86C45401.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0054010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │勞工委員會 │ 21,613,928│ 14,509,758│ 7,104,170│1.勞工委員會本年度預算數21,613,928千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度法定預算數14,509,758千元,增加 7,104,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │6854010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 183,655│ 180,263│ 3,392│ │ │ │ │6854010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 161,244│ 157,445│ 3,799│1.本年度預算數 161,244千元,包括人事費80,579 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費67,257千元,業務費 3,968千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 879千元,旅運費 6,467千元,材料費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 82千元,特別費 1,512千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費79,535千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,592千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費78,060千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 559千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 3人,計減列統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 事務費39千元,辦公器具養護費 3千元及上 │ │ │ │ │ │ │ │ 下班車票費52千元,合共減列94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列約聘僱人員人事費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列統籌事務費 103千元,退休退職人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員三節慰問金 1千元及其他事務費 324千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 428千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費 9千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 9千元,合共18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]通案減列材料費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]通案減列首長特別費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依規定標準及通案減列油料費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]核實增列車輛稅捐保險費 281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 核實增列非消耗品 313千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列辦公大樓管理費41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 增列辦理文書業務研習經費 418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 核實增列旅運費 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)訴願審議業務經費 778千元,較上年度核實增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 358千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)法制事務經費 2,871千元,較上年度增列舉辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 勞工法規研究討論會議經費等 290千元。 │ │ │ │6854010103 │ │ │ │ │ │ │ 2│統計業務管理 │ 22,411│ 22,818│ -407│1.本年度預算數22,411千元,包括人事費14,104千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,110千元,旅運費 197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,044千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 674千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)勞工公務統計制度管理經費 785千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度核實增列資料登錄費 466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)勞工調查統計經費 5,007千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列業務費 681千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)勞工應用統計經費 694千元,較上年度減列辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理青少年勞工工作與生活概況統計等經費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)勞動統計分析供應與發布經費 1,881千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實增列郵電及印刷等經費 619千元。 │ │ │ │6854011100 │ │ │ │ │ │ 2│ │勞資關係業務 │ 81,180│ 76,386│ 4,794│1.本年度預算數81,180千元,包括人事費20,849千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費28,346千元,旅運費 1,898千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助30,087千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,849千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,273千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導工會組織健全發展經費21,537千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列補助工會辦理幹部教育訓練等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)促進勞資關係和諧經費 9,472千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列舉辦加強倫理觀念系列活動等經費 2,663 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)督導處理勞資爭議及健全爭議處理制度經費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,660千元,較上年度減少 3,786千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列輔導民間中介團體協助處理勞資爭議經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理勞資爭議調解、仲裁及審判實務研 │ │ │ │ │ │ │ │ 討會等經費 1,523千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列委託學者專家進行「關廠法」研究經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強國際勞工之聯繫與活動經費18,662千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加辦理勞工相關組織之國際性會議 │ │ │ │ │ │ │ │ 活動經費 8,310千元。 │ │ │ │6854011200 │ │ │ │ │ │ 3│ │勞動條件業務 │ 42,081│ 42,008│ 73│1.本年度預算數42,081千元,包括人事費17,676千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費18,999千元,旅運費 1,406千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 2,000千元,委辦費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,108千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,686千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強宣導及實施勞動基準法令經費 9,104千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列辦理新指定適用勞基法行業勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 動基準法令宣導會等經費 1,156千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)修正勞動基準法附屬法規及訪查事業單位經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,700千元,較上年度依撙節原則減列業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 552千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研究建立合理工時工資制度經費 2,282千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列宣導企業內主動縮短工時觀念等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 746千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)研議工資制度經費 1,995千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列酬勞費等經費 811千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)督導辦理積欠工資墊償業務經費 418千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依撙節原則減列業務費46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強童工與女工及技術生之特別保護經費 7,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元,較上年度減列補助辦理兩性平等宣導 │ │ │ │ │ │ │ │ 活動等經費 2,068千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)督導勞工退休與資遣及職業災害補償制度經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,177千元,較上年度依通案規定減列業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元。 │ │ │ │6854011300 │ │ │ │ │ │ 4│ │勞工福利業務 │ 2,555,772│ 1,882,687│ 673,085│1.本年度預算數 2,555,772千元,包括人事費17,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元,業務費85,104千元,旅運費 1,717千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助 186,590千元,獎勵及濟助費 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 65,275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持16,342千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費 1,216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推行職工福利金制度及改善勞工生活措施經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 16,797千元,較上年度減列輔導辦理勞工日用 │ │ │ │ │ │ │ │ 品供應業務等經費 5,280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)規劃輔建勞工住宅經費 2,242,180千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 673,400千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助興建勞工單身宿舍等經費 4,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列輔助勞工建購、修繕住宅由政府貼補利 │ │ │ │ │ │ │ │ 息差額及手續費等經費 572,970千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理勞工住宅輔建方案興建每坪六萬元 │ │ │ │ │ │ │ │ 勞工住宅社區,由政府貼補利息差額及手續 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等經費99,930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列辦理輔助勞工建購住宅貸款業務所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需郵資費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強規劃推行殘障、原住民、女性及退休勞工 │ │ │ │ │ │ │ │ 福利業務經費 2,290千元,較上年度增列輔導 │ │ │ │ │ │ │ │ 事業單位規劃辦理原住民、殘障及退休員工褔 │ │ │ │ │ │ │ │ 利業務等經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)規劃商港相關工會勞工福利經費 116,340千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列商港建設費代收經費等25,802 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強推行勞工教育及編製勞工教育教材經費88 │ │ │ │ │ │ │ │ ,435千元,較上年度減列補助辦理勞工教育等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)推展勞工休閒育樂活動經費34,493千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列充實台灣地區勞工休閒設施經費等 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,543千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)建立勞工輔導制度及辦理勞工志願青年服務工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作經費26,735千元,較上年度減列舉辦全國勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 工歌唱比賽活動等經費10,010千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)推展勞工服務中心業務及慰問重大職災勞工經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費12,160千元,與上年度同。 │ │ │ │6654011400 │ │ │ │ │ │ 5│ │勞工保險業務 │ 18,436,158│ 11,970,510│ 6,465,648│1.本年度預算數18,436,158千元,包括人事費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 98,425千元,業務費10,637千元,旅運費 742千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助16,625,554千元,委辦費 800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,412千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 374千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導研究改進勞工保險業務經費 8,292千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列辦理精算勞工保險職業災害保險 │ │ │ │ │ │ │ │ 費率等經費 3,656千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)改進職業災害保險業務經費 1,610千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列委託辦理勞工保險職業災害預防基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 之研究等經費 470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)負擔中央各機關、學校人員與眷屬參加勞工保 │ │ │ │ │ │ │ │ 險及全民健康保險所需保險費 1,785,013千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度伸算增列73,013千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)規劃勞工保險老年殘廢及死亡給付改採年金制 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,277千元,較上年度減列勞保一次給付 │ │ │ │ │ │ │ │ 改採年金保險費率之研究等經費 1,953千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)有一定雇主勞工及眷屬參加全民健康保險之保 │ │ │ │ │ │ │ │ 險補助費 7,956,474千元,較上年度依預估投 │ │ │ │ │ │ │ │ 保人數、平均投保薪資伸算增列 2,403,320千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)負擔有一定雇主勞工及實際從事勞動雇主參加 │ │ │ │ │ │ │ │ 勞工保險經費 6,006,080千元,較上年度依預 │ │ │ │ │ │ │ │ 估投保人數、平均投保薪資伸算增列 1,331,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)配合勞工保險局改隸中央,新增補助辦理勞工 │ │ │ │ │ │ │ │ 保險業務所需行政事務費 2,200,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)配合農民健康保險條例規定,新增委託勞工保 │ │ │ │ │ │ │ │ 險局辦理農民保險業務所需行政事務費 463,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │6854011500 │ │ │ │ │ │ 6│ │勞工安全衛生業│ 100,059│ 121,835│ -21,776│1.本年度預算數 100,059千元,包括人事費17,648 │ │ │ │務 │ │ │ │ 千元,業務費49,565千元,旅運費 2,396千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助23,273千元,委辦費 6,077千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費 1,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,688千元,較上年度淨增 341千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人,減列人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 741千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)健全勞動安全衛生法制經費 2,280千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則減列業務費 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推行勞工安全衛生教育訓練及宣導經費41,357 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少12,062千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理無一定雇主勞工安全衛生訓練及教 │ │ │ │ │ │ │ │ 師勞工安全衛生觀摩研討會等經費 5,200千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列製作勞工安全衛生電視及廣播節目及印 │ │ │ │ │ │ │ │ 製宣導小冊等經費 6,862千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建立勞工安全衛生諮詢制度及訂定職業災害防 │ │ │ │ │ │ │ │ 止對策經費 2,458千元,較上年度減列職業災 │ │ │ │ │ │ │ │ 害統計填表講習等經費 1,460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推行勞工作業環境測定及健康檢查制度經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,709千元,較上年度依撙節原則減列業務費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,旅運費30千元,合共減列 750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推行危險物及有害物通識制度經費 7,407千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列辦理危害通識諮詢服務及推廣 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫等經費 4,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)輔導改進勞工安全衛生設施經費13,125千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列輔導設置機械器具安全防護裝置 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費等 1,540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)獎助推動勞工安全衛生經費 9,035千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列補助辦理專業安全衛生知識教育訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,715千元。 │ │ │ │6854011600 │ │ │ │ │ │ 7│ │勞工檢查業務 │ 112,716│ 120,529│ -7,813│1.本年度預算數 112,716千元,包括人事費27,209 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費55,574千元,維護費 194千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 6,299千元,材料費 670千元,補助及捐助 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,880千元,委辦費 9,500千元,獎勵及濟助費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,177千元,較上年度淨增 1,875 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人,減列人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 410千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,285千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃勞工檢查政策經費 8,932千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列委託辦理危險性工作場所審查事項等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)勞動檢查法宣導與執行經費18,284千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列辦理危險性工作場所審查,審查經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,291千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)督導勞工檢查業務及充實檢查裝備經費 3,458 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度通案減列業務費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動實施勞動條件及安全衛生專案檢查經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,995千元,較上年度減列委託辦理液化石油氣 │ │ │ │ │ │ │ │ 及高壓氣體等特定設備工作場所檢查基準研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)督導及考評勞工檢查代行檢查機構經費 4,140 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依撙節原則減列業務費16千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理勞工檢查員及代行檢查員訓練經費13,453 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列辦理檢查員在職訓練經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 2,126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)加強輔導建立自動檢查制度經費21,487千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 4,956千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列輔導實施自動檢查等經費 7,456千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列委託辦理高壓氣體特定設備檢查方式等 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究經費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)建立全國勞工檢查資訊系統經費 1,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列建立危險機械設備資料等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 推動安全衛生檢查自護計畫經費 5,110千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列委託辦理營造工程自護制度 │ │ │ │ │ │ │ │ 評估等經費 1,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 規劃推動金馬地區勞動檢查經費 1,800千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依撙節原則減列業務費 400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 充實勞工檢查機構及健全檢查功能經費 8,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元,較上年度減列補助省市勞工檢查機 │ │ │ │ │ │ │ │ 構辦理區域檢查及購置檢查設備等經費 4,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │6854011700 │ │ │ │ │ │ 8│ │綜合規劃業務 │ 43,828│ 45,782│ -1,954│1.本年度預算數43,828千元,包括人事費17,590千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費22,404千元,旅運費 2,232千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 712千元,獎勵及濟助費 890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,666千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,706千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貫徹勞工政策經費 7,450千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列業務費 917千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強勞工問題研究經費 4,216千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列辦理1996年北美華人學術研討會等經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研擬及列管施政計畫經費 1,525千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列辦理勞工行政委託研究成果發表會等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 445千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)舉辦行政人員訓練會報及編印書刊經費 5,510 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列舉辦勞工行政人員教育訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 練相關活動經費 1,696千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)規劃勞動力政策經費 2,147千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列提昇勞動生產力及促進勞動安定等經費 730 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理勞動力運用及勞動生產力改善經費 6,314 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列輔導辦理人力資源運用通 │ │ │ │ │ │ │ │ 報制度等經費 1,530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上年度外勞管理輔導政策規劃及處理非法外勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 事務預算業已編列完竣,所列 7,472千元,如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │6854011800 │ │ │ │ │ │ 9│ │勞工資訊業務 │ 47,956│ 54,379│ -6,423│1.本年度預算數47,956千元,包括人事費12,125千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費21,132千元,維護費 5,903千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 516千元,設備及投資 8,280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,585千元,較上年度淨減71千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人,減列人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 329千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)勞工資訊系統之規劃與設計及推動經費 4,060 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列勞工資訊系統分析及設計 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 1,357千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦軟硬體系統之建立經費19,468千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列電腦軟硬體租金等 3,241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)電腦網路及資料庫之建立與管理及應用經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,192千元,較上年度增列電腦網路與資料庫維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護經費 295千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)勞工行政資訊之提供管制及檔案管理經費 366 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依撙節原則減列業務費 7千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推行業務電腦運用訓練及宣導經費 851千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依撙節原則減列業務費51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)勞工行政資訊系統推動小組作業經費 154千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度核實增列旅運費等29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)資訊相關設備之租購經費 8,280千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列購置中英文網路工作站等資訊相關設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,020千元。 │ │ │ │6854011900 │ │ │ │ │ │10│ │勞工退休基金監│ 1,088│ -│ 1,088│1.本科目係本年度新設,辦理勞工退休準備金之收 │ │ │ │理業務 │ │ │ │ 支、保管及運用之監理事宜。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,088千元,包括人事費 504千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 485千元,旅運費99千元。 │ │ │ │6854019000 │ │ │ │ │ │11│ │一般建築及設備│ 4,556│ 10,499│ -5,943│ │ │ │ │6854019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │6854019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,957│ 7,948│ -5,991│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 3輛及新購傳真機 3台、無線雙頻 │ │ │ │ │ │ │ │ 對講機 5支等經費 1,957千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換首長座車 1輛、副首長座車 2輛、公 │ │ │ │ │ │ │ │ 務轎車 7輛、15人座中型交通車 1輛及新購傳真 │ │ │ │ │ │ │ │ 機 5臺等預算業已編列完竣,所列 7,948千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │6854019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 2,599│ 2,551│ 48│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.精密模組即時噪音計、機械振動計及噪音校正器 │ │ │ │ │ │ │ │ 等檢查儀器購置費 919千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.副首長職務宿舍2戶之設備及裝修費 1,680千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置錄影影像資料複製機、非接觸式放射 │ │ │ │ │ │ │ │ 溫度計等檢查儀器及會議室用電源供應器、麥克 │ │ │ │ │ │ │ │ 風等預算業已編列完竣,所列 2,551千元,如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │6854019800 │ │ │ │ │ │12│ │第一預備金 │ 4,879│ 4,880│ -1│較上年度預算減列 1千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |