86C43601.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0036010000    │              │              │              │
  │ 1│  │  │蒙藏委員會    │       175,786│       189,524│       -13,738│蒙藏委員會本年度預算數 175,786千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │法定預算數 189,524千元,減少13,738千元。
  │  │  │  │4136010100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        69,430│        63,265│         6,165│
  │  │  │  │4136010101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        67,368│        60,806│         6,562│1.本科目上年度預算數60,706千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「團結海內外藏胞」科目移入50千元,及「
  │  │  │  │              │              │              │              │  推動與蒙藏地區之民間交流」科目移入50千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數67,368千元,包括人事費53,958千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 6,987千元,維護費 4,552千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,049千元,補助及捐助66千元,特別費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費53,904千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,859千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費13,258千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 2,703千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘 2人之人事費 863
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,統籌事務費25千元,辦公器具養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       2千元及上下班車票費17千元,合共 907千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費26千元,車輛油料費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,非消耗品 126千元,退休退職人員三
  │  │  │  │              │              │              │              │      節慰問金 7千元及其他事務費30千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │       196千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列房屋修繕費 7千元及辦公器具養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2千元,合共 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列首長特別費84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列蒙藏文化活動中心電梯保養費等69千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列辦公房舍、空調機房改善及文化中心消
  │  │  │  │              │              │              │              │      防設施整修等工程經費 3,859千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強員工在職訓練經費66千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)鼓勵研究發展及提高管考功能經費 140千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │4136010102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         2,062│         2,459│          -397│1.本年度預算數 2,062千元,包括業務費 1,638千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費 424千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)委託設計及購置電腦軟體費用 979千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列蒙藏人才資料庫系統等經費 641千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)人員訓練及電腦設備維護費 1,083千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列主機、電腦、印表機等維護費 244千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │4136012000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │蒙事業務      │        27,968│        28,661│          -693│
  │  │  │  │4136012020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│蒙古人才儲備  │         2,229│         2,429│          -200│1.本科目上年度預算數 2,129千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「推動與蒙藏地區之民間交流」科目移入輔
  │  │  │  │              │              │              │              │  導海外蒙古青年回國研習中華文化及國語文經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   300千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,229千元,包括人事費 240千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 360千元,補助及捐助 1,449千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)輔導蒙古青年參加考試以培育蒙古行政幹部經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費60千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)培育蒙古語文人才經費 1,044千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導海外蒙古青年回國研習中華文化及國語文
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,125千元,較上年度減列補助及捐助經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 200千元。
  │  │  │  │4136012021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│團結海內外蒙古│        22,736│        23,229│          -493│1.本科目上年度預算數22,943千元,配合科目調整
  │  │  │  │同胞          │              │              │              │  ,由「推動與蒙藏地區之民間交流」科目分別移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入輔導世界蒙古協會推展聯繫團結全球蒙胞工作
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 186千元,以及接待海外蒙古同胞回國參加
  │  │  │  │              │              │              │              │  慶典及蒙古節慶經費 100千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數22,736千元,包括人事費 8,132千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,505千元,旅運費 1,954千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 7,671千元,獎勵及濟助費 2,474千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,032千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 455千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導世界蒙古協會推展聯繫團結全球蒙胞工作
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 7,288千元,較上年度減列補助及捐助經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 538千元,以及依通案規定減列旅運費 1千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共 539千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)接待海外蒙古同胞回國參加慶典及蒙古節慶經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 4,199千元,較上年度減列補助及捐助經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     250千元,以及依通案規定減列業務費 2千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共 252千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)舉辦蒙古紀念儀典經費 243千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導海內外蒙胞擴大愛國活動及加強政策宣導
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 500千元,較上年度通案減列業務費 157
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)扶助在台病困蒙古同胞經費 2,474千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │4136012025    │              │              │              │
  │  │  │ 3│蒙古青少年教育│         3,003│         3,003│             0│1.本年度預算數 3,003千元,均係獎勵及濟助費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)獎勵蒙古優秀學生經費 1,233千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導蒙古青年升學就業及參加課外活動經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    73千元,較上年度增列補助優秀蒙古大專青年
  │  │  │  │              │              │              │              │    赴蒙古地區研習本族語言文化等經費 468千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導蒙古青年公費出國留學經費 1,197千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列公費留學生一人機票、學雜費及
  │  │  │  │              │              │              │              │    書籍費等經費 468千元。
  │  │  │  │4136013000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │藏事業務      │        50,524│        57,372│        -6,848│
  │  │  │  │4136013020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│藏事工作幹部儲│         7,020│         9,890│        -2,870│1.本科目上年度預算數 8,646千元,配合科目調整
  │  │  │  │備            │              │              │              │  ,移出培育藏語人才及加強藏語訓練經費 190千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,列入「蒙藏資訊文物蒐集研究」科目,另分
  │  │  │  │              │              │              │              │  別由「團結海內外藏胞」科目及「藏族青少年教
  │  │  │  │              │              │              │              │  育」科目移入培育海外藏胞工作幹部經費 1,127
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元及 307千元,移入移出數互抵後,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 7,020千元,包括人事費 130千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 382千元,旅運費 140千元,補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助 4,603千元,委辦費 1,675千元,獎勵及濟助
  │  │  │  │              │              │              │              │  費90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)接運海外藏胞青年回國接受職技訓練經費 3,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    18千元,較上年度核實減列職技委辦訓練費及
  │  │  │  │              │              │              │              │    輔導翻譯人員費用等經費 1,972千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導藏胞青年參加各種考試以儲備人才經費20
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)培育海外藏胞工作幹部經費 3,322千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列補助及捐助經費 571千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)培育藏語人才及加強藏語訓練經費 460千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列補助及捐助經費 327千元。
  │  │  │  │4136013021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│團結海內外藏胞│        22,466│        24,733│        -2,267│1.本科目上年度預算數26,426千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出輔導新近赴海外大陸藏胞生活及濟助經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,309千元,分別列入「行政管理」科目50千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「藏事工作幹部儲備」科目 1,127千元,及「
  │  │  │  │              │              │              │              │  藏族青少年教育」科目 2,132千元,另由「藏族
  │  │  │  │              │              │              │              │  青少年教育」科目分別移入加強海外藏胞聯繫經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,516千元,以及接待海外藏胞回國參加慶典
  │  │  │  │              │              │              │              │  研習會及藏族節慶經費 100千元,移入移出數互
  │  │  │  │              │              │              │              │  抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數22,466千元,包括人事費 6,191千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 269千元,旅運費 1,445千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 7,990千元,獎勵及濟助費 6,571千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,191千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 193千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強海外藏胞聯繫經費 2,951千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列補助及捐助經費 1,298千元,以及依通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    規定減列旅運費 125千元,合共 1,423千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強海外藏胞文教中心之功能及運作經費 2,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    91千元,較上年度減列補助及捐助經費 289千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,以及依通案規定減列旅運費19千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │     308千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導新近赴海外大陸藏胞生活及濟助經費 4,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    71千元,較上年度核實減列 479千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導海外藏胞社區(團)文教工作之推展經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     754千元,較上年度減列補助及捐助經費 250
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輔導海外藏胞生產事業之發展經費 760千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)接待海外藏胞回國參加慶典研習會及藏族節慶
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,448千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)扶助病困藏族同胞經費 2,200千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │4136013024    │              │              │              │
  │  │  │ 3│藏族青少年教育│        21,038│        22,749│        -1,711│1.本科目上年度預算數22,540千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出輔導海外藏胞青年回國接受大專教育經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   288千元,及輔導接運海外藏童回國接受教養經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,635千元,分別列入「藏事工作幹部儲備」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目 307千元及「團結海內外藏胞」科目 1,616
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,另由「團結海內外藏胞」科目移入輔導海
  │  │  │  │              │              │              │              │  外藏胞教育經費 494千元,輔導高中高職以上學
  │  │  │  │              │              │              │              │  校藏生教育經費 978千元,以及輔導藏籍青年升
  │  │  │  │              │              │              │              │  學就業及參加課外活動經費 660千元,移入移出
  │  │  │  │              │              │              │              │  數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數21,038千元,包括人事費 960千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 383千元,補助及捐助18,078千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 560千元,獎勵及濟助費 1,057千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)獎勵藏胞優秀學生經費 400千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導海外藏胞教育經費 5,030千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列補助及捐助經費 1,025千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導海外藏胞青少年回國接受大專教育經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,875千元,較上年度減列補助及捐助經費 499
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導高中高職以上學校藏生教育經費 6,340千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列補助及捐助經費 669千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導接運海外藏童回國接受教養經費 1,093千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列藏童照護、教育、兒童學苑
  │  │  │  │              │              │              │              │    房租費等經費75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輔導藏籍青年升學就業及參加課外活動經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    43千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增輔導藏籍青年公費出國留學經費 557千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │4136014000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │蒙藏地區工作與│        26,616│        32,622│        -6,006│
  │  │  │  │研究          │              │              │              │
  │  │  │  │4136014020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│蒙藏語文宣傳  │         2,464│         2,560│           -96│1.本年度預算數 2,464千元,包括人事費 930千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 1,534千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)加強對大陸蒙藏地區蒙藏語廣播經費 798千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列補助及捐助經費96千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)譯印重要文告經費 242千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編印「蒙藏之友」雜誌對海內外廣為宣傳經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,424千元,與上年度同。
  │  │  │  │4136014021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│推動與蒙藏地區│        11,789│        15,355│        -3,566│1.本科目上年度預算數15,991千元,配合科目調整
  │  │  │  │之民間交流    │              │              │              │  ,移出辦理蒙古地區蒙胞青年各項人才訓練經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   636千元,分別列入「行政管理」科目50千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「蒙古人才儲備」科目 300千元,及「團結海內
  │  │  │  │              │              │              │              │  外蒙古同胞」科目 286千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數11,789千元,包括業務費 810千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 395千元,補助及捐助10,584千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理蒙古地區蒙胞青年各項人才訓練經費 5,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    49千元,較上年度淨增 1,889千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列旅運費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列生活費、住宿費及經貿說明會等經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,021千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導蒙古地區蒙胞青年來台進修經費 1,780千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列補助及捐助經費 356千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)遴選台灣地區學者、研究生赴外蒙古地區進修
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 380千元,較上年度減列補助及捐助經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動與蒙古地區之學術、文化及經貿雙向交流
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,341千元,較上年度減列補助及捐助經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 310千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推動與西藏地區之學術及文化雙向交流經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    31千元,較上年度減列補助及捐助經費 332千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)遴選蒙藏學者或教授進行兩岸學術交流及教學
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,008千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度在蒙古地區設立訓練中心預算業已編列
  │  │  │  │              │              │              │              │    完竣,所列 2,991千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上年度補助蒙古地區編印文化教育叢書預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │    已編列完竣,所列 1,086千元,如數減列。
  │  │  │  │4136014022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│蒙藏資訊文物蒐│         8,338│         8,540│          -202│1.本科目上年度預算數 8,350千元,配合科目調整
  │  │  │  │集研究        │              │              │              │  ,由「藏事工作幹部儲備」科目移入輔導蒙藏民
  │  │  │  │              │              │              │              │  間社團學術機構研究蒙藏地區現況經費 190千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 8,338千元,包括人事費 1,814千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,102千元,旅運費 135千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 4,287千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)蒐集蒙藏資訊、文物及加強資料之管理經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,981千元,較上年度減列補助及捐助經費 100
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,以及依通案規定減列業務費80千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)蒙藏現況資料蒐集研究、管理、運用及編印月
  │  │  │  │              │              │              │              │    報經費 1,056千元,較上年度通案減列業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │    15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導蒙藏民間社團學術機構研究蒙藏地區現況
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 3,587千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)結合學術界研究蒙藏歷史文化及建立專題檔案
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 571千元,較上年度通案減列業務費 6千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)蒐集整理及研擬重建蒙藏地區方案經費 143千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度通案減列業務費 1千元。
  │  │  │  │4136014023    │              │              │              │
  │  │  │ 4│蒙藏藝文活動  │         4,025│         6,167│        -2,142│1.本年度預算數 4,025千元,包括人事費 400千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 1,846千元,旅運費 854千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助 925千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)舉辦認識蒙藏藝文活動經費 946千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依撙節原則及通案規定減列業務費 454千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)舉辦中學教師蒙藏研習會經費 1,319千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年增列學員考察訪問階段資料之蒐集等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     202千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增認識海外蒙胞社區文化經費 710千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增編印蒙藏兒童知識叢書 1,050千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上年度製作蒙藏歌曲輯樂譜第三期製作預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │    已編列完竣,所列 650千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度製作蒙藏歌曲輯示範音樂帶預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列完竣,所列 1,400千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度舉辦蒙藏青年畫家聯展預算業已編列完
  │  │  │  │              │              │              │              │    竣,所列 1,600千元 ,如數減列。
  │  │  │  │4136019000    │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│           654│         7,010│        -6,356│
  │  │  │  │4136019010    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │             -│         4,964│        -4,964│1.上年度購置印表機、電腦等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,964千元,如數減列。
  │  │  │  │4136019011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           585│         2,046│        -1,461│1.汰換公務轎車 1輛經費如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換十五人座中型公務車及公務轎車各 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛預算業已編竣,所列 2,046千元,如數減列。
  │  │  │  │4136019019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │            69│             -│            69│購置汰換辦公設備經費如列數。
  │  │  │  │4136019800    │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │           594│           594│             0│仍照上年度預算數編列。
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