87B40372.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0003720000 │ │ │ │ │12│ │ │國立傳統藝術中│ 101,836│ 234,098│ -132,262│1.國立傳統藝術中心籌備處自八十五年一月三十一 │ │ │ │心籌備處 │ │ │ │ 日成立,本年度改編為單位預算。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度經費係在上年度文化建設委員會「籌設國 │ │ │ │ │ │ │ │ 立文化機構」科目項下全數移入。 │ │ │ │5303720100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 17,868│ 22,643│ -4,775│ │ │ │ │5303720101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 17,868│ 22,643│ -4,775│1.本年度預算數17,868千元,包括人事費13,036千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,200千元,維護費 255千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 377千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,036千元,係職員12人,技工( │ │ │ │ │ │ │ │ 駕駛) 2人,工友 1人,合共15人之人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,832千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]按預算員額15人依規定標準編列統籌業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 172千元,辦公器具養護費15千元,房屋建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築修繕費21千元,員工上下班交通及差旅費 │ │ │ │ │ │ │ │ 305千元,合共 513千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]首長特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]辦公廳租金 2,762千元,大樓管理費等 796 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設施及機儀養護費 200千元,運雜費 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元,合共 3,830千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]按公務車輛 2輛機車 1輛之油料費 108千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,稅金30千元,保險費 116千元,車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費19千元,合共 273千元。 │ │ │ │5303722000 │ │ │ │ │ │ 2│ │傳統藝術之研究│ 42,940│ 29,960│ 12,980│ │ │ │ │規劃與保存傳習│ │ │ │ │ │ │ │5303722010 │ │ │ │ │ │ │ 1│研究規畫與保存│ 42,940│ 29,960│ 12,980│1.本年度預算數42,940千元,包括人事費 1,200千 │ │ │ │傳習 │ │ │ │ 元,業務費21,300千元,旅運費 1,940千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助17,500千元,獎助及損失 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.傳統藝術之研究規劃26,080千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)派員考察大陸及美加傳統藝術機構並進行兩岸 │ │ │ │ │ │ │ │ 交流活動 2,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃傳統藝術文物資料館及傳統藝術有關展演 │ │ │ │ │ │ │ │ 等活動23,880千元 │ │ │ │ │ │ │ │3.傳統藝術之保存傳習16,860千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基層社區傳統藝術、民俗技藝、童玩等活動 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)民間傳統節慶相關展演等活動10,740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)補助傳統藝術資深與生活困難人士急難救助費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,120千元。 │ │ │ │5303729000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 40,928│ 181,495│ -140,567│ │ │ │ │5303729002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 39,000│ 134,104│ -95,104│本計畫係屬特殊工程,包括營運設備、規劃設計監 │ │ │ │ │ │ │ │造費、公共藝術品設置費等,合列總工程費 1,800 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元,除85至86年度已編列基地整備、景觀工 │ │ │ │ │ │ │ │程設計發包、第一期建築工程設計發包等 430,304 │ │ │ │ │ │ │ │千元外,本年度續編39,000千元。 │ │ │ │5303729011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 35,209│ -35,209│ │ │ │ │5303729019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 1,928│ 12,182│ -10,254│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦設備、印表機等 325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置辦公桌椅、繪圖器材、對講機及有關傳習教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學、工藝標本等設備 1,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置傳統藝術書刊資料等經費 303千元。 │ │ │ │5303729800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 100│ -│ 100│編列第一預備金如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |