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 154千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘人員調整待遇經費 169千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)調查民生工業發展現況經費 468千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加出國考察及開會旅費 150千元。 │ │ │ │5926102025 │ │ │ │ │ │ │ 4│工業用地開發管│ 19,377│ 17,939│ 1,438│1.本年度預算數19,377千元,包括人事費17,861千 │ │ │ │理 │ │ │ │ 元,業務費 536千元,旅運費 980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,861千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工業區編定規劃、開發與管理工作經費 536千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依撙節原則及通案規定減列業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)工業區資源調查及開發進度督導工作經費 980 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加出國考察旅費 320千元。 │ │ │ │5926102026 │ │ │ │ │ │ │ 5│工業發展企劃 │ 29,469│ 29,349│ 120│1.本年度預算數29,469千元,包括人事費22,011千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,447千元,旅運費 4,011千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,373千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,884千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工業發展政策之規劃業務經費 4,168千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 632千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 1人之人事費 582 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則及通案規定減列業務費 106千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費56 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)調查國內外工業發展趨勢工作經費 3,928千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依撙節原則減列旅運費 1,132千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5926102027 │ │ │ │ │ │ │ 6│資訊電子工業發│ 24,279│ 22,718│ 1,561│1.本年度預算數24,279千元,包括人事費23,460千 │ │ │ │展 │ │ │ │ 元,業務費 452千元,旅運費 367千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,674千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,271千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導資訊電子工業發展業務經費 3,238千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 153千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 167千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)調查資訊電子工業發展現況工作經費 367千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加出席國際會議旅費 137千元。 │ │ │ │5926102029 │ │ │ │ │ │ │ 7│工廠管理業務 │ 130,492│ 115,534│ 14,958│1.本年度預算數 130,492千元,包括人事費26,449 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費25,799千元,維護費21千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,279千元,設備及投資 120千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助 1,200千元,委辦費74,624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,967千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般工業行政業務經費16,330千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 183千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費21千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 1千元,合共減列22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)工業行政督導及考察工作經費 487千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工廠設立登記工作經費75,824千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加委辦費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)勞工與工業安全業務經費 929千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加舉辦國際性研討會分擔等經費 573千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)工業污染防治與工業安全工作經費18,955千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 2,996千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理環境影響評估現勘聽証會工作等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,629千元。 │ │ │ │5226102200 │ │ │ │ │ │ 3│ │工業技術升級輔│ 2,771,927│ 2,645,687│ 126,240│ │ │ │ │導 │ │ │ │ │ │ │ │5226102231 │ │ │ │ │ │ │ 1│總體產業技術升│ 729,454│ 785,612│ -56,158│1.本科目上年度預算數 819,512千元,配合科目調 │ │ │ │級輔導 │ │ │ │ 整,移出產業電腦技術推廣應用經費33,900千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 列入「個別產業技術輔導」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 729,454千元,包括業務費 4,696 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,補助及捐助 107,258千元,委辦費 617,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)推動工業自動化技術升級工作經費 152,085千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少生產自動化技術輔導經費19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,577千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動產品品質提升工作經費 204,600千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少食品GMP推廣技術輔導計畫等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費31,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強產品設計工作經費 191,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少1995年國際工業設計社團協會年會暨國 │ │ │ │ │ │ │ │ 際設計展經費28,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)策略性技術輔導工作經費86,269千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增28,419千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列推動科技專案研究成果移轉計畫等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 56,541千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列發展台灣成為亞太製造中心重點產業推 │ │ │ │ │ │ │ │ 動計畫經費84,960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動中心衛星工廠制度工作經費95,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少我國製造業EDI應用研究─汽 │ │ │ │ │ │ │ │ 機車業中衛體系計畫等經費 6,000千元。 │ │ │ │5226102232 │ │ │ │ │ │ │ 2│個別產業技術輔│ 1,911,128│ 1,741,530│ 169,598│1.本科目上年度預算數 1,707,630千元,配合科目 │ │ │ │導 │ │ │ │ 調整,由「總體產業技術升級輔導」科目移入產 │ │ │ │ │ │ │ │ 業電腦技術推廣應用經費33,900千元,合計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,911,128千元,包括業務費12,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元,補助及捐助 877,970千元,委辦費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)推動傳統工業技術升級工作經費 611,941千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加特用化學品工業技術推廣與輔 │ │ │ │ │ │ │ │ 導等工作經費25,224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動新興產業技術發展工作經費 1,299,187千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 144,374千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列推動工業合作專案計畫及軟體工業發展 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫等經費30,626千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列主導性新產品開發輔導計畫經費 175,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。。 │ │ │ │5226102233 │ │ │ │ │ │ │ 3│輔導產業公會發│ 40,742│ 28,570│ 12,172│1.本年度預算數40,742千元,均屬委辦費。 │ │ │ │展 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)推動產業政策宣導工作經費19,892千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增12,392千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列績優廠商選拔表揚計畫經費 4,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列產業升級等專案計畫成果推廣與輔導經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費16,892千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)建立產業資訊系統工作經費15,850千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少建立產業資訊系統─電機電子產業資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料庫計畫經費 220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)協助公會建立自主輔導能力工作經費 5,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │5226102234 │ │ │ │ │ │ │ 4│產業規劃與分析│ 90,603│ 89,975│ 628│1.本年度預算數90,603千元,包括業務費18,356千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 974千元,設備及投資 720千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費70,553千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)總體產業規劃研究工作經費44,357千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少台灣製造業發展升級策略長期研究計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫等經費15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)個別產業調查分析研究工作經費 9,196千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少電動車輛產業發展與推廣計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 804千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)計畫管制與評估工作經費37,050千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加專案計畫管理計畫等經費16,432千元。 │ │ │ │5226102500 │ │ │ │ │ │ 4│ │工業污染防治與│ 236,227│ 219,376│ 16,851│ │ │ │ │工業安全 │ │ │ │ │ │ │ │5226102510 │ │ │ │ │ │ │ 1│工業污染防治 │ 170,651│ 150,729│ 19,922│1.本年度預算數 170,651千元,包括業務費 2,522 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費 400千元,委辦費 167,729千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)工業污染防治技術輔導工作經費 103,051千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加污染防治設備品質驗證與功能 │ │ │ │ │ │ │ │ 輔導測試計畫等經費19,922千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工業減廢技術輔導工作經費67,600千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │5226102511 │ │ │ │ │ │ │ 2│工業安全與災變│ 65,576│ 68,647│ -3,071│1.本年度預算數65,576千元,包括業務費 3,780千 │ │ │ │防治 │ │ │ │ 元,旅運費 500千元,委辦費61,296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度一個分支計畫係由上年度二個分支計畫檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 討改設。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數係推動工業安全與輔導所需經費, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 3,071千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)減少高壓氣體消費事業單位安全輔導計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)為推動工業安全及加強輔導工廠改善生產設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 與工作環境增加台澎金馬地區旅費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)增加工業安全衛生技術服務團計畫經費 829千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │5926102600 │ │ │ │ │ │ 5│ │工業技術人才培│ 211,066│ 237,060│ -25,994│1.本年度預算數 211,066千元,包括業務費 424千 │ │ │ │訓 │ │ │ │ 元,委辦費 210,642千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)工業技術人才培訓之管理與評估工作經費15,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元,較上年度減少建立工業技術人才培訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理計畫等經費 2,035千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)提升產品品質人才培訓工作經費59,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少品質人才教育訓練計畫等經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)提升工業設計人才培訓工作經費41,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少日用品工業人才培訓計畫等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)自動化人才培訓工作經費50,763千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少工業自動化人才培訓計畫等經費10,237 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)工業製程技術人才培訓工作經費44,788千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少化學工業科技人才培訓計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度辦理「工業區規劃人才培訓計畫」預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編列完竣,所列 5,210千元,如數減列。 │ │ │ │5926102700 │ │ │ │ │ │ 6│ │工業區規劃與管│ 26,600│ 46,668│ -20,068│1.本年度預算數26,600千元,均屬委辦費。 │ │ │ │理 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)工業區開發規劃研究工作經費16,600千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少工業區規劃設計技術審查服務計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 4,668千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工業區管理與輔導工作經費10,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少工業區地下管線滲漏調查及測繪計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費15,400千元。 │ │ │ │5926109000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 10,667│ 3,942│ 6,725│ │ │ │ │5926109010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 3,000│ 3,000│ 0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置電腦機房專用防火設備、電腦機房不斷電系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統、電腦工作站及週邊設備經費如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦設備等預算業已編列完竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,000千元,如數減列。 │ │ │ │5926109011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 3,445│ 79│ 3,366│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換局長座車 1輛,公務轎車 2輛經費 1,796千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換會議室廣播系統 1,649千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換公務機車 2輛預算業已編列完竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列79千元,如數減列。 │ │ │ │5926109019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 4,222│ 863│ 3,359│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換空調冷卻水塔等設備經費 2,492千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.裝置昇降機導盲語音系統經費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置存放縮攝檔案用防潮箱經費90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.局長職務宿舍 1戶設備及裝修費 840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度汰換印刷機、幻燈機、飲水機及百葉窗等 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備預算業已編列完竣,所列 863千元,如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │5926109800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 5,162│ 5,162│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |