87B40370.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0003700000    │              │              │              │
  │10│  │  │文化建設委員會│     3,197,490│     3,113,688│        83,802│1.文化建設委員會本年度預算數 3,197,490千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上年度法定預算數 3,357,286千元,減列 159
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,796千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 3,357,286千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政院原住民委員會之成立,由「文化資產維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  之策劃與推動」科目移出 9,500千元,列入該委
  │  │  │  │              │              │              │              │  員會「規劃與教育文化」科目項下,配合國立傳
  │  │  │  │              │              │              │              │  統藝術中心籌備處改編為單位預算,由「國立傳
  │  │  │  │              │              │              │              │  統藝術中心籌備處」科目移出 234,098千元,列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入該籌備處「行政管理」等科目項下,淨計如表
  │  │  │  │              │              │              │              │  列上年度預算數。
  │  │  │  │5303700100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       122,956│       106,591│        16,365│
  │  │  │  │5303700101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       122,956│       106,591│        16,365│1.本科目上年度預算數96,385千元,配合人員及科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「文化政策與法規之研議及文化建設
  │  │  │  │              │              │              │              │  計畫之推動與考評」科目移入文化法規之審議與
  │  │  │  │              │              │              │              │  整理及相關法規研擬經費 1,336千元,人員維持
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 1,733千元及「文化資訊之推動」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  資訊應用及行政作業電腦化經費 7,137千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 122,956千元,包括人事費56,480
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費60,981千元,維護費 2,765千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 2,730千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費55,870千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 897千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費53,071千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 9,926千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依車輛使用年期減列車輛養護費 275千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依規定標準增列技工及工友20人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合油價調整增列油料費26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列首長、副首長特別費 168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列其他業務費等 9,863千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文化法規之研擬審議及整理與編印經費 1,030
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度核實減列業務經費 306千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)依業務需要,新增人事業務經費 975千元,政
  │  │  │  │              │              │              │              │    風業務經費 1,650千元,會計業務經費 3,650
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共 6,275千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)資訊應用及行政作業電腦化經費 6,710千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度核實減列業務費 427千元。
  │  │  │  │5303701000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │綜合計畫業務  │     1,609,923│     1,671,165│       -61,242│
  │  │  │  │5303701020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│文化政策與法規│        17,688│        23,754│        -6,066│1.本科目上年度預算數26,823千元,配合人員及科
  │  │  │  │之研議及文化建│              │              │              │  目調整,移出人員維持經費 1,733千元,文化法
  │  │  │  │設計畫之推動與│              │              │              │  規之審議整理及編印及相關法規之研擬經費 1,3
  │  │  │  │考評          │              │              │              │  36千元,列入「行政管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數17,688千元,包括人事費15,794千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,839千元,旅運費55千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,554千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,009千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化政策之研議經費 1,225千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列召開全國文化會議經費 7,075千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文化建設計畫之推動與考核經費 909千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │5303701021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│文化資訊之推動│        43,395│        29,218│        14,177│1.本科目上年度預算數36,355千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出資訊應用及行政作業電腦化等經費 7,137
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「行政管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數43,395千元,包括人事費 432千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費37,463千元,旅運費 500千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)文化資訊系統之建立與應用經費22,198千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加國家資訊整體建設經費11,113千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化活動資訊調查及文化統計經費21,197千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加加強協助各縣市辦理各項文化
  │  │  │  │              │              │              │              │    活動資訊調查及統計工作經費 3,064千元。
  │  │  │  │5303701022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│文化資產維護之│        65,066│        66,201│        -1,135│1.本科目上年度預算數 105,509千元,配合行政院
  │  │  │  │策劃與推動    │              │              │              │  原住民委員會成立,移出原住民文化維護及發揚
  │  │  │  │              │              │              │              │  工作 9,500千元列入該委員會「規劃與教育文化
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目項下,配合科目調整,移出民間藝術保存
  │  │  │  │              │              │              │              │  傳習計畫經費29,808千元另新增一科目,淨計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數65,066千元,包括人事費 2,251千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費45,662千元,維護費 120千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,548千元,補助及捐助15,485千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)文化資產之調查與審議及資料之建立經費 9,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化資產維護之推動及交流經費56,066千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列推動經費 1,135千元。
  │  │  │  │5303701023    │              │              │              │
  │  │  │ 4│文化設施之規劃│       726,525│       785,840│       -59,315│1.本科目上年度預算數 902,760千元,配合科目調
  │  │  │  │與輔導        │              │              │              │  整,移出籌設文化資產保存研究中心經費 2,640
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「國立文化資產保存研究中心籌備處」
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出藝術村之規劃與設置經費81,500千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「視覺藝術之策劃與推動」科目,移出籌設民族
  │  │  │  │              │              │              │              │  音樂中心經費32,780千元列入「表演藝術之策劃
  │  │  │  │              │              │              │              │  與推動」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 726,525千元,包括人事費 760千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費13,134千元,旅運費 1,075千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 711,556千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)縣市文化中心擴展計畫經費 350,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加補助縣市文化中心館舍功能充實及
  │  │  │  │              │              │              │              │    修繕工程經費13,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強地方文化藝術發展計畫經費 230,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)假日文化廣場推展計畫經費63,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少補助各縣市政府舉辦社區假日文化廣
  │  │  │  │              │              │              │              │    場及基層藝文活動經費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)縣市演藝廳規劃與設置經費70,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少補助興建彰化縣立文化中心員林演藝
  │  │  │  │              │              │              │              │    廳經費65,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)籌建南部民俗技藝園經費 3,525千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列籌備處經費 7,915千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增輔導地方辦理提升全民心靈境界活動經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    10,000千元。
  │  │  │  │5303701026    │              │              │              │
  │  │  │ 5│文化建設人才培│        25,749│        24,152│         1,597│1.本科目上年度預算數48,546千元,配合科目調整
  │  │  │  │育之策劃與推動│              │              │              │  ,移出文學人才培育經費 4,290千元列入「文史
  │  │  │  │              │              │              │              │  哲工作之策劃與推動」科目,移出藝術人才培育
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費20,104千元列入「表演藝術之策劃與推動」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數25,749千元,包括人事費 150千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費22,264千元,旅運費 735千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助 2,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)文化資產維護人才培育經費 3,064千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化設施專業人才之培育經費 6,060千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加培育及研習活動經費 417千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文化資訊人才之培育與訓練經費 595千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加培育與訓練經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)文化機構義工之培訓與獎勵經費16,030千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加培育與訓練經費 1,080千元。
  │  │  │  │5303701027    │              │              │              │
  │  │  │ 6│充實文化基金  │       731,500│       742,000│       -10,500│1.本年度預算數 731,500千元,均屬補助及捐助經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)充實國家文化藝術基金經費 700,000千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)充實地方文化基金經費31,500千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少補助縣市文化基金經費10,500千元。
  │  │  │  │5303701400    │              │              │              │
  │  │ 3│  │文藝及文化傅播│       604,578│       407,388│       197,190│
  │  │  │  │工作          │              │              │              │
  │  │  │  │5303701420    │              │              │              │
  │  │  │ 1│文史哲工作之策│        74,651│        44,073│        30,578│1.上年度預算數39,783千元,配合科目調整,由「
  │  │  │  │劃與推動      │              │              │              │  文化建設人才培育之策劃與推動」科目移入文學
  │  │  │  │              │              │              │              │  人才培育經費 4,290千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數74,651千元,包括人事費17,063千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費56,150千元,旅運費 1,438千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,063千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,269千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增推動書香滿寶島工作經費33,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強推展文學工作經費22,098千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加推展經費 1,109千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度辦理籌設文藝之家計畫預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │    所列 5,000千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)文學人才培育經費 4,290千元,與上年度同。
  │  │  │  │5303701421    │              │              │              │
  │  │  │ 2│文化傳播工作之│        54,774│        59,914│        -5,140│1.本年度預算數54,774千元,包括人事費 1,000千
  │  │  │  │策劃與推動    │              │              │              │  元,業務費50,729千元,旅運費 1,045千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)文化傳播工作之研究與推展經費 5,114千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)製作文藝性錄影音帶專案經費49,660千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列策劃製播文化性紀錄影片等業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,140千元。
  │  │  │  │5303701422    │              │              │              │
  │  │  │ 3│社區總體營造工│       395,957│       264,747│       131,210│1.本年度預算數 395,957千元,包括人事費 3,060
  │  │  │  │作之推動      │              │              │              │  千元,業務費42,837千元,旅運費 2,820千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 347,240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)充實鄉鎮展演設施計畫經費80,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加補助縣市立文化中心及鄉鎮公所充實
  │  │  │  │              │              │              │              │    展演設施經費37,210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導縣市主題展示館之設立及文物館藏充實計
  │  │  │  │              │              │              │              │    畫經費 100,000千元,較上年度增加補助主題
  │  │  │  │              │              │              │              │    展示館及文化中心特色館經費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)社區文化活動發展計畫經費90,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加補助地方政府活動發展經費 4,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導美化地方傳統文化建築空間計畫經費 100
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,較上年度增加補助辦理美化及規畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費80,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推動生活文化活動經費25,957千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列推動心靈環保系列活動經費 5,000千元。
  │  │  │  │5303701423    │              │              │              │
  │  │  │ 4│辦理績優文化人│         9,446│         8,846│           600│1.本年度預算數 9,446千元,包括人事費 460千元
  │  │  │  │士之贊助      │              │              │              │  ,業務費 710千元,獎助及損失 8,276千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)行政院文化獎經費 3,166千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理傑出及績優文化藝術人士獎助經費 6,280
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加獎助及給養費 380千元。
  │  │  │  │5303701426    │              │              │              │
  │  │  │ 5│民間藝術保存傳│        69,750│        29,808│        39,942│1.本科目係本年度新增,上年度預算數29,808千元
  │  │  │  │習計畫        │              │              │              │  ,配合科目調整,由「文化資產維護之策劃與推
  │  │  │  │              │              │              │              │  動」科目移入本科目如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算69,750千元,包括人事費 1,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費68,500千元,旅運費 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數69,750千元,較上年度增加辦理傳
  │  │  │  │              │              │              │              │  統工藝音樂、戲劇及其他民間傳統藝術薪傳項目
  │  │  │  │              │              │              │              │  之保存經費39,942千元。
  │  │  │  │5303701500    │              │              │              │
  │  │ 4│  │文化交流視覺藝│       792,994│       902,014│      -109,020│
  │  │  │  │術及表演藝術  │              │              │              │
  │  │  │  │5303701520    │              │              │              │
  │  │  │ 1│文化交流之策劃│       308,749│       314,914│        -6,165│1.上年度預算數 231,554千元,配合科目調整,由
  │  │  │  │與推動        │              │              │              │  「視覺藝術之策劃與推動」科目移入輔導縣市小
  │  │  │  │              │              │              │              │  型國際文化藝術活動經費83,360千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 308,749千元,包括人事費16,547
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 129,722千元,旅運費 2,340千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助 160,140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,197千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,755千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)駐外文化機構之督導與考核經費 110,890千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度核實減列 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)參加或主辦國際文化會議經費 2,281千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國際文化人士之邀請與接待經費 5,407千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導辦理國際展演活動經費84,800千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列旅運費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輔導縣市小型國際文化藝術活動經費83,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少補助費 360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)兩岸文化交流活動之推展經費 6,174千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少輔導國內優秀團體赴大陸展示演出
  │  │  │  │              │              │              │              │    交流經費 7,000千元。
  │  │  │  │5303701521    │              │              │              │
  │  │  │ 2│視覺藝術之策劃│       230,804│       311,809│       -81,005│1.上年度預算數 313,669千元,配合科目調整,移
  │  │  │  │與推動        │              │              │              │  出輔導縣市辦理小型國際文化藝術經費83,360千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元列入「文化交流之策劃與推動」科目,另由「
  │  │  │  │              │              │              │              │  文化設施之規範與輔導」科目移入藝術村之規劃
  │  │  │  │              │              │              │              │  與設置經費81,500千元,移出移入數互抵後,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 230,804千元,包括人事費 4,790
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費90,889千元,旅運費 1,930千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備及投資45,195千元,補助及捐助88,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)美術史料之研究與出版經費 4,785千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)視覺藝術之輔導與推動經費31,507千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)籌辦國際藝展經費15,267千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)公共藝術設置之輔導與推廣藝術活動經費28,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    80千元,較上年度減列業務經費 170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)文藝季活動之策劃與推動經費 100,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列推動經費50,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)藝術村之規劃與設置經費50,665千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少藝術村中央聯外道路土地徵收補償費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    30,835千元。
  │  │  │  │5303701522    │              │              │              │
  │  │  │ 3│表演藝術之策劃│       178,690│       162,777│        15,913│1.本科目上年度預算數 109,893千元,配合科目調
  │  │  │  │與推動        │              │              │              │  整,由「文化設施之規劃與輔導」科目移入籌設
  │  │  │  │              │              │              │              │  民族音樂中心計畫經費32,780千元及「文化建設
  │  │  │  │              │              │              │              │  人才培育之策劃與推動」科目移入藝術人才培育
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費20,104千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 178,690千元,包括人事費 2,300
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 153,190千元,旅運費 1,200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,設備及投資22,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)表演藝術創作之鼓勵與推動經費11,483千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)表演藝術之研究出版與推廣經費12,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)表演藝術活動之展演經費 113,103千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加策辦偏遠地區藝文推展活動經費26,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    93千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)藝術人才培育經費20,104千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上年度籌設民族音樂中心計畫預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │    所列32,780千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增音樂文物之蒐集及展演經費22,000千元。
  │  │  │  │5303701523    │              │              │              │
  │  │  │ 4│重大藝文活動之│        74,751│       112,514│       -37,763│1.本年度預算數74,751千元,包括人事費 300千元
  │  │  │  │策劃與推動    │              │              │              │  ,業務費 7,004千元,旅運費 600千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助66,847千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數輔助文化機構及團體辦理各項重要
  │  │  │  │              │              │              │              │  藝文活動74,751千元,較上年度減列輔助各級政
  │  │  │  │              │              │              │              │  府文化機構辦理國內外展演等活動經費37,763千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │5303704000    │              │              │              │
  │  │ 5│  │公有建築物藝術│        14,350│        14,350│             0│依據文化藝術獎助條例規定,本年度編列藝術品購
  │  │  │  │品購置費      │              │              │              │置費14,350千元,與上年度同。
  │  │  │  │5303705000    │              │              │              │
  │  │ 6│  │籌設國立文化機│        39,074│         2,640│        36,434│
  │  │  │  │構            │              │              │              │
  │  │  │  │5303705030    │              │              │              │
  │  │  │ 1│國立文化資產保│        39,074│         2,640│        36,434│1.本科目係新增,國立文化資產保存研究中心籌備
  │  │  │  │存研究中心籌備│              │              │              │  處暫行組織規程於八十五年六月十三日核定,上
  │  │  │  │處            │              │              │              │  年度預算數 2,640千元,係配合科目調整,由「
  │  │  │  │              │              │              │              │  文化設施之規劃與輔導」科目移入經費如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數39,074千元,包括人事費14,140千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費22,830千元,維護費 572千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 408千元,設備及投資 1,124千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)新增人員維持費13,710千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增基本行政工作維持費 9,197千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增文化資產之規劃保存研究經費11,180千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)文化資產之保存研習經費 3,863千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加辦理文化資產研討會經費 1,223千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增辦公桌椅、公文櫃、個人電腦、印表機等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增小型客貨車及機車各一輛經費 524千元。
  │  │  │  │5303709000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│        10,345│         6,270│         4,075│
  │  │  │  │5303709001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │5303709002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │5303709011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         5,745│             -│         5,745│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換首長座車 1輛 980千元,副首長座車 2輛 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,510千元,合共 2,490千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換公務車 2輛 1,206千元,旅行車 1輛 470千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,十五人座車 1輛 1,500千元,機車 2輛79千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合共 3,255千元。
  │  │  │  │5303709019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         4,600│         6,270│        -1,670│1.本科目上年度預算數 3,430千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,將「資訊設備」科目經費 2,840千元一併移由
  │  │  │  │              │              │              │              │  本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)汰換辦公桌椅櫥櫃計需 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)購置圖書室圖書設備及其他雜項設備計需 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)汰換個人電腦及相關設備等 1,555千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)擴增及更新本會個人電腦網路相關配備計需 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,445千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上年度購置資訊系統用電腦設備及行政業務用
  │  │  │  │              │              │              │              │    雜項設備等預算業已編竣,所列 6,270千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    如數減列。
  │  │  │  │5303709800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         3,270│         3,270│             0│仍照上年度預算數編列。
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