87B40372.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0003720000    │              │              │              │
  │12│  │  │國立傳統藝術中│       101,836│       234,098│      -132,262│1.國立傳統藝術中心籌備處自八十五年一月三十一
  │  │  │  │心籌備處      │              │              │              │  日成立,本年度改編為單位預算。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度經費係在上年度文化建設委員會「籌設國
  │  │  │  │              │              │              │              │  立文化機構」科目項下全數移入。
  │  │  │  │5303720100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        17,868│        22,643│        -4,775│
  │  │  │  │5303720101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        17,868│        22,643│        -4,775│1.本年度預算數17,868千元,包括人事費13,036千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,200千元,維護費 255千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 377千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,036千元,係職員12人,技工(
  │  │  │  │              │              │              │              │    駕駛) 2人,工友 1人,合共15人之人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,832千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]按預算員額15人依規定標準編列統籌業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │       172千元,辦公器具養護費15千元,房屋建
  │  │  │  │              │              │              │              │      築修繕費21千元,員工上下班交通及差旅費
  │  │  │  │              │              │              │              │       305千元,合共 513千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]首長特別費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]辦公廳租金 2,762千元,大樓管理費等 796
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,設施及機儀養護費 200千元,運雜費
  │  │  │  │              │              │              │              │      72千元,合共 3,830千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]按公務車輛 2輛機車 1輛之油料費 108千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,稅金30千元,保險費 116千元,車輛養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費19千元,合共 273千元。
  │  │  │  │5303722000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │傳統藝術之研究│        42,940│        29,960│        12,980│
  │  │  │  │規劃與保存傳習│              │              │              │
  │  │  │  │5303722010    │              │              │              │
  │  │  │ 1│研究規畫與保存│        42,940│        29,960│        12,980│1.本年度預算數42,940千元,包括人事費 1,200千
  │  │  │  │傳習          │              │              │              │  元,業務費21,300千元,旅運費 1,940千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助17,500千元,獎助及損失 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.傳統藝術之研究規劃26,080千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)派員考察大陸及美加傳統藝術機構並進行兩岸
  │  │  │  │              │              │              │              │    交流活動 2,200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)規劃傳統藝術文物資料館及傳統藝術有關展演
  │  │  │  │              │              │              │              │    等活動23,880千元
  │  │  │  │              │              │              │              │3.傳統藝術之保存傳習16,860千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基層社區傳統藝術、民俗技藝、童玩等活動 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)民間傳統節慶相關展演等活動10,740千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)補助傳統藝術資深與生活困難人士急難救助費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,120千元。
  │  │  │  │5303729000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        40,928│       181,495│      -140,567│
  │  │  │  │5303729002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        39,000│       134,104│       -95,104│本計畫係屬特殊工程,包括營運設備、規劃設計監
  │  │  │  │              │              │              │              │造費、公共藝術品設置費等,合列總工程費 1,800
  │  │  │  │              │              │              │              │,000千元,除85至86年度已編列基地整備、景觀工
  │  │  │  │              │              │              │              │程設計發包、第一期建築工程設計發包等 430,304
  │  │  │  │              │              │              │              │千元外,本年度續編39,000千元。
  │  │  │  │5303729011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│        35,209│       -35,209│
  │  │  │  │5303729019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         1,928│        12,182│       -10,254│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置個人電腦設備、印表機等 325千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置辦公桌椅、繪圖器材、對講機及有關傳習教
  │  │  │  │              │              │              │              │  學、工藝標本等設備 1,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.購置傳統藝術書刊資料等經費 303千元。
  │  │  │  │5303729800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           100│             -│           100│編列第一預備金如列數。
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