86C42931.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0029310000    │              │              │              │
  │ 4│  │  │交通部觀光局暨│     2,676,575│     1,808,821│       867,754│觀光局本年度預算數 2,676,575千元,係較上年度
  │  │  │  │所屬          │              │              │              │法定預算數 1,808,821千元,增加 867,754千元。
  │  │  │  │6129310100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        56,512│        57,929│        -1,417│
  │  │  │  │6129310101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        56,512│        57,929│        -1,417│1.本科目上年度預算數56,512千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 1,201千元列入「觀光業務管理與
  │  │  │  │              │              │              │              │  服務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數56,512千元,包括人事費34,378千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費16,488千元,維護費 2,414千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,988千元,特別費 244千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費34,378千元,較上年度減列人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │     180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費22,134千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 1,237千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費73千元,車輛油料費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元及其他事務費 2,360千元,合共 2,436
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列辦公設施養護費 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列首長特別費26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦公室租金事務費 405千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列員工上下班車票費 1,000千元。
  │  │  │  │6129311000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │觀光業務      │       733,898│       726,035│         7,863│
  │  │  │  │6129311020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│觀光宣傳與推廣│       185,692│       213,814│       -28,122│1.本科目上年度預算數 206,375千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費 913千元列入「觀光業務管理與
  │  │  │  │              │              │              │              │  服務」科目,另由「觀光業務管理與服務」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入業務費 8,352千元,移入移出數互抵後,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 185,692千元,包括人事費16,147
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 126,416千元,維護費 120千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 5,412千元,補助及捐助37,597千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,891千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)製作觀光宣導品74,438千元,較上年度淨減12
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,258千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 182千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則及通案規定減列業務費12,440千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海外直接推廣54,729千元,較上年度淨減12,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    03千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列業務費12,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助民間辦理國際觀光宣傳推廣活動經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,676千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列員工上下班車票費 773千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導民間團體、地方政府舉辦民俗節慶活動、
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅遊推廣28,746千元,較上年度淨減 2,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 1,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助中華民俗嘉年華會活動經費 1,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強觀光宣傳籌辦美食節活動 6,553千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實減列補助觀光界參加美食活動經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)參加國際組織及會議 7,335千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列參加國際會議旅運費39千元。
  │  │  │  │6129311021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│觀光業務調查與│        23,811│        29,084│        -5,273│1.本科目上年度預數31,554千元,配合科目調整,
  │  │  │  │規劃          │              │              │              │  移出人事費 2,470千元列入「觀光業務管理與服
  │  │  │  │              │              │              │              │  務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數23,811千元,包括人事費 8,254千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 9,398千元,旅運費54千元,委辦費
  │  │  │  │              │              │              │              │   6,105千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,642千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)來華及出國觀光旅客資料調查統計 4,738千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依撙節原則及通案規定減列業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │     500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)觀光資料調查蒐集及編印出版 5,272千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度伸算增列調整待遇經費 102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)觀光潛在市場發展與行銷策略之研究 6,159千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減 4,875千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則及通案規定減列業務費 4,885千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │6129311022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│觀光從業人員訓│        15,868│        17,538│        -1,670│1.本年度預算數15,868千元,包括人事費 2,957千
  │  │  │  │練            │              │              │              │  元,業務費 9,456千元,維護費 369千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 466千元,補助及捐助 2,140千元,獎勵及濟
  │  │  │  │              │              │              │              │  助費 480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,957千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 218千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)觀光從業人員訓練 9,037千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,888千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 1,950千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列員工上下班車票費62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)導遊暨領隊人員甄訓 2,384千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建教合作培育觀光人才 1,490千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │6129311023    │              │              │              │
  │  │  │ 4│觀光業務管理與│       122,434│       109,270│        13,164│1.本科目上年度預算數 113,218千元,配合科目調
  │  │  │  │服務          │              │              │              │  整,移出業務費 8,352千元列入「觀光宣傳與推
  │  │  │  │              │              │              │              │  廣」科目,另由「行政管理」科目移入人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,201千元,「觀光宣與推廣」科目移入人事費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  13千元,「觀光業務調查與規劃」科目移入人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,470千元,移入移出數互抵後,淨計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 122,434千元,包括人事費67,700
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費40,902千元,維護費 6,661千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 3,137千元,補助及捐助 2,850千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 1,184千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費37,388千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 9,116千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)旅行業管理督導10,526千元,較上年度淨減 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    25千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 432千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列員工上下班車票費 107千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)觀光旅館及從業人員之管理與輔導 7,543千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減 441千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 476千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,委辦費 1,184千元,合共減列 1,660千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列員工上下班車票費29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導觀光社團活動 3,150千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)松山機場旅遊服務中心40,931千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 941千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列旅運費68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,009千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)中正機場旅客服務中心13,525千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 1,010千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列員工上下班車票費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)一般旅館及從業人員之管理與輔導 2,710千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 2,710千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列辦理旅館業督導檢查經費業務費 1,426
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列旅運費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列委託辦理旅館業經營管理人員研習會經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,184千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)觀光行政資訊系統電腦化 5,761千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度伸算增列調整待遇經費 153千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)獎勵優良觀光文學藝術作品 900千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │6129311025    │              │              │              │
  │  │  │ 5│觀光資源保育與│       386,093│       356,329│        29,764│1.本科目上年度預算數 371,329千元,配合科目調
  │  │  │  │開發          │              │              │              │  整,移出成立大鵬灣風景特定區管理處先期作業
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費15,000千元,列入「大鵬灣國家風景區開發
  │  │  │  │              │              │              │              │  與管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 386,093千元,包括人事費14,812
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 9,998千元,旅運費 993千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 351,475千元,委辦費 8,815千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,012千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 404千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)改善風景區經營管理 9,226千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列員工上下班車票費42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)風景區旅遊安全維護 7,577千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)風景區解說服務及教育宣導 8,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 2,802千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 198千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)興建風景區公共設施 348,278千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增32,120千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列員工上下班車票費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列補助地方政府興建風景公共設施補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │      捐助經費32,020千元。
  │  │  │  │6129311100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │國家風景區開發│     1,865,064│     1,008,958│       856,106│
  │  │  │  │與管理        │              │              │              │
  │  │  │  │6129311120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│東北角海岸國家│       263,090│       307,890│       -44,800│1.本年度預算數 263,090千元,包括:人事費46,7
  │  │  │  │風景區開發與管│              │              │              │  75千元,事務費 544千元,業務費16,303千元,
  │  │  │  │理            │              │              │              │  維護費10,403千元,旅運費 1,582千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 165,773千元,補助及捐助 1,613千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費20,000千元,特別費97千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費42,083千元,較上年度增加 4,576
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,724千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列增加職員 3人之人事費 2,852千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費35,234千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 3,261千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 2人之人事費 767
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依撙節原則及通案規定減列業務費 2,925千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元及維護費 820千元,合共減列 3,745千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列首長特別費11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列上年度調整待遇經費 1,043千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列增加職員 3人之上下班車票費 219千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)特定區開發與管理 185,773千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減46,115千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列全區公共設施建設經費46,988千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列委託辦理特定區景觀資源監測計劃經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       873千元。
  │  │  │  │6129311121    │              │              │              │
  │  │  │ 2│東部海岸國家風│       344,774│       410,909│       -66,135│1.本年度預算數 344,774千元,包括人事費74,318
  │  │  │  │景區開發與管理│              │              │              │  千元,事務費 1,100千元,業務費17,402千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費15,714千元,旅運費 2,606千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 229,037千元,補助及捐助 4,500千元,特
  │  │  │  │              │              │              │              │  別費97千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費62,534千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,142千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費53,203千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 3,414千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 2人之人事費 692
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費53千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依撙節原則及通案規定減列業務費 1,811千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列設施養護等維護費 1,525千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列區內環境美化及公共設施改善等補助經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]通案減列首長特別費11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 764
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列員工上下班車票費 414千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)特定區開發與管理 229,037千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列全區公共設施建設經費65,863千元。
  │  │  │  │6129311122    │              │              │              │
  │  │  │ 3│澎湖國家風景區│       244,765│       275,159│       -30,394│1.本年度預算數 244,765千元,包括人事費22,787
  │  │  │  │開發與管理    │              │              │              │  千元,事務費 372千元,業務費13,753千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 1,940千元,旅運費 1,818千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 203,998千元,特別費97千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,167千元,較上年度增加 6,715
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列增加職員 7人、警員 3人之人事費 4,7
  │  │  │  │              │              │              │              │      87千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,928千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費19,600千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 3,357千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 3,707千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列設施養護等維護費 101千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列首長特別費11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列上年度調整待遇經費72千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列增加職員 7人、警員 3人統籌之事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │       113千元及上下班車票費 277千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │      列 390千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)特定區開發與管理 203,998千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列全區公共設施經費33,752千元。
  │  │  │  │6129311123    │              │              │              │
  │  │  │ 4│大鵬灣國家風景│     1,012,435│        15,000│       997,435│1.本科目上年度預算數 0千元,配合科目調整由「
  │  │  │  │區開發與管理  │              │              │              │  觀光資源保育與開發」科目移入成立大鵬灣風景
  │  │  │  │              │              │              │              │  特定區管理處先期作業經費15,000千元,淨計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,012,435千元,包括事務費 3,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,業務費 9,991千元,維護費 1,940千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,600千元,委辦費12,000千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 983,404千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持29,031千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │    29,031千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列臨時辦公房舍租金等事務費 3,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理觀光活動等業務費 9,991千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列設施養護等維護費 1,940千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列員工出差等旅運費 1,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列委託辦理大鵬灣風景特定區整體開發環
  │  │  │  │              │              │              │              │      境影響評估經費12,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特定區開發計畫 983,404千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     968,404千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列大鵬灣營區遷建第一年計畫辦理眷戶拆
  │  │  │  │              │              │              │              │      遷補償、土地徵收及整地工程等經費 973,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      69千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列成立風景區籌備處所需辦公設備 5,165
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │6129319000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築與設備│        19,093│        13,891│         5,202│
  │  │  │  │6129319002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│             -│             -│前年度決算數係興建東部海岸國家風景區管理處辦
  │  │  │  │              │              │              │              │公廳舍及相關設施經費。
  │  │  │  │6129319010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │         6,948│         1,600│         5,348│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.本局暨所屬電腦設備購置費 6,948千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度資訊設備預算業已編竣,所列 1,600千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,如數減列。
  │  │  │  │6129319011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         2,781│         2,700│            81│本年度預算數之內容及與上年度比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務車 1輛、首長座車 1輛、巡迴放映車 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛及公務機車 3輛,合共 2,781千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度車輛購置預算業已編竣,所列 2,700千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,如數減列。
  │  │  │  │6129319019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         9,364│         9,591│          -227│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.本局暨所屬辦公桌椅等什項設備購置費 8,524千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.首長職務宿舍 1戶之設備及裝修費 840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度什項設備購置預算業已編竣,所列 9,591
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,如數減列。
  │  │  │  │6129319800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         2,008│         2,008│             0│仍照上年度預算數編列。
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