87B40201.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0002010000    │              │              │              │
  │ 1│  │  │總統府        │       907,638│       855,115│        52,523│總統府本年度預算數 907,638千元,較上年度法定
  │  │  │  │              │              │              │              │預算數 855,115千元,增加52,523千元。
  │  │  │  │3202010100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       775,453│       734,257│        41,196│
  │  │  │  │3202010101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       723,316│       687,286│        36,030│1.本科目上年度預算數 669,629千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費 345千元列入「新聞發布」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,另由「公報編印」科目移入人事費 673千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  及將「資訊管理」科目經費17,329千元一併移由
  │  │  │  │              │              │              │              │  本科目編列,移出移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 723,316千元,包括人事費 602,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  49千元,業務費71,304千元,維護費39,504千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 9,659千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 600,127千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費13,361千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費83,107千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 3,789千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依車輛使用年期減列車輛養護費 282千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列水電費、房舍租金及土地測量規費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,618千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金83千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依規定標準增列技工及工友 264人統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,895千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合油價調整增列油料費83千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列首長及副首長特別費 294千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]核實增列業務費、維護費及運雜費等 3,334
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)開放總統府相關費用 6,728千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加83千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)介壽館維修經費26,491千元,較上年度增加19
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,859千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)資訊行政工作維持費 6,863千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 769千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度編列考試委員提名審荐作業費預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │    編竣,所列 293千元如數減列。
  │  │  │  │3202010102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│警衛安全      │        25,883│        22,035│         3,848│1.本年度預算數25,883千元,包括人事費20,596千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,287千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,596千元,較上年度增列侍警衛
  │  │  │  │              │              │              │              │    人員勤務獎金 2,905千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)警衛安全 5,287千元,較上年度增加 943千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實增列警衛安全車用油料費 859千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列服裝費84千元。
  │  │  │  │3202010111    │              │              │              │
  │  │  │ 3│新聞發布      │        26,254│        24,936│         1,318│1.本科目上年度預算數24,591千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「行政管理」科目移入人事費 345千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數26,254千元,包括人事費18,182千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 7,839千元,旅運費 233千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,182千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新聞聯繫與發布 8,072千元,較上年度增列召
  │  │  │  │              │              │              │              │    開記者會、座談會等經費 818千元。
  │  │  │  │3202010200    │              │              │              │
  │  │ 2│  │國務機要      │        50,576│        50,576│             0│
  │  │  │  │3202010220    │              │              │              │
  │  │  │ 1│國務機要      │        50,576│        50,576│             0│1.本年度預算數50,576千元,全數為機要費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)政經建設訪視經費12,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)軍事訪視經費12,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)賓客接待及禮品致贈經費26,576千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │3202010300    │              │              │              │
  │  │ 3│  │國家慶典      │        13,916│         9,421│         4,495│
  │  │  │  │3202010320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│國家慶典      │        13,916│         9,421│         4,495│1.本年度預算數13,916千元,全數為業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)慶典佈置 6,573千元,較上年度核實增列彩燈
  │  │  │  │              │              │              │              │    、鮮花及其他佈置等費用 1,398千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)慶典接待 7,343千元,較上年度核實增列慶典
  │  │  │  │              │              │              │              │    、月會、集會、慶典活動攝影等費用 3,097千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │3202010400    │              │              │              │
  │  │ 4│  │研究發展      │        14,240│         9,240│         5,000│
  │  │  │  │3202010401    │              │              │              │
  │  │  │ 1│國家發展研究  │         8,302│         8,302│             0│1.本年度預算數 8,302千元,包括人事費 3,073千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,618千元,旅運費 611千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,073千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國家發展研究 5,229千元,與上年度同。
  │  │  │  │3202010402    │              │              │              │
  │  │  │ 2│業務革新研究  │           938│           938│             0│1.本年度預算數 938千元,包括業務費 850千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為業務革新經費,與上年度同。
  │  │  │  │3202010404    │              │              │              │
  │  │  │ 3│國家發展諮詢  │         5,000│             -│         5,000│1.本科目係本年度新增。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,000千元,包括人事費 1,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,050千元,旅運費 450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國家發展諮詢經費 3,500千元。
  │  │  │  │3202011000    │              │              │              │
  │  │ 5│  │公報編印及機要│        11,959│        12,152│          -193│
  │  │  │  │電訊          │              │              │              │
  │  │  │  │3202011021    │              │              │              │
  │  │  │ 1│公報編印      │         7,135│         7,418│          -283│1.本科目上年度預算數 8,091千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 673千元列入「行政管理」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 7,135千元,包括人事費 2,376千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,759千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,376千元,較上年度增列伸算調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費78千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公報發行 4,759千元,較上年度減列業務費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    61千元。
  │  │  │  │3202011022    │              │              │              │
  │  │  │ 2│機要電訊      │         4,824│         4,734│            90│1.本年度預算數 4,824千元,全數為業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為電訊發送與設施維護經費 4,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  24千元,較上年度增加90千元。
  │  │  │  │3202011100    │              │              │              │
  │  │ 6│  │印信及勳章鑄造│        13,065│        12,291│           774│
  │  │  │  │3202011120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│印信及勳章鑄造│        13,065│        12,291│           774│1.本年度預算數13,065千元,包括人事費 2,376千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費10,689千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,376千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費78千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)印信鑄造頒發經費10,011千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     972千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)勳章製造經費 678千元,較上年度減少 276千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │3202019000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│        26,247│        24,996│         1,251│
  │  │  │  │3202019002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3202019009    │              │              │              │
  │  │  │ 2│營建工程      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3202019011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│        12,075│        11,570│           505│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 8輛、副禮車 3輛、主管座車 3輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  及公務用機車 1輛購置費11,289千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.傳真機、行動電話等購置費 786千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換總統隨車、副禮車、公務轎車、公務
  │  │  │  │              │              │              │              │  小貨車、傳真機等預算業已編竣,所列11,570千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │3202019019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │        14,172│        13,426│           746│1.本科目上年度預算數 5,546千元,另配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,將「資訊設備」科目經費 7,880千元一併由
  │  │  │  │              │              │              │              │  本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)購置辦公室自動化業務所需電腦軟、硬體設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 1,570千元,較上年度減少 6,310千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)汰換冷氣機、影印機及購置攝影、剪輯之系統
  │  │  │  │              │              │              │              │    設備等經費12,602千元,較上年度增加 7,056
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │3202019800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         2,182│         2,182│             0│仍照上年度預算數編列。
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