87B40380.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0003800000 │ │ │ │ │14│ │ │研究發展考核委│ 316,161│ 265,599│ 50,562│研究發展考核委員會本年度預算數 316,161千元, │ │ │ │員會 │ │ │ │較上年度法定預算數 265,599千元,增加50,562千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3303800100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 68,854│ 70,502│ -1,648│ │ │ │ │3303800101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 68,854│ 70,502│ -1,648│1.本度預算數68,854千元,包括人事費52,419千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費13,989千元,維護費 702千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,744千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費47,977千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,472千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,565千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 4,516千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合搬遷中央聯合辦公大樓減列租金 4,916 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費41千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規標準增列技工工友23人之統籌業務費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增列油料32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列材料印刷及文具、其他等經費 243千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)配合行政工作執行費 7,312千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 396千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列首長、副首長特別費 168千元。 │ │ │ │3303801000 │ │ │ │ │ │ 2│ │研究發展 │ 57,656│ 58,322│ -666│1.本年度預算數57,656千元,包括人事費21,600千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費33,238千元,旅運費 1,711元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 1,107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,109千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 892千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理各類專題研究經費20,942千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 665千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列各項政策性專案研究等經費 773千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)民意與國情調查分析經費 5,928千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動研究發展工作經費 7,967千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 107千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列派員出國訪問旅費 159千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列中央機關專案研究經費 467千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列本會人員研究風氣經費 733千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動為民服務工作經費 2,810千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)規劃推動行政革新方案經費 900千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少行政革新推動訓練計畫等經費 1,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │3303801100 │ │ │ │ │ │ 3│ │綜合計畫 │ 26,899│ 26,842│ 57│1.本年度預算數26,899千元,包括人事費18,300千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,096千元,旅運費 1,608千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 895千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,560千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 916千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研擬行政院年度施政方針經費44千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動綜合計畫作業經費 9,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 250千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理計畫作業講習及研討會等經費 381 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費84 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列派員出國訪問旅費47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強施政計畫作業經費 901千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少行政院年度施政計畫印刷費 169千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動中長程計畫作業經費 1,394千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列中長程計畫之政策分析等經費 440千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3303801200 │ │ │ │ │ │ 4│ │管制考核 │ 24,150│ 23,923│ 227│1.本度預算數24,150千元,包括人事費17,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 4,699千元,旅運費 1,951千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,115千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 916千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)重要專案追蹤管制經費 686千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)施政計畫管制經費 3,002千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列行政院列管計畫實地查證旅費等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費84 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)行政機關考成經費 2,233千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 775千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列派員出國考察旅費 410千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託列管計畫績效評估等經費 365千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國營事業考成經費 1,161千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 202千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國營事業年終考成旅費等經費70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列派員出國考察旅費 272千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)增進管考功能經費 953千元,較上年度減少管 │ │ │ │ │ │ │ │ 考實務研討及觀摩會等經費 100千元。 │ │ │ │3303801300 │ │ │ │ │ │ 5│ │資訊管理 │ 50,484│ 54,969│ -4,485│1.本年度預算數50,484千元,包括人事費19,100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費29,926千元,旅運費 1,458千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,508千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 854千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)統籌規劃行政資訊系統經費 5,931千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 129千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列網際網路世界博覽會特展等經費 383千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列出國考察旅費 254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)協調各機關推動行政資訊作業經費 7,751千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 990千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列加速推動公用電子資料庫等經費 1,050 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費60 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研究規劃及推動政府機關辦公室自動化經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,825千元,較上年度淨減 3,770千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列推動政府機關辦公室自動化等經費 3,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費86 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)發展研考資訊系統經費 6,976千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少推動本會辦公室自動化等經費 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)規劃及管理電腦系統經費 4,493千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │3303801400 │ │ │ │ │ │ 6│ │圖書及出版 │ 24,940│ 25,059│ -119│1.本年度預算數24,940千元,包括人事費13,367千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費11,057千元,旅運費 516千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,760千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 752千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)行政機關出版品管理經費 5,399千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少政府出版品展售門市部等經費 592千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資料編印經費 4,100千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 約聘僱人員調整待遇經費48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)資料蒐集管理經費 3,681千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 327千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列蒐集圖書資料等經費 572千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增出國考察旅費 245千元。 │ │ │ │5203801500 │ │ │ │ │ │ 7│ │政府資訊建設 │ 58,000│ -│ 58,000│1.本科目係本年度新增,主要係辦理規劃推動電子 │ │ │ │ │ │ │ │ 化/網路化政府經費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數58,000千元,包括業務費57,800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及旅運費 200千元。 │ │ │ │3303809000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 4,378│ 5,182│ -804│ │ │ │ │3303809011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 1,206│ 1,170│ 36│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車 2輛經費 1,206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務車 2輛設備預算業已編列完竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 1,170千元如數減列。 │ │ │ │3303809019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 3,172│ 4,012│ -840│1.本科目上年度預算 1,005千元,配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 將「資訊設備」科目經費 3,007千元一併移由本 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)新購個人電腦、伺服機、印表機等電腦設備 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,872千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)購錄放影機、傳真機、辦公桌椅等行政用雜項 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度購置業務用電腦設備及行政用雜項設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣,所列 4,012千元如數減列。 │ │ │ │3303809800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |