87B40395.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │3303950000    │              │              │              │
  │20│  │  │公共工程委員會│             -│             -│             -│
  │  │  │  │3303950100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       129,851│       126,499│         3,352│
  │  │  │  │3303950101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       129,851│       126,499│         3,352│1.本年度預算數 129,851千元,包括人事費52,281
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費67,076千元,維護費 3,412千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 5,582千元,補助及捐助 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費51,845千元,較上年度淨增82千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少駐警 7人,減列人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,124千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,499千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列員工薪俸及薪工準備等 707千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費78,006千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 3,270千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少駐警 7人,減列統籌業
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費88千元,辦公器具養護費 7千元及服裝
  │  │  │  │              │              │              │              │      費67千元,合共減列 162千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列辦公房屋租金 167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依撙節原則減列員工上下班車資及國內旅費
  │  │  │  │              │              │              │              │      等 1,240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依退休退職人員人數,核實增列退休退職人
  │  │  │  │              │              │              │              │      員三節慰問金 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依規定標準增列技工及工友26人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 187千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合油價調整增列公務車輛油料費44千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │      核實增列稅金 4千元,合共48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]核實增列辦公房屋管理及維護費 636千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依車輛使用年期,增列公務車輛養護費 234
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列首長、副首長特別費 168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列國家建設系列紀錄影片專輯攝製及電
  │  │  │  │              │              │              │              │        腦資訊軟體等經費 2,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 增列出席國際性會議之旅費 762千元。
  │  │  │  │3303951000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │公共工程企劃及│        68,003│        65,399│         2,604│1.本年度預算數68,003千元,包括人事費33,695千
  │  │  │  │法規業務      │              │              │              │  元,業務費28,684千元,維護費 1,150千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,706千元,設備及投資 1,768千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,048千元,較上年度增加 2,324
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 611千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列員工薪俸及薪工準備等 1,713千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研定推動公共工程法規與政府採購制度及政策
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費11,726千元,較上年度淨減 1,694千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委託研究經費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列參加WTO政府採購會議及談判等旅費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,396千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列編纂公共建設報告書稿費及加入WTO
  │  │  │  │              │              │              │              │      工作諮商顧問等兼職酬金 1,118千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列推動政府採購法立法及宣導工作等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,584千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研議公共工程資源及期程管理制度經費 4,194
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加 1,285千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列建立公共工程資源供需期程及人力資源
  │  │  │  │              │              │              │              │      規劃與管理之研究等經費 1,093千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列考察營建技術人力管理制度之旅費等 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導營造與相關產業及專業服務經費 2,971千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增 255千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列兼職酬金及考察公共工程技師制度之旅
  │  │  │  │              │              │              │              │      費等 309千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)建立政府採購資訊體系經費17,109千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 1,521千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列發行政府採購公報印刷費及郵資等 2,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列資訊設備費 465千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列訓練鐘點費、電腦維護費及參加國際性
  │  │  │  │              │              │              │              │      研討會議旅費等 1,456千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增辦理公共工程法制業務經費 1,955千元。
  │  │  │  │3303952000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │公共工程技術業│        54,334│        54,863│          -529│1.本年度預算數54,334千元,包括人事費31,727千
  │  │  │  │務            │              │              │              │  元,業務費19,339千元,旅運費 2,555千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 713千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,387千元,較上年度增加 3,354
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 581千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列員工薪俸及薪工準備等 2,773千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公共工程計畫之審議經費 6,429千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依撙節原則減列業務費、旅運費等 1,648千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)公共工程經費估算系統之建立及推廣經費12,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    27千元,較上年度淨減 2,876千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列檢討工程經費估算系統執行及推廣經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       4,376千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理公共工程物價調查及公共工程估價
  │  │  │  │              │              │              │              │      資料庫建置等經費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)工程技術之服務及培訓經費 4,991千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 641千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理公共工程人員培訓經費 359千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理地方政府與主辦工程單位合作興設
  │  │  │  │              │              │              │              │      棄土場可行性之研究經費 1,000千元。
  │  │  │  │3303952100    │              │              │              │
  │  │ 4│  │公共工程研究發│        14,204│        18,858│        -4,654│1.本年度預算數14,204千元,包括人事費 1,062千
  │  │  │  │展業務        │              │              │              │  元,業務費12,447千元,旅運費 650千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)新機具新工法之發展及推廣經費 2,540千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 489千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列業務費、旅運費、設備費等
  │  │  │  │              │              │              │              │       511千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理新工程技術工法研發推廣經費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公共工程技術研究經費 4,935千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 2,865千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委託研究經費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列考察填海造地工程技術之旅費 135千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)建立公共工程技術資料庫體系經費 1,287千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 5,465千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理公共工程技術研討會議等經費 2,4
  │  │  │  │              │              │              │              │      65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託研究經費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)公共工程技術規範之檢討及審查經費 5,442千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增 3,187千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則減列兼職酬金、業務費及旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │      等 813千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理公共工程技術規範及編碼之整合經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 4,000千元。
  │  │  │  │3303953000    │              │              │              │
  │  │ 5│  │公共工程管理業│        66,534│        61,770│         4,764│1.本年度預算數66,534千元,包括人事費39,433千
  │  │  │  │務            │              │              │              │  元,業務費20,586千元,旅運費 3,356千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 1,159千元,補助及捐助 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費36,865千元,較上年度增加 4,764
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 723千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列員工薪俸及薪工準備等 4,041千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公共工程計畫執行之協調及考核經費 5,783千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減 4,074千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委託研究等業務費 4,160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列協助各重大公共工程解決專案問題所需
  │  │  │  │              │              │              │              │      顧問酬金等86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)工程品質管理及公共工程品質年計畫經費13,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    24千元,較上年度淨減 192千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列兼職酬金及國外旅費等 1,182千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理優良公共工程獎勵活動等業務費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │      90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立公共工程管理資訊體系經費 6,218千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 1,032千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列資訊設備費 696千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列資訊系統軟體開發業務費 1,520千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列出席國際性會議等旅費 208千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)公共工程爭議處理業務經費 4,244千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列設置公共工程爭議處理委員會處理相
  │  │  │  │              │              │              │              │    關業務所需經費 3,234千元。
  │  │  │  │3303959000    │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│         6,424│         1,309│         5,115│
  │  │  │  │3303959011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,199│             -│         1,199│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置會議室播音設備經費 950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置傳真機 5台經費99千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.購置行動電話 5台經費 150千元。
  │  │  │  │3303959019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         5,225│         1,309│         3,916│1.本科目上年度預算數 1,309千元,全數由「資訊
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備」科目經費併入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)購置個人電腦12台經費 540千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)購置雷射印表機 4台經費 352千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)購置網路伺服主機 1台經費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)購置光碟儲存檔案系統設備經費 3,175千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)購置掃描機 1台經費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)購置攝影機 2台、恆溫防潮櫃 2台、冷氣機 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    台、開水爐 3台、來賓接待椅 3組、電視機 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    台、錄放影機 2台及碎紙機 1台等經費 528千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度購置資訊設備預算業已編列完竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,309千元,如數減列。
  │  │  │  │3303959800    │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
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