87B40390.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0003900000    │              │              │              │
  │15│  │  │大陸委員會    │       546,208│       458,455│        87,753│1.大陸委員會本年度預算數 546,208千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度法定預算數 405,291千元,增加 140,917千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 405,291千元,連同由
  │  │  │  │              │              │              │              │  僑務委員會「行政管理」科目移入經費26千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  「港澳僑胞服務工作」科目移入經費36,270千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、「聯繫與服務華僑青年」科目移入經費10,723
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、「輔助僑校發展」科目移入經費 4,672千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、「華僑文化事業輔助」科目移入經費 774千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、「華僑證照業務」科目移入經費 672千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │  「輔助及鼓勵海外僑生回國升學」科目移入經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  27千元,共計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │3303900100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        99,091│       109,576│       -10,485│
  │  │  │  │3303900101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        99,091│       109,576│       -10,485│1.本年度預算數99,091千元,包括人事費67,902千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費24,818千元,維護費 4,396千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,771千元,設備及投資 204千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費69,463千元,較上年度淨減 568千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列警員 3人之人事費 1,478千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 910千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費25,469千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 9,917千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列警員 3人之統籌業務費38千元及辦
  │  │  │  │              │              │              │              │      公器具維護費 3千元,合共減列41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]搬遷中央聯合辦公大樓核實減列辦公房舍租
  │  │  │  │              │              │              │              │      金 8,276千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列業務費 2,162千元及旅運費 210千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共減列 2,372千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依規定標準增列技工及工友34人統籌業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │       244千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合油價調整增列油料費42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列首長、副首長特別費 252千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期增列車輛養護費 234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理 4,159千元,與上年度同。
  │  │  │  │3303901000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │企劃業務      │        77,831│        77,084│           747│1.本年度預算數77,831千元,包括人事費22,939千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費47,634千元,旅運費 2,608千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 400千元,補助及捐助 4,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,287千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,919千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)專案調查研究及政策規劃經費11,330千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實減列業務費 960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)大陸情勢研判費16,375千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動資訊及研究中心經費17,039千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)資料出版費 1,800千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)大陸工作人才培訓費 5,000千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實減列業務費 212千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)兩岸協商計畫經費 3,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │5303901100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │文教業務      │        37,107│        35,954│         1,153│1.本年度預算數37,107千元,包括人事費17,337千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,254千元,旅運費 1,021千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助10,495千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,608千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)兩岸文教交流策略之規劃、協調及審議經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    10千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)兩岸文教交流業務之聯繫經費 3,375千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)文教類民間團體交流活動之輔導經費 7,138千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)大陸政策文教業務之研究規劃經費 2,540千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)其他文教業務經費 6,136千元,較上年度核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列補助及捐助經費13千元。
  │  │  │  │3303901200    │              │              │              │
  │  │ 4│  │經濟業務      │        60,978│        56,995│         3,983│1.本年度預算數60,978千元,包括人事費17,087千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費29,350千元,旅運費 2,271千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助12,000千元,設備及投資 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,443千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,030千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)兩岸經濟交流事務之政策規劃及研究經費 5,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    20千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)大陸經濟情勢之資料蒐集及研究經費 7,780千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)兩岸相關團體及個人之聯繫經費 6,865千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)赴大陸投資廠商之輔導、聯繫與服務經費23,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    70千元,較上年度增加協助辦理台商經貿座談
  │  │  │  │              │              │              │              │    會、研討會等輔導服務經費 2,953千元。
  │  │  │  │3303901300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │法政業務      │        29,021│        28,785│           236│1.本年度預算數29,021千元,包括人事費18,109千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,996千元,旅運費 916千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,352千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 810千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導及協調中介團體經費 3,746千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規之研擬、協調及審議經費 200千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)大陸法制問題之研究經費 2,961千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)大陸事務之其他法政業務經費 3,762千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實減列業務費 574千元。
  │  │  │  │3303901400    │              │              │              │
  │  │ 6│  │港澳業務      │       144,911│        86,734│        58,177│1.本科目上年度預算數33,570千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由僑務委員會「行政管理」、「港澳僑胞服務
  │  │  │  │              │              │              │              │  工作」、「聯繫與服務華僑青年」、「輔助僑校
  │  │  │  │              │              │              │              │  發展」、「華僑文化事業輔助」、「華僑證照業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務」及「輔助及鼓勵海外僑生回國升學」等科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入有關服務港澳同胞經費53,164千元,共計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 144,911千元,包括人事費30,308
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費82,301千元,旅運費 3,734千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助28,568千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,903千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 720千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)港澳政策之研究及規劃經費 2,026千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)港澳情勢之蒐集及研究經費 3,389千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)港澳交流事務之協調經費16,129千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)台港交流及香港地區服務工作經費 106,464千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列港澳相關工作經費57,457千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │3303901500    │              │              │              │
  │  │ 7│  │聯絡業務      │        55,957│        57,307│        -1,350│1.本年度預算數55,957千元,包括人事費16,618千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費18,319千元,旅運費 1,727千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助19,293千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,894千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 720千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)大陸政策之教育宣導經費13,870千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新聞發佈與聯繫經費 2,345千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)聯繫旅居國外大陸人士及團體經費19,893千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度核實減列業務費 1,500千元、補助
  │  │  │  │              │              │              │              │    及捐助 570千元,合共 2,070千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)提供諮詢及服務經費 2,955千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │3303901600    │              │              │              │
  │  │ 8│  │兩岸交流業務補│        37,812│             -│        37,812│1.中華發展基金於八十三年度設立,以政府編列預
  │  │  │  │助            │              │              │              │  算方式支應促進兩岸交流業務支出,為使該基金
  │  │  │  │              │              │              │              │  得以因應外在環境變遷及業務實際需要作彈性調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整運用,以充分發揮其功能,自八十七年度起予
  │  │  │  │              │              │              │              │  以改制為附屬單位預算型態編列,其支出以歷年
  │  │  │  │              │              │              │              │  累積本金 381,408千元之利息收入支應,不足數
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列於本科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數37,812千元,全數為補助及捐助。
  │  │  │  │3303909000    │              │              │              │
  │  │ 9│  │一般建築及設備│           500│         3,020│        -2,520│
  │  │  │  │3303909019    │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │           500│         3,020│        -2,520│1.本科目上年度預算數 2,520千元,另配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,將「資訊設備」科目經費 500千元一併移由
  │  │  │  │              │              │              │              │  本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)購置中英文工作站、網路通訊設備及相關週邊
  │  │  │  │              │              │              │              │    設備經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)購置電腦設備及副首長宿舍裝修等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │    竣,所列 3,020千元,如數減列。
  │  │  │  │3303909800    │              │              │              │
  │  │10│  │第一預備金    │         3,000│         3,000│             0│仍照上年度預算數編列。
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