87B40520.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005200000    │              │              │              │
  │ 4│  │  │公務員懲戒委員│       115,574│       142,697│       -27,123│公務員懲戒委員會本年度預算數 115,574千元,較
  │  │  │  │會            │              │              │              │上年度法定預算數 142,697千元,減少27,123千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │3505200100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        47,092│        44,331│         2,761│
  │  │  │  │3505200101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        47,092│        44,331│         2,761│1.本科目上年度預算數43,424千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,將「資訊管理」科目經費 907千元一併移由本
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數47,092千元,包括人事費38,758千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,143千元,維護費 1,327千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 790千元,設備及投資74千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費37,403千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 908千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,590千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 334千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減少優遇委員16人,配合減列統籌業務費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      01千元及辦公器具養護費16千元,合共 217
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列業務費 158千元及維護費 7千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 165千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 129千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列技工工友退休退職補償金 328千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依規定標準增列技工及工友20人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合油價調整增列油料費23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列首長特別費84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 8千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費95千元,較上年度核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列維護費 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)法規研究及案例抄錄編輯經費 757千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)法規研究及審議則例編印業務經費 2,485千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 1,669千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增辦理議決書整編經費 1,710千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理電腦資訊作業經費 762千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實減列業務費12千元及維護費 133千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 145千元。
  │  │  │  │3505200102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │             -│             -│             -│本科目上年度預算數 907千元,配合科目調整,如
  │  │  │  │              │              │              │              │數移入「行政管理」科目。
  │  │  │  │3505201000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │懲戒案件處理  │        50,075│        48,531│         1,544│
  │  │  │  │3505201020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│懲戒案件審議  │        47,103│        45,670│         1,433│1.本年度預算數47,103千元,包括人事費45,742千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,274千元,旅運費87千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費45,742千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,290千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)懲戒案件審議業務經費 1,361千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 143千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列法律圖書購置經費 200千元。
  │  │  │  │3505201021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│懲戒案件調查  │         2,972│         2,861│           111│1.本年度預算數 2,972千元,包括人事費 2,701千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 184千元,旅運費87千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,701千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)懲戒案件調查業務經費 271千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實減列業務費 9千元。
  │  │  │  │3505201600    │              │              │              │
  │  │ 3│  │司法官優遇    │        17,834│        48,498│       -30,664│本年度預算數17,834千元,係辦理委員優遇業務,
  │  │  │  │              │              │              │              │均屬人事費,較上年度減少優遇委員16人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │30,664千元。
  │  │  │  │3505209000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│           280│         1,044│          -764│
  │  │  │  │3505209011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│           624│          -624│上年度汰換公務車及機車等預算業已編竣,所列 6
  │  │  │  │              │              │              │              │24千元如數減列。
  │  │  │  │3505209019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           280│           420│          -140│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換審判用設備購置費 280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換各項設備預算業已編竣,所列 420千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │3505209800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           293│           293│             0│仍照上年度預算數編列。
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