86C42660.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0026600000    │              │              │              │
  │ 9│  │  │投資審議委員會│        64,682│        63,320│         1,362│投資審議委員會本年度預算數64,682千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數63,320千元,增加 1,362千元。
  │  │  │  │6126600100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        24,508│        23,683│           825│
  │  │  │  │6126600101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        24,508│        23,683│           825│1.本科目上年度預算數23,388千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「投資審議」科目移入業務經費 295千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數24,508千元,包括人事費20,255千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 3,257千元,維護費 200千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 553千元,特別費 243千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,863千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 799千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,645千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增26千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費22千元,車輛油料費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      千及其他事務費55千元,合共78千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列電話總機租金12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列房屋建築修繕費 2千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 2千元,合共 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列首長特別費27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費23千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列車輛牌照稅金 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依車輛使用年期核實增列車輛養護費15千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]核實增列員工上下班車票費92千元。
  │  │  │  │6126601000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │投資審議      │        39,933│        39,453│           480│1.本科目上年度預算數39,748千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出業務經費 295千元列入「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數39,933千元,包括人事費24,025千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費10,379千元,旅運費 1,066千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 4,463千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度八個分支計畫,係由上年度七個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫檢討改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,016千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,287千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)僑外投資之審核與管理經費 2,366千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依撙節原則減列業務費 186千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)對外投資及技術合作之審核與管理經費 403千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依撙節原則減列業務費 150千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)對大陸地區間接投資及技術合作之審核與管理
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 6,977千元,較上年度淨增54千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列「臺商與外商在大陸投資企業之研究」
  │  │  │  │              │              │              │              │      委辦經費14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費68千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)大陸地區產業技術及人才引進之審核與管理經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費90千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)聘僱外國人員之審核與管理經費93千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依撙節原則減列業務費85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)大陸地區人民來臺從事經貿活動之審核與管理
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 148千元,較上年度減列編印大陸地區人
  │  │  │  │              │              │              │              │    民來臺從事經貿活動調查報告等印刷經費 119
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)投資案件電腦處理作業經費 7,840千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依通案規定減列業務費 321千元。
  │  │  │  │6126609000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│            57│             -│            57│
  │  │  │  │6126609010    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │            57│             -│            57│汰換處理會計事務自動化之電腦設備 1套經費如列
  │  │  │  │              │              │              │              │數。
  │  │  │  │6126609011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│             -│             -│
  │  │  │  │6126609019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│             -│             -│前年度決算數係汰換冷氣機經費。
  │  │  │  │6126609800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           184│           184│             0│仍照上年度預算數編列。
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