87B40101.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0001010000    │              │              │              │
  │ 1│  │  │國民大會秘書處│     1,018,878│       865,073│       153,805│1.國民大會主管本年度預算數 1,018,878千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度法定預算數 865,073千元,淨增 153,805
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.國民大會秘書處本年度預算數 1,018,878千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上年度法定預算數 865,073千元,淨增 153,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  05千元。
  │  │  │  │3101010100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       211,309│       180,059│        31,250│
  │  │  │  │3101010101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       211,309│       180,059│        31,250│1.本科目上年度預算數 177,655千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,將「資訊管理」科目經費 2,404千元一併移
  │  │  │  │              │              │              │              │  由本科目編列,合共如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 211,309千元,包括人事費 146,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  78千元、業務費53,824千元、維護費 4,692千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運費 6,300千元、設備及投資 115千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 146,378千元,較上年度增列伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度調整待遇經費 2,855千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費64,931千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增28,395千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實增列辦公大樓清潔服務費、租金、接待
  │  │  │  │              │              │              │              │      外國元首、貴賓重要人士來訪、水電費及電
  │  │  │  │              │              │              │              │      話費、員工進修訓練費等 4,060千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增代表 334人健康檢查費 6,012千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增國大各政黨黨團補助費12,525千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列本會辦公大樓整修經費 1,826千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增辦理國會外交及員工上下班交通費等 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,857千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列什項設備購置費 115千元。
  │  │  │  │3101010800    │              │              │              │
  │  │ 2│  │議事業務      │        53,423│        40,586│        12,837│1.本年度預算數53,423千元,包括業務費 2,723千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元及旅運費50,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算較上年度核實增列代表 334人及隨團
  │  │  │  │              │              │              │              │  秘書 4人共 338人出國考察旅費12,837千元。
  │  │  │  │3101011000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │圖書資料編印  │         2,142│         2,255│          -113│1.本年度預算數 2,142千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算較上年度核實減列書刊編印費 113千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │3101011400    │              │              │              │
  │  │ 4│  │代表服務費用  │       526,050│       430,860│        95,190│1.本年度預算數 526,050千元,包括人事費 225,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元、補助及捐助 300,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)代表服務費用 526,050千元較上年度淨增95,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    90千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列代表 334人助理人事費每人每月10千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      按助理每人全年13.5個月計45,090千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列代表選民服務費每人每月15千元按代表
  │  │  │  │              │              │              │              │       334人計60,120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列代表行動電話補助費10,020千元。
  │  │  │  │3101011500    │              │              │              │
  │  │ 5│  │代表集會      │       217,220│       200,565│        16,655│1.本科目係由上年度「第三屆國民大會集會」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 217,220千元,包括人事費99,759
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費60,105千元、旅運費56,676千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備及投資 680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算較上年度核實增列憲政改革集會議事
  │  │  │  │              │              │              │              │  人事費 1,320千元、業務費 3,234千元、旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  11,921千元,設備及投資 180千元,合共16,655
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │3101019000    │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│         6,734│         8,748│        -2,014│
  │  │  │  │3101019011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         5,831│         1,890│         3,941│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置及汰換公務轎車七輛 5,831千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務轎車三輛、購置議長、副議長辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  公室電話傳真機等預算業已編竣,所列 1,890千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,如數減列。
  │  │  │  │3101019019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           903│         6,858│        -5,955│1.本科目上年度預算數 6,433千元,另配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整將「資訊設備」科目經費 425千元一併移由本
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)購置業務資訊化電腦四部、印表機二部(含雷
  │  │  │  │              │              │              │              │    射印表機)及週邊相關設備等合共 325千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)購置全自動多功能影印機(含分頁、裝訂)經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 578千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度購置人事業務資訊化、辦公室隔間裝修
  │  │  │  │              │              │              │              │    及首長、副首長職務宿舍裝修等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,所列 6,858千元,如數減列。
  │  │  │  │3101019800    │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │         2,000│         2,000│             0│仍照上年度預算數編列。
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