86C42620.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0026200000 │ │ │ │ │ 4│ │ │國際貿易局及所│ 835,733│ 837,902│ -2,169│1.國際貿易局及所屬本年度預算數 835,733千元, │ │ │ │屬 │ │ │ │ 較上年度法定預算數 834,688千元,增加 1,045 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 834,688千元,連同由 │ │ │ │ │ │ │ │ 推廣貿易基金「國際貿易業務管理」科目移入約 │ │ │ │ │ │ │ │ 僱人員 8人之相關經費 3,214千元,共計如表列 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數。 │ │ │ │6126200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 165,516│ 156,809│ 8,707│ │ │ │ │6126200101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 165,516│ 156,809│ 8,707│1.本年度預算數 165,516千元,包括人事費 153,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 82千元,事務費 8,921千元,維護費 1,388千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,358千元,特別費 367千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 153,482千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 7,627千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,034千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,080千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 139千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元,退休退職人員三節慰問金22千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 其他事務費94千元,合共 276千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費17千元,車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費14千元及辦公器具養護費12千元,合共43 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列首長特別費41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列高雄辦事處僱用保全人員保全費 1,440 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │6126201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │國際貿易行政 │ 173,023│ 164,125│ 8,898│ │ │ │ │6126201020 │ │ │ │ │ │ │ 1│輸入貿易 │ 47,097│ 44,462│ 2,635│1.本科目係由上年度預算「輸入貿易管理」科目檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 討改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數47,097千元,包括人事費46,881千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費46,881千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,635千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輸入貿易維持費 216千元,與上年度同。 │ │ │ │6126201021 │ │ │ │ │ │ │ 2│輸出貿易 │ 36,246│ 34,110│ 2,136│1.本科目係由上年度預算「輸出貿易管理」科目檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 討改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數36,246千元,包括人事費36,181千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,181千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輸出貿易維持費65千元,與上年度同。 │ │ │ │6126201022 │ │ │ │ │ │ │ 3│國際經貿活動 │ 20,614│ 19,737│ 877│1.本科目係由上年度預算「國際組織業務」科目檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 討改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數20,614千元,包括人事費20,512千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,512千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 877千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國際經貿活動維持費 102千元,與上年度同。 │ │ │ │6126201023 │ │ │ │ │ │ │ 4│地區貿易 │ 25,288│ 24,199│ 1,089│1.本科目係由上年度預算「地區貿易業務」科目檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 討改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數25,288千元,包括人事費25,226千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,226千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,089千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)地區貿易維持費62千元,與上年度同。 │ │ │ │6126201024 │ │ │ │ │ │ │ 5│貿易企劃 │ 37,974│ 36,044│ 1,930│1.本科目係由上年度預算「貿易企劃管理」科目檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 討改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數37,974千元,包括人事費37,816千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,816千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貿易企劃維持費 158千元,與上年度同。 │ │ │ │6126201025 │ │ │ │ │ │ │ 6│貨品分類 │ 5,804│ 5,573│ 231│1.本科目係由上年度預算「貨品分類管理」科目檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 討改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,804千元,包括人事費 5,779千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,779千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 231千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貨品分類維持費25千元,與上年度同。 │ │ │ │6126201200 │ │ │ │ │ │ 3│ │國際貿易發展 │ 493,217│ 515,411│ -22,194│ │ │ │ │6126201220 │ │ │ │ │ │ │ 1│改善對日貿易逆│ 56,702│ 61,102│ -4,400│1.本科目係由上年度預算「加強對日經貿工作」科 │ │ │ │差 │ │ │ │ 目檢討改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數56,702千元,包括業務費 3,971千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 260千元,補助及捐助14,340千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費38,131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度四個分支計畫,係由上年度七個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併檢討改設,其預算數之內容及與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)加強對日拓銷經費13,913千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,779千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列籌組赴日貿易訪問團經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列舉辦採購樣品展經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列協助業者赴日參展經費 279千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強對日產銷協調經費25,818千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強對日經貿交流經費 4,231千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 1,023千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列赴日考察、國內旅費等 377千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列翻譯日本經貿書籍經費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列與日本經貿官員及重要人士交流經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列赴日參加經貿諮商會議旅費 260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增辦理中日經貿問題研討會經費 2,894千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)設置對日貿易據點經費12,740千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加補助相關公會赴日設置貿易據點經費 402 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │6126201221 │ │ │ │ │ │ │ 2│全面提昇產品形│ 313,721│ 331,515│ -17,794│1.本年度預算數 313,721千元,包括補助及捐助 3 │ │ │ │象 │ │ │ │ ,000千元,委辦費 300,721千元,獎勵及濟助費 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)策略規劃及管理工作經費27,570千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 2,430千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託國際市場調查公司辦理基準調查費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列業務洽商、聯繫及追蹤之國外旅費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理形象推廣與管理顧問工作經費 4,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)台灣精品標誌評審作業及推廣與管理經費15,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度增加辦理台灣精品標誌評審 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)整合行銷推廣經費 207,500千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 4,500千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國家產品形象週活動經費10,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列公關及行銷活動經費 5,740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)聯合廣告方案經費50,151千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 與廠商共同於國外媒體刊登形象廣告之配合款 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,364千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)補助自創品牌協會推展工作經費 3,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)獎勵自創品牌優良企業識別體系經費10,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │6126201222 │ │ │ │ │ │ │ 3│紡織品出口配額│ 122,794│ 122,794│ 0│1.本年度預算數 122,794千元,包括委辦費 121,4 │ │ │ │管理 │ │ │ │ 54千元,旅運費 340千元,獎勵及濟助費 1,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目本年度二個分支計畫,係由上年度三個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併檢討改設,其預算數之內容及與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)配額行政管理經費87,650千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 553千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理紡織品配額行政管理工作經費 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增紡織品配額稽查小組國內旅費 340千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增維持紡織品外銷秩序經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)配額業務管理經費35,144千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 553千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列電子資料交換自動化通關連線通訊費用 │ │ │ │ │ │ │ │ 411千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列派員赴日考察資訊網路擴大服務經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元。 │ │ │ │6126209000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 2,986│ 566│ 2,420│ │ │ │ │6126209010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ -│ -│ -│前年度決算數係購置資訊設備經費所致。 │ │ │ │6126209011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 2,625│ 566│ 2,059│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 2輛、15人座中型客貨車 1輛經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務轎車 1輛預算業已編列完竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 566千元,如數減列。 │ │ │ │6126209019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 361│ -│ 361│汰換冷氣機、碎紙機等辦公設備經費如列數。 │ │ │ │6126209800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 991│ 991│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |