86C42620.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0026200000    │              │              │              │
  │ 4│  │  │國際貿易局及所│       835,733│       837,902│        -2,169│1.國際貿易局及所屬本年度預算數 835,733千元,
  │  │  │  │屬            │              │              │              │  較上年度法定預算數 834,688千元,增加 1,045
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 834,688千元,連同由
  │  │  │  │              │              │              │              │  推廣貿易基金「國際貿易業務管理」科目移入約
  │  │  │  │              │              │              │              │  僱人員 8人之相關經費 3,214千元,共計如表列
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度預算數。
  │  │  │  │6126200100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       165,516│       156,809│         8,707│
  │  │  │  │6126200101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       165,516│       156,809│         8,707│1.本年度預算數 165,516千元,包括人事費 153,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  82千元,事務費 8,921千元,維護費 1,388千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,358千元,特別費 367千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 153,482千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 7,627千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,034千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,080千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 139千元,車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      21千元,退休退職人員三節慰問金22千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │      其他事務費94千元,合共 276千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費17千元,車輛養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費14千元及辦公器具養護費12千元,合共43
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列首長特別費41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列高雄辦事處僱用保全人員保全費 1,440
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │6126201000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │國際貿易行政  │       173,023│       164,125│         8,898│
  │  │  │  │6126201020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│輸入貿易      │        47,097│        44,462│         2,635│1.本科目係由上年度預算「輸入貿易管理」科目檢
  │  │  │  │              │              │              │              │  討改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數47,097千元,包括人事費46,881千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費46,881千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,635千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輸入貿易維持費 216千元,與上年度同。
  │  │  │  │6126201021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│輸出貿易      │        36,246│        34,110│         2,136│1.本科目係由上年度預算「輸出貿易管理」科目檢
  │  │  │  │              │              │              │              │  討改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數36,246千元,包括人事費36,181千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費36,181千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,136千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輸出貿易維持費65千元,與上年度同。
  │  │  │  │6126201022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│國際經貿活動  │        20,614│        19,737│           877│1.本科目係由上年度預算「國際組織業務」科目檢
  │  │  │  │              │              │              │              │  討改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數20,614千元,包括人事費20,512千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,512千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 877千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國際經貿活動維持費 102千元,與上年度同。
  │  │  │  │6126201023    │              │              │              │
  │  │  │ 4│地區貿易      │        25,288│        24,199│         1,089│1.本科目係由上年度預算「地區貿易業務」科目檢
  │  │  │  │              │              │              │              │  討改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數25,288千元,包括人事費25,226千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,226千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,089千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)地區貿易維持費62千元,與上年度同。
  │  │  │  │6126201024    │              │              │              │
  │  │  │ 5│貿易企劃      │        37,974│        36,044│         1,930│1.本科目係由上年度預算「貿易企劃管理」科目檢
  │  │  │  │              │              │              │              │  討改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數37,974千元,包括人事費37,816千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 158千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費37,816千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,930千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貿易企劃維持費 158千元,與上年度同。
  │  │  │  │6126201025    │              │              │              │
  │  │  │ 6│貨品分類      │         5,804│         5,573│           231│1.本科目係由上年度預算「貨品分類管理」科目檢
  │  │  │  │              │              │              │              │  討改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,804千元,包括人事費 5,779千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,779千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 231千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨品分類維持費25千元,與上年度同。
  │  │  │  │6126201200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │國際貿易發展  │       493,217│       515,411│       -22,194│
  │  │  │  │6126201220    │              │              │              │
  │  │  │ 1│改善對日貿易逆│        56,702│        61,102│        -4,400│1.本科目係由上年度預算「加強對日經貿工作」科
  │  │  │  │差            │              │              │              │  目檢討改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數56,702千元,包括業務費 3,971千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 260千元,補助及捐助14,340千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  委辦費38,131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度四個分支計畫,係由上年度七個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併檢討改設,其預算數之內容及與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)加強對日拓銷經費13,913千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,779千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列籌組赴日貿易訪問團經費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列舉辦採購樣品展經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列協助業者赴日參展經費 279千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強對日產銷協調經費25,818千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強對日經貿交流經費 4,231千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 1,023千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列赴日考察、國內旅費等 377千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列翻譯日本經貿書籍經費 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列與日本經貿官員及重要人士交流經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列赴日參加經貿諮商會議旅費 260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增辦理中日經貿問題研討會經費 2,894千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)設置對日貿易據點經費12,740千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加補助相關公會赴日設置貿易據點經費 402
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │6126201221    │              │              │              │
  │  │  │ 2│全面提昇產品形│       313,721│       331,515│       -17,794│1.本年度預算數 313,721千元,包括補助及捐助 3
  │  │  │  │象            │              │              │              │  ,000千元,委辦費 300,721千元,獎勵及濟助費
  │  │  │  │              │              │              │              │  10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)策略規劃及管理工作經費27,570千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 2,430千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委託國際市場調查公司辦理基準調查費
  │  │  │  │              │              │              │              │       8,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列業務洽商、聯繫及追蹤之國外旅費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理形象推廣與管理顧問工作經費 4,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      04千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)台灣精品標誌評審作業及推廣與管理經費15,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上年度增加辦理台灣精品標誌評審
  │  │  │  │              │              │              │              │    作業經費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)整合行銷推廣經費 207,500千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 4,500千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列國家產品形象週活動經費10,240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列公關及行銷活動經費 5,740千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)聯合廣告方案經費50,151千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    與廠商共同於國外媒體刊登形象廣告之配合款
  │  │  │  │              │              │              │              │    12,364千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)補助自創品牌協會推展工作經費 3,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)獎勵自創品牌優良企業識別體系經費10,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │6126201222    │              │              │              │
  │  │  │ 3│紡織品出口配額│       122,794│       122,794│             0│1.本年度預算數 122,794千元,包括委辦費 121,4
  │  │  │  │管理          │              │              │              │  54千元,旅運費 340千元,獎勵及濟助費 1,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目本年度二個分支計畫,係由上年度三個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併檢討改設,其預算數之內容及與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)配額行政管理經費87,650千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     553千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理紡織品配額行政管理工作經費 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │      93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增紡織品配額稽查小組國內旅費 340千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增維持紡織品外銷秩序經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)配額業務管理經費35,144千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     553千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列電子資料交換自動化通關連線通訊費用
  │  │  │  │              │              │              │              │       411千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列派員赴日考察資訊網路擴大服務經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      42千元。
  │  │  │  │6126209000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         2,986│           566│         2,420│
  │  │  │  │6126209010    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │             -│             -│             -│前年度決算數係購置資訊設備經費所致。
  │  │  │  │6126209011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         2,625│           566│         2,059│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 2輛、15人座中型客貨車 1輛經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務轎車 1輛預算業已編列完竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 566千元,如數減列。
  │  │  │  │6126209019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           361│             -│           361│汰換冷氣機、碎紙機等辦公設備經費如列數。
  │  │  │  │6126209800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           991│           991│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────