87B40395.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │3303950000 │ │ │ │ │20│ │ │公共工程委員會│ -│ -│ -│ │ │ │ │3303950100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 129,851│ 126,499│ 3,352│ │ │ │ │3303950101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 129,851│ 126,499│ 3,352│1.本年度預算數 129,851千元,包括人事費52,281 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費67,076千元,維護費 3,412千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 5,582千元,補助及捐助 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費51,845千元,較上年度淨增82千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少駐警 7人,減列人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,499千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列員工薪俸及薪工準備等 707千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費78,006千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 3,270千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少駐警 7人,減列統籌業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費88千元,辦公器具養護費 7千元及服裝 │ │ │ │ │ │ │ │ 費67千元,合共減列 162千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列辦公房屋租金 167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依撙節原則減列員工上下班車資及國內旅費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 1,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數,核實增列退休退職人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員三節慰問金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準增列技工及工友26人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 187千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合油價調整增列公務車輛油料費44千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實增列稅金 4千元,合共48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列辦公房屋管理及維護費 636千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依車輛使用年期,增列公務車輛養護費 234 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列首長、副首長特別費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列國家建設系列紀錄影片專輯攝製及電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦資訊軟體等經費 2,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列出席國際性會議之旅費 762千元。 │ │ │ │3303951000 │ │ │ │ │ │ 2│ │公共工程企劃及│ 68,003│ 65,399│ 2,604│1.本年度預算數68,003千元,包括人事費33,695千 │ │ │ │法規業務 │ │ │ │ 元,業務費28,684千元,維護費 1,150千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,706千元,設備及投資 1,768千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,048千元,較上年度增加 2,324 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 611千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列員工薪俸及薪工準備等 1,713千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研定推動公共工程法規與政府採購制度及政策 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費11,726千元,較上年度淨減 1,694千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託研究經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列參加WTO政府採購會議及談判等旅費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,396千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列編纂公共建設報告書稿費及加入WTO │ │ │ │ │ │ │ │ 工作諮商顧問等兼職酬金 1,118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列推動政府採購法立法及宣導工作等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,584千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研議公共工程資源及期程管理制度經費 4,194 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加 1,285千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列建立公共工程資源供需期程及人力資源 │ │ │ │ │ │ │ │ 規劃與管理之研究等經費 1,093千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列考察營建技術人力管理制度之旅費等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導營造與相關產業及專業服務經費 2,971千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增 255千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列兼職酬金及考察公共工程技師制度之旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 309千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)建立政府採購資訊體系經費17,109千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 1,521千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列發行政府採購公報印刷費及郵資等 2,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列資訊設備費 465千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列訓練鐘點費、電腦維護費及參加國際性 │ │ │ │ │ │ │ │ 研討會議旅費等 1,456千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增辦理公共工程法制業務經費 1,955千元。 │ │ │ │3303952000 │ │ │ │ │ │ 3│ │公共工程技術業│ 54,334│ 54,863│ -529│1.本年度預算數54,334千元,包括人事費31,727千 │ │ │ │務 │ │ │ │ 元,業務費19,339千元,旅運費 2,555千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 713千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,387千元,較上年度增加 3,354 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 581千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列員工薪俸及薪工準備等 2,773千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公共工程計畫之審議經費 6,429千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則減列業務費、旅運費等 1,648千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公共工程經費估算系統之建立及推廣經費12,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元,較上年度淨減 2,876千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列檢討工程經費估算系統執行及推廣經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,376千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理公共工程物價調查及公共工程估價 │ │ │ │ │ │ │ │ 資料庫建置等經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工程技術之服務及培訓經費 4,991千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 641千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理公共工程人員培訓經費 359千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理地方政府與主辦工程單位合作興設 │ │ │ │ │ │ │ │ 棄土場可行性之研究經費 1,000千元。 │ │ │ │3303952100 │ │ │ │ │ │ 4│ │公共工程研究發│ 14,204│ 18,858│ -4,654│1.本年度預算數14,204千元,包括人事費 1,062千 │ │ │ │展業務 │ │ │ │ 元,業務費12,447千元,旅運費 650千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)新機具新工法之發展及推廣經費 2,540千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 489千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費、旅運費、設備費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 511千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理新工程技術工法研發推廣經費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公共工程技術研究經費 4,935千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 2,865千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託研究經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列考察填海造地工程技術之旅費 135千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)建立公共工程技術資料庫體系經費 1,287千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 5,465千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理公共工程技術研討會議等經費 2,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託研究經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)公共工程技術規範之檢討及審查經費 5,442千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增 3,187千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列兼職酬金、業務費及旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 813千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理公共工程技術規範及編碼之整合經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,000千元。 │ │ │ │3303953000 │ │ │ │ │ │ 5│ │公共工程管理業│ 66,534│ 61,770│ 4,764│1.本年度預算數66,534千元,包括人事費39,433千 │ │ │ │務 │ │ │ │ 元,業務費20,586千元,旅運費 3,356千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 1,159千元,補助及捐助 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,865千元,較上年度增加 4,764 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 723千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列員工薪俸及薪工準備等 4,041千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公共工程計畫執行之協調及考核經費 5,783千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨減 4,074千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託研究等業務費 4,160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列協助各重大公共工程解決專案問題所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 顧問酬金等86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)工程品質管理及公共工程品質年計畫經費13,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元,較上年度淨減 192千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金及國外旅費等 1,182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理優良公共工程獎勵活動等業務費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建立公共工程管理資訊體系經費 6,218千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 1,032千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列資訊設備費 696千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列資訊系統軟體開發業務費 1,520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列出席國際性會議等旅費 208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)公共工程爭議處理業務經費 4,244千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列設置公共工程爭議處理委員會處理相 │ │ │ │ │ │ │ │ 關業務所需經費 3,234千元。 │ │ │ │3303959000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 6,424│ 1,309│ 5,115│ │ │ │ │3303959011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 1,199│ -│ 1,199│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置會議室播音設備經費 950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置傳真機 5台經費99千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置行動電話 5台經費 150千元。 │ │ │ │3303959019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 5,225│ 1,309│ 3,916│1.本科目上年度預算數 1,309千元,全數由「資訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備」科目經費併入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置個人電腦12台經費 540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)購置雷射印表機 4台經費 352千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)購置網路伺服主機 1台經費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)購置光碟儲存檔案系統設備經費 3,175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)購置掃描機 1台經費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)購置攝影機 2台、恆溫防潮櫃 2台、冷氣機 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 台、開水爐 3台、來賓接待椅 3組、電視機 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 台、錄放影機 2台及碎紙機 1台等經費 528千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度購置資訊設備預算業已編列完竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,309千元,如數減列。 │ │ │ │3303959800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |