86C47080.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0070800000    │              │              │              │
  │ 4│  │  │平衡省市預算基│    67,195,000│    71,035,598│    -3,840,598│依財政收支劃分法第I條規定,直轄市營業稅與印
  │  │  │  │金            │              │              │              │花稅收入百分之五十,由中央統籌分配省及直轄市
  │  │  │  │              │              │              │              │,除歲入部分列入「統籌分配稅」科目外,歲出部
  │  │  │  │              │              │              │              │分依預算法第4條歲入之供特殊用途者為特種基金
  │  │  │  │              │              │              │              │之規定,以「平衡省市預算基金」科目處理。
  │  │  │  │8570809000    │              │              │              │
  │  │ 1│  │補助台灣省政府│    54,016,319│    62,544,586│    -8,528,267│平衡省市預算基金本年度分配補助臺灣省政府54,0
  │  │  │  │              │              │              │              │16,319千元,較上年度減少 8,528,267千元。
  │  │  │  │5170809051    │              │              │              │
  │  │  │ 1│台灣省教育補助│    23,180,000│     9,680,000│    13,500,000│本科目上年度編列對台灣省各縣市國民教育經費補
  │  │  │  │              │              │              │              │助 9,680,000千元,本年度為紓解台灣省教育經費
  │  │  │  │              │              │              │              │之困難,除繼續編列對各縣市國民教育經費補助 9
  │  │  │  │              │              │              │              │,680,000千元外,增列對台灣省教育經費補助13,5
  │  │  │  │              │              │              │              │00,000千元,由台灣省政府統籌分配運用。
  │  │  │  │5870809058    │              │              │              │
  │  │  │ 2│台灣省農業補助│     3,883,500│    21,286,000│   -17,402,500│1.基層建設計畫本年度共編列 7,860,000千元,按
  │  │  │  │              │              │              │              │  其項目性質分別編列於各相關科目項下,本科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列屬農業補助部分 3,883,500千元,其內容及
  │  │  │  │              │              │              │              │  與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)鄉鎮市排水系統工程 450,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少50,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中小排水銜接工程 643,500千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加38,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)農地重劃區農路之整修及改善 540,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少60,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)產業道路及農路之興修及改善 1,350,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 350,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)村里連絡道路排水改善 900,000千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 100,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度補助之防洪排水重要計畫經費16,881,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,本年度配合科目調整,改編列「省市補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目項下。
  │  │  │  │6070809060    │              │              │              │
  │  │  │ 3│台灣省交通補助│     1,152,000│     2,280,000│    -1,128,000│基層建設計畫本年度共編列 7,860,000千元,按其
  │  │  │  │              │              │              │              │項目性質分別編列於各相關科目項下,本科目編列
  │  │  │  │              │              │              │              │屬交通補助部分 1,152,000千元,其內容及與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.鄉道改善工程 450,000千元,較上年度減少50,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.山地鄉道路系統建設計畫 702,000千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度減少78,000千元。
  │  │  │  │6170809061    │              │              │              │
  │  │  │ 4│台灣省其他經濟│     2,309,500│     2,325,000│       -15,500│基層建設計畫本年度共編列 7,860,000千元,按其
  │  │  │  │服務補助      │              │              │              │項目性質分別編列於各相關科目項下,本科目編列
  │  │  │  │              │              │              │              │屬其他經濟服務補助部分 2,309,500千元,其內容
  │  │  │  │              │              │              │              │及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.改善喪葬設施49,500千元,較上年度減少 5,500
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興修建零售及攤販市場90,000千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │  少10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.均衡城鄉發展計畫 2,170,000千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │6670809066    │              │              │              │
  │  │  │ 5│台灣省社會保險│             -│     1,195,725│    -1,195,725│上年度預算數係補助辦理農民健康保險及勞工保險
  │  │  │  │補助          │              │              │              │行政事務費,本年度不再編列,如數減列。
  │  │  │  │6870809068    │              │              │              │
  │  │  │ 6│台灣省福利服務│       270,000│       369,094│       -99,094│1.基層建設計畫本年度共編列 7,860,000千元,按
  │  │  │  │補助          │              │              │              │  其項目性質分別編列於各相關科目項下,本科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列屬福利服務補助部分 270,000千元,係改善
  │  │  │  │              │              │              │              │  偏遠地區居民生活計畫經費,較上年度增加20,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度補助之台灣省各縣市鄉鎮及縣轄市早期退
  │  │  │  │              │              │              │              │  休支領一次退休金生活特別困難之退休公教人員
  │  │  │  │              │              │              │              │  發給年節特別濟助金 119,094千元,本年度配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,改編列「省市補助」科目項下。
  │  │  │  │7370809073    │              │              │              │
  │  │  │ 7│台灣省社區發展│       245,000│       205,000│        40,000│基層建設計畫本年度共編列 7,860,000千元,按其
  │  │  │  │補助          │              │              │              │項目性質分別編列於各相關科目項下,本科目編列
  │  │  │  │              │              │              │              │屬社區發展補助部分 245,000千元,其內容及與上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.改善無自來水地區給水計畫 190,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度增加40,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.社區發展計畫55,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │7570809075    │              │              │              │
  │  │  │ 8│台灣省退休撫卹│             -│     6,380,906│    -6,380,906│上年度預算數係台灣省各縣市鄉鎮及縣轄市公教人
  │  │  │  │給付補助      │              │              │              │員退休及撫卹經費,本年度配合科目調整,改編列
  │  │  │  │              │              │              │              │「省市補助」科目項下。
  │  │  │  │8470809084    │              │              │              │
  │  │  │ 9│台灣省專案補助│     6,491,609│     8,844,476│    -2,352,867│本科目本年度編列 6,491,609千元,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.84年度調整待遇續予補助三分之一計 1,418,022
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.85年度調整待遇續予補助三分之二計 4,576,960
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.86年度調整待遇補助二分之一計 3,990,160千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,除其中 3,493,533千元編列「省市補助」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  項下外,本科目計列 496,627千元。
  │  │  │  │8570809085    │              │              │              │
  │  │  │10│台灣省平衡預算│    16,484,710│     9,978,385│     6,506,325│本科目本年度編列平衡預算收支差短補助16,484,7
  │  │  │  │補助          │              │              │              │10千元,較上年度增加 6,506,325千元。
  │  │  │  │8570809100    │              │              │              │
  │  │ 2│  │補助台北市政府│     3,578,044│        81,737│     3,496,307│平衡省市預算基金本年度分配補助台北市政府 3,5
  │  │  │  │              │              │              │              │78,044千元,較上年度增加 3,496,307千元。
  │  │  │  │5870809158    │              │              │              │
  │  │  │ 1│台北市農業補助│             -│         9,850│        -9,850│上年度預算數係台北市西部地區治山防洪計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │,本年度配合科目調整,改編列「省市補助」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │項下。
  │  │  │  │8570809185    │              │              │              │
  │  │  │ 2│台北市平衡預算│     3,578,044│        71,887│     3,506,157│本科目本年度編列平衡預算收支差短補助 3,578,0
  │  │  │  │補助          │              │              │              │44千元,係為因應八十五年度部分營業人變更營業
  │  │  │  │              │              │              │              │稅報繳方式或報繳地點,對台北市營業稅流失之一
  │  │  │  │              │              │              │              │次性補助。
  │  │  │  │8570809200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │補助高雄市政府│     6,717,811│     6,225,071│       492,740│平衡省市預算基金本年度分配補助高雄市政府 6,7
  │  │  │  │              │              │              │              │17,811千元,較上年度增加 492,740千元。
  │  │  │  │5170809251    │              │              │              │
  │  │  │ 1│高雄市教育補助│       750,000│       750,000│             0│本科目本年度編列國民教育經費補助 750,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │,與上年度同。
  │  │  │  │8570809285    │              │              │              │
  │  │  │ 2│高雄市平衡預算│     5,967,811│     5,475,071│       492,740│本科目本年度編列平衡預算收支差短補助 5,967,8
  │  │  │  │補助          │              │              │              │11千元,較上年度增加 492,740千元。
  │  │  │  │4070809400    │              │              │              │
  │  │ 4│  │統一發票給獎﹜x     2,882,826│     2,184,204│       698,622│
  │  │  │  │宣傳及經徵等經│              │              │              │
  │  │  │  │費            │              │              │              │
  │  │  │  │4070809440    │              │              │              │
  │  │  │ 1│統一發票給獎﹜x     2,882,826│     2,184,204│       698,622│本科目本年度編列 2,882,826千元,其內容及與上
  │  │  │  │宣傳及經徵等經│              │              │              │年度之比較如下:
  │  │  │  │費補助        │              │              │              │1.依營業稅法規定,本基金應負擔84年度統一發票
  │  │  │  │              │              │              │              │  給獎及宣傳經費18,600千元與86年度統一發票給
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎及宣傳經費 1,980,000千元,合計 1,998,600
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,較上年度增加86,062千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.依平衡省市預算基金收支保管及運用辦法第5條
  │  │  │  │              │              │              │              │  規定,負擔83及84年度直轄市營業稅及印花稅經
  │  │  │  │              │              │              │              │  徵費用 884,226千元(台北市 699,871千元、高
  │  │  │  │              │              │              │              │  雄市 184,355千元),較上年度增加 612,560千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
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