86C47010.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0070100000    │              │              │              │
  │ 2│  │  │補助福建省政府│     3,397,574│     1,561,197│     1,836,377│福建省政府本年度預算數 3,430,613千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數 1,561,197千元,增加 1,869,416千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │3370100100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        52,619│        50,196│         2,423│
  │  │  │  │3370100101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        50,302│        47,949│         2,353│1.本年度預算數50,460千元,包括人事費42,629千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 3,583千元,業務費 1,719千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 353千元,旅運費 1,540千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │  36千元,特別費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費42,629千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,374千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,831千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 1,137千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實增列單身宿舍租金 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合遷移金門辦公,核實增列水電及電話費
  │  │  │  │              │              │              │              │       780千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合新購公務機車 4輛,核實增列稅金 4千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元、油料費36千元、養護費 7千元,合共47
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列非消耗品36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      20千元。
  │  │  │  │3370100102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │           160│            90│            70│本年度預算數 160千元,包括業務費 120千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │護費40千元,均屬推行辦公室資訊化作業所需基本
  │  │  │  │              │              │              │              │行政工作維持費,較上年度增列軟體工具及材料等
  │  │  │  │              │              │              │              │業務費70千元。
  │  │  │  │3370100103    │              │              │              │
  │  │  │ 3│設計研究      │         2,157│         2,157│             0│1.本科目上年度預算數 3,568千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出研考與規畫等業務經費 411千元列入「省
  │  │  │  │              │              │              │              │  政服務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,157千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)編印省政叢書經費 500千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研考與規畫業務經費 1,657千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │3370100200    │              │              │              │
  │  │ 2│  │省政服務      │         7,634│         3,931│         3,703│1.本科目上年度預算數 2,520千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「設計研究」科目移入編列省政叢書經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元及研考與規畫經費 411千元,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 7,634千元,包括業務費 6,546千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 1,088千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人才培育與表揚經費 400千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)接待閩籍僑胞及社團服務經費 255千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導金馬地區實施地方自治經費 6,979千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 3,753千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列督導金門及連江兩縣業務經費 2,174千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列在營軍人家屬安家費等經費 1,180千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列消費者保護業務工作經費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合遷駐金門辦公,增列赴台灣本島洽公及
  │  │  │  │              │              │              │              │      參加會議旅費 267千元。
  │  │  │  │8570100300    │              │              │              │
  │  │ 3│  │補助金門及連江│     3,335,668│     1,503,711│     1,831,957│
  │  │  │  │縣政府        │              │              │              │
  │  │  │  │6070100301    │              │              │              │
  │  │  │ 1│金馬地區交通補│       292,950│       325,500│       -32,550│本科目本年度編列金馬地區基層建設計畫經費 292
  │  │  │  │助            │              │              │              │,950千元,較上年度減少32,550千元。
  │  │  │  │7570100302    │              │              │              │
  │  │  │ 2│金馬地區退休撫│        64,650│        64,650│             0│本科目本年度預算數64,650千元之內容及與上年度
  │  │  │  │卹給付        │              │              │              │之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.金門縣政府公教人員退休及撫卹經費56,750千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.連江縣政府公教人員退休及撫卹經費 7,900千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,與上年度同。
  │  │  │  │8470100303    │              │              │              │
  │  │  │ 3│金馬地區專案補│        76,203│        93,701│       -17,498│本科目本年度編列76,203千元,其內容如下:
  │  │  │  │助            │              │              │              │1.84年度調整待遇續予補助三分之一計15,380千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,包括金門縣11,560千元,連江縣 3,820千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.85年度調整待遇續予補助三分之二計27,453千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,包括金門縣23,080千元,連江縣 4,373千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.86年度調整待遇補助二分之一計33,370千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │  括金門縣28,064千元,連江縣 5,306千元。
  │  │  │  │8570100304    │              │              │              │
  │  │  │ 4│金馬地區平衡預│     1,401,865│     1,019,860│       382,005│本科目本年度編列平衡預算收支差短補助 1,401,8
  │  │  │  │算補助        │              │              │              │65千元,其內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.金門縣政府預算收支差短補助 861,686千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度增加 280,328千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.連江縣政府預算收支差短補助 540,179千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度增加 101,677千元。
  │  │  │  │3870100306    │              │              │              │
  │  │  │ 5│金馬地區民政補│     1,500,000│             -│     1,500,000│依「金馬自衛隊員補償辦法規定」,對設籍在金門
  │  │  │  │助            │              │              │              │馬祖地區且參加或被徵召服行各種訓練、演習或軍
  │  │  │  │              │              │              │              │事勤務之自衛隊員給予補償費,估需 3,500,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,分兩年編列,本年度編列 1,500,000千元。
  │  │  │  │3370109000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│           153│         1,859│        -1,706│
  │  │  │  │3370109011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           153│         1,595│        -1,442│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置公務機車 4輛經費如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置首長座車 1輛、公務轎車 1輛及機車
  │  │  │  │              │              │              │              │   2輛等預算業已編列完竣,所列 1,595千元,如
  │  │  │  │              │              │              │              │  數減列。
  │  │  │  │3370109019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │             -│           264│          -264│上年度電腦設備、列表機、電腦桌椅各 4套預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │已編列完竣,所列 264千元,如數減列。
  │  │  │  │3370109800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
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