87B40510.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005100000    │              │              │              │
  │ 3│  │  │行政法院      │       134,894│       140,632│        -5,738│行政法院本年度預算數 134,894千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │定預算數 140,632千元,減少 5,738千元。
  │  │  │  │3505100100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        40,949│        39,895│         1,054│
  │  │  │  │3505100101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        40,949│        39,895│         1,054│1.本科目上年度預算數34,621千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「資訊管理」科目移入 1,619千元及「行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  訴訟審判」科目移入人事費 3,655千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數40,949千元,包括人事費30,276千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,406千元,維護費 3,765千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 417千元,設備及投資85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,770千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,187千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,576千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增27千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減少優遇司法官 7人,配合減列統籌業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      88千元及辦公器具養護費 7千元,合共95千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列業務費 403千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列技工工友退休退職補償金 201千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依規定標準增列技工及工友20人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合油價調整增列油料費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列首長特別費84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依車輛使用年期核實增列車輛養護費47千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 1,893千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列維護費79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理電腦資訊作業經費 1,538千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列業務費19千元及維護費62千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列81千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理法規研究及判例要旨審查編輯業務經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    72千元,與上年度同。
  │  │  │  │3505100102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │             -│             -│             -│本科目上年度預算數 1,619千元,配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │如數移入「行政管理」科目。
  │  │  │  │3505101000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │行政訴訟審判  │        80,797│        77,715│         3,082│1.本科目上年度預算數81,370千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 3,655千元列入「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數80,797千元,包括人事費77,363千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,365千元,旅運費69千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費77,363千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,049千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理行政訴訟業務經費 3,434千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增33千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列法律圖書購置經費 200千元。
  │  │  │  │3505101600    │              │              │              │
  │  │ 3│  │司法官優遇    │        12,846│        22,055│        -9,209│本年度預算數12,846千元,係辦理司法官優遇業務
  │  │  │  │              │              │              │              │,均屬人事費,較上年度減少優遇司法官 7人之人
  │  │  │  │              │              │              │              │事費 9,209千元。
  │  │  │  │3505108800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │改建辦公廳舍計│             -│             -│             -│
  │  │  │  │畫            │              │              │              │
  │  │  │  │3505109000    │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│             -│           665│          -665│
  │  │  │  │3505109002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3505109011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│           624│          -624│上年度汰換公務車及公務機車等預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │列 624千元如數減列。
  │  │  │  │3505109019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│            41│           -41│上年度購置金屬探測器及防爆毯等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │所列41千元如數減列。
  │  │  │  │3505109800    │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │           302│           302│             0│仍照上年度預算數編列。
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