86C43901.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0039010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │僑務委員會 │ 1,078,343│ 1,318,738│ -240,395│僑務委員會本年度預算數 1,078,343千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 1,318,738千元,減少 240,395千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │4239010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 116,800│ 116,095│ 705│ │ │ │ │4239010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 101,138│ 93,259│ 7,879│1.本科目上年度預算數93,259千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「僑務書刊及資料編印」科目移入15人之人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 7,917千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 101,138千元,包括人事費77,759 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、事務費10,909千元、維護費 8,611千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 1,969千元、特別費 1,890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費76,007千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,769千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費25,131千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 3,807千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 1人、約僱 2人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減 3人之統籌事務費39千元,辦公器具養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 3千元,合共42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 114千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元及其他事務費11千元,合共 147千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列國揚辦公大樓房屋租金 3,657千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合兩輛大型交通車輛報廢,減列稅金75千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、油料費 116千元、保險費80千元及車輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 104千元,合共 375千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合換購車輛 2輛,減列車輛養護費84千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及增列保險費82千元,合共淨減 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]通案減列中央聯合辦公大樓管理及維護費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]通案減列辦公器具養護費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]通案減列車輛養護費15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]通案減列首長特別費 210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列退休退職人員慰問金 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 依車輛使用年期核實增列車輛養護費 173 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及保險費79千元,合共 252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 依規定標準核實增列車輛油料費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [14] 核實增列旅運費 542千元。 │ │ │ │4239010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 6,717│ 6,654│ 63│1.本年度預算數 6,717千元,包括人事費 4,625千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費 990千元、維護費 1,102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,625千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊管理與維護經費 2,092千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則及通案規定減列業務費 178千元。 │ │ │ │4239010103 │ │ │ │ │ │ │ 3│僑務書刊及資料│ 8,945│ 16,182│ -7,237│1.本科目上年度預算數16,182千元,配合科目調整 │ │ │ │編印 │ │ │ │ ,移出15人之人事費 7,917千元列入「行政管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 8,945千元,包括人事費 7,154千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費 1,791千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,154千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 940千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)編印僑務叢書暨統計資料經費 1,191千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依撙節原則及通案規定減列業務費 360 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)檔案微縮作業經費 600千元,較上年度增列業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 100千元。 │ │ │ │4239011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │僑民及僑團聯繫│ 233,018│ 257,097│ -24,079│ │ │ │ │與服務 │ │ │ │ │ │ │ │4239011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│僑社聯繫與輔助│ 122,079│ 135,174│ -13,095│1.本年度預算數 122,079千元,包括人事費24,597 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費91,082千元、維護費 928千元、旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 5,472千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,045千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,681千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強僑社聯繫及舉辦區域性活動經費46,556千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列業務費 2,132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)召開本會全體僑務委員會議經費14,897千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列業務費 1,626千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增舉辦僑社工作研討會及遴邀僑團首長回國 │ │ │ │ │ │ │ │ 訪問經費17,767千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強海外僑務委員服務功能經費 8,870千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 4,403千元包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 1人、約僱 1人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 702千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則及通案規定減列業務費 3,838千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增落實僑務推展提供具體服務經費12,944千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度輔助僑團健全結構及華裔青年回國訪問 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列29,282千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上年度落實僑務推展促進僑界交流預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列15,560千元,如數減列。 │ │ │ │4239011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│僑民接待及救助│ 74,669│ 78,340│ -3,671│1.本年度預算數74,669千元,包括人事費20,160千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費51,056千元、旅運費 3,453千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,314千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)僑民平時回國接待及機場服務經費 1,040千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依撙節原則減列業務費 185千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國家慶典及紀念節日僑胞活動經費65,893千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依撙節原則及通案規定減列業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,152千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理受災華僑及貧僑、歸僑救助工作經費 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元,較上年度依撙節原則減列業務費 600 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔助歸僑團體及協助歸僑就業經費 600千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │4239011022 │ │ │ │ │ │ │ 3│港澳僑胞服務工│ 36,270│ 43,583│ -7,313│1.本年度預算數36,270千元,包括人事費10,549千 │ │ │ │作 │ │ │ │ 元、業務費25,165千元、維護費 362千元、旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)華僑旅運社暨華光旅運社維持費27,705千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依撙節原則及通案規定減列業務費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,882千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔助港澳地區僑社聯繫及文教服務工作經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,565千元,較上年度依撙節原則及通案規定減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費 4,431千元。 │ │ │ │4239011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │僑民文教業務 │ 500,742│ 580,518│ -79,776│ │ │ │ │5139011120 │ │ │ │ │ │ │ 1│輔助僑校發展 │ 183,100│ 231,166│ -48,066│1.本年度預算數 183,100千元,包括人事費11,569 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費 167,839千元、維護費 941千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 2,148千元、設備及投資 603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,569千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 403千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)編印製作華文教材及軟體經費 8,483千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依撙節原則及通案規定減列業務費 3,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔助及獎勵僑校經費51,438千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則及通案規定減列業務費14,749千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)供應僑校教科書經費56,146千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則及通案規定減列業務費18,090千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)充實僑校師資選派教師出國任教經費29,665千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依撙節原則及通案規定減列業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,127千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)培訓及獎勵僑校教師經費25,799千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則及通案規定減列業務費 7,106千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │4239011121 │ │ │ │ │ │ │ 2│華僑文化事業輔│ 31,719│ 37,197│ -5,478│1.本年度預算數31,719千元,包括人事費 4,988千 │ │ │ │助 │ │ │ │ 元、業務費26,554千元、旅運費 177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,988千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)僑辦華文新聞傳播事業登記及輔助經費 5,021 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依撙節原則減列業務費 558千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)供應僑社書報、新聞影片及劇情片經費16,570 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依撙節原則減列業務費 1,811 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)發行「僑教雙週刊」經費 2,958千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則及通案規定減列業務費 3,107千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)接待海外華文新聞界人士回國訪問經費 2,182 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依撙節原則減列業務費 242千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │4239011122 │ │ │ │ │ │ │ 3│拓展華僑社教活│ 79,493│ 90,413│ -10,920│1.本年度預算數79,493千元,包括人事費 4,852千 │ │ │ │動 │ │ │ │ 元、業務費73,335千元、旅運費 1,306千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,852千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 232千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)編訂社教補充教材海華文庫經費 4,768千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依撙節原則及通案規定減列業務費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔助華僑社教團體舉辦活動經費10,426千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依撙節原則及通案規定減列業務費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,774千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導海外各地設立中文班經費 5,090千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依撙節原則及通案規定減列業務費 740 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)遴派從事文化工作教師赴海外短期巡迴教學經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,985千元,較上年度依撙節原則及通案規 │ │ │ │ │ │ │ │ 定減列業務費 1,116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導海外僑社推展體育活動經費 9,084千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依撙節原則及通案規定減列業務費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,506千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)組派演藝團體前往海外宣慰僑胞經費38,288千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依撙節原則及通案規定減列業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,196千元。 │ │ │ │4239011123 │ │ │ │ │ │ │ 4│聯繫與服務華僑│ 105,680│ 108,995│ -3,315│1.本年度預算數 105,680千元,包括業務費 105,3 │ │ │ │青年 │ │ │ │ 82千元、旅運費 298千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理海外青年回國觀摩經費40,500千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依通案規定減列業務費 488千元 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理海外青年暑期研習華文經費49,661千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依通案規定減列業務費 627千元 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔助海外青年成立聯絡中心經費 1,359千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依撙節原則及通案規定減列業務費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)寒暑假在香港舉辦青年育樂活動經費 2,895千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依撙節原則及通案規定減列業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)在海外各地舉辦華裔青少年夏令營經費 5,204 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依撙節原則及通案規定減列業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 837千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)華裔青年獎學金經費 6,061千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則及通案規定減列業務費 1,039千元。 │ │ │ │4239011124 │ │ │ │ │ │ │ 5│加強華僑文教中│ 80,357│ 89,289│ -8,932│1.本年度預算數80,357千元,均屬業務費。 │ │ │ │心服務工作 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)海外華僑文教中心維持費76,028千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列業務費 9,662千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)紐約華埠文化服務中心維持費 1,464千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依撙節原則及通案規定減列業務費 213 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導僑社舉辦「文化尋根」藝文活動經費 2,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元,較上年度依撙節原則及通案規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度多倫多華僑文教中心購置及裝修費預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列17,791千元,如數減列。 │ │ │ │5139011126 │ │ │ │ │ │ │ 6│海外青年回國技│ 20,393│ 23,458│ -3,065│1.本年度預算數20,393千元,包括人事費13,080千 │ │ │ │術訓練 │ │ │ │ 元、業務費 6,168千元、維護費 485千元、旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)招收海外青年回國技術訓練工作經費 3,536千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增 606千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列旅運費48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新生接待工作人員加班值班費 210千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列業務費 444千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)生產技術訓練經費13,559千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,297千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列師資講授鐘點費 2,413千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則及通案規定減列維護費 215千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列超時工作加班費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列業務費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導研習暨成果發表活動經費 2,880千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依撙節原則及通案規定減列業務費 560 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)協助在學課業活動經費 418千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則及通案規定減列業務費 814千元。 │ │ │ │4239011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │回國升學僑生服│ 70,209│ 77,662│ -7,453│ │ │ │ │務 │ │ │ │ │ │ │ │4239011220 │ │ │ │ │ │ │ 1│輔助及鼓勵海外│ 15,945│ 15,922│ 23│1.本年度預算數15,945千元,包括人事費 9,774千 │ │ │ │僑生回國升學 │ │ │ │ 元、業務費 5,642千元、旅運費 529千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,130千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)招收僑生回國升學經費 2,779千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依通案規定減列業務費94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)接待來台新僑生經費 1,548千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費 192千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導華裔青少年升學經費 1,437千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列業務費 217千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導邊疆生回國升學經費 583千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則及通案規定減列業務費 583千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)偏遠地區僑生回國升學獎助經費 468千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依撙節原則減列業務費16千元。 │ │ │ │4239011221 │ │ │ │ │ │ │ 2│在學僑生輔導與│ 45,178│ 52,127│ -6,949│1.本年度預算數45,178千元,包括人事費 6,637千 │ │ │ │照顧 │ │ │ │ 元、業務費38,140千元、旅運費 401千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,637千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)僑生工讀補助經費15,120千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列業務費 2,496千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)優良僑生獎助經費 3,500千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)在學僑生傷病醫療保險費16,549千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則減列業務費 3,225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導僑生研習及活動經費 3,372千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依通案規定減列業務費 680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度僑生活動中心維持費預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,398千元,如數減列。 │ │ │ │4239011222 │ │ │ │ │ │ │ 3│畢業僑生聯繫與│ 9,086│ 9,613│ -527│1.本年度預算數 9,086千元,包括人事費 4,532千 │ │ │ │輔導 │ │ │ │ 元、業務費 4,015千元、旅運費 539千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,532千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)大專院校應屆畢業僑生講習及聯誼活動經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,854千元,較上年度增列業務費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強海外畢業僑生同學會聯繫經費 600千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依撙節原則減列業務費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)訪問海外畢業僑生經費 829千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則及通案規定減列業務費 667千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)接待海外畢業僑生回國參觀訪問經費 144千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依撙節原則減列業務費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)僑生資料處理經費 301千元,較上年度依撙節 │ │ │ │ │ │ │ │ 原則減列業務費 101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)海外留台同學會會長返國研討會經費 826千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │4239011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │華僑通訊業務 │ 47,365│ 52,291│ -4,926│1.本年度預算數47,365千元,包括人事費13,979千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費33,023千元、旅運費 363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,623千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)發行「宏觀報」週刊經費27,253千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 2,299千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 315 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列稿費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依撙節原則減列業務費 2,151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印「宏觀月刊」經費 7,429千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則及通案規定減列業務費 2,532千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)海內外通訊聯絡經費 2,788千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減列業務費 208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新聞聯繫業務經費 272千元,較上年度淨增 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案規定減列業務費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列旅運費 131千元。 │ │ │ │4239011400 │ │ │ │ │ │ 6│ │僑民經濟業務 │ 46,746│ 45,023│ 1,723│ │ │ │ │4239011420 │ │ │ │ │ │ │ 1│輔導華僑投資與│ 14,141│ 12,935│ 1,206│1.本年度預算數14,141千元,包括人事費 5,552千 │ │ │ │聯繫服務 │ │ │ │ 元、業務費 8,147千元、旅運費 442千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,552千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 322千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)協助華商與國內廠商投資合作經費 6,195千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列業務費 707千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印華僑回國投資手冊經費 286千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則減列業務費 514千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)安排華商考察國內經建環境經費 148千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依撙節原則及通案規定減列業務費 408 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)協助僑資事業協進會加強服務工作經費 460千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依撙節原則減列業務費 300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增協助台商會推展業務經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度強化港澳僑胞回國服務功能預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 101千元,如數減列。 │ │ │ │4239011421 │ │ │ │ │ │ │ 2│推廣華商國際貿│ 21,325│ 20,488│ 837│1.本年度預算數21,325千元,包括人事費10,300千 │ │ │ │易與聯絡服務 │ │ │ │ 元、業務費 9,529千元、旅運費 1,496千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,300千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)召開世華經貿會議及聯絡工作經費 2,388千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列業務費 1,622千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)召開世華專業聯誼會經費 423千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則及通案規定減列業務費 294千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)培訓貿易人才拓銷國貨經費 4,889千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則及通案規定減列業務費 607千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)接待華商來台考察與僑民捐獻獎勵經費90千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依撙節原則及通案規定減列業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)國貨拓銷研討工作經費 1,684千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列業務費 244千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理國產機器整廠輸出研討會經費 1,551千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依撙節原則及通案規定減列業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元。` │ │ │ │4239011422 │ │ │ │ │ │ │ 3│華僑經濟事業輔│ 11,280│ 11,600│ -320│1.本年度預算數11,280千元,包括人事費 4,994千 │ │ │ │導及整合 │ │ │ │ 元、業務費 5,786千元、旅運費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,915千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)蒐集華僑經濟資訊經費 330千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則減列業務費 157千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印華僑經濟年鑑經費 3,189千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)洽邀專家出國指導與華商回國實習經費 705千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列業務費 303千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理海外華商專業研習班經費 3,141千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列業務費 1,891千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度大專應屆畢業僑生創業輔導研習會預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 2,373千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度訂購有關華僑經濟書刊預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 161千元,如數減列。 │ │ │ │4239011700 │ │ │ │ │ │ 7│ │華僑證照業務 │ 17,422│ 17,049│ 373│1.本年度預算數17,422千元,包括人事費15,337千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費 1,565千元、旅運費 520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,689千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 637千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)核發華僑身分及印鑑證明經費 870千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則減列業務費 770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理僑民移殖及兵役輔導工作經費 464千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依撙節原則及通案規定減列業務費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理僑民入出境事項經費 1,399千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列業務費 759千元。 │ │ │ │5139011900 │ │ │ │ │ │ 8│ │僑民函授教育及│ 26,508│ 27,865│ -1,357│1.本年度預算數26,508千元,包括人事費14,756千 │ │ │ │空中教學 │ │ │ │ 元、業務費11,252千元、旅運費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,656千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)僑民空中教學經費 6,311千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 613千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 672千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費59 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推展海外華文函授教育經費10,541千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 828千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 1,009千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元。 │ │ │ │4239019000 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般建築及設備│ 14,336│ 139,941│ -125,605│ │ │ │ │4239019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 10,014│ 138,272│ -128,258│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.多倫多華僑文教中心裝修工程經費10,014千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度華僑會館後續水電工程、空調設備工程、 │ │ │ │ │ │ │ │ 裝璜工程、相關設備、設計監造費及工程管理費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣,所列 138,272千元,如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │4239019010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 160│ 229│ -69│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置 586個人電腦(含雷射印表機)兩套經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度增購磁碟機及磁帶機等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 229千元,如數減列。 │ │ │ │4239019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通運輸設備 │ 1,465│ 1,294│ 171│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換副首長座車兩輛經費 1,465千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換副首長座車及公務轎車各乙輛預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 1,294千元,如數減列。 │ │ │ │4239019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 2,697│ 146│ 2,551│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置大型熱水機(80加侖)三台經費 177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.副首長職務宿舍三戶之設備及裝修費 2,520千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置辦公設備等預算業已編竣,所列 146 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,如數減列。 │ │ │ │4239019800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 5,197│ 5,197│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |