87B40531.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005310000    │              │              │              │
  │ 6│  │  │臺灣高等法院臺│       475,418│       409,274│        66,144│臺灣高等法院臺中分院本年度預算數 475,418千元
  │  │  │  │中分院        │              │              │              │,較上年度法定預算數 409,274千元,增加66,144
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │3505310100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        56,203│        54,490│         1,713│
  │  │  │  │3505310101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        56,203│        54,490│         1,713│1.本科目上年度預算數50,906千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,將「資訊管理」科目經費 3,584千元一併移由
  │  │  │  │              │              │              │              │  本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數56,203千元,包括人事費42,481千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,596千元,維護費 4,035千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 867千元,設備及投資 224千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費41,628千元,較上年度增加 1,725
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,329千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增加技工 1人之人事費 396千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 8,952千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 350千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減少優遇司法官 8人,配合減列統籌業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │       100千元及辦公器具養護費 8千元,合共 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      08千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列業務費 213千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期核實減列車輛養護費66千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合增員計畫,本年度增加職員 2人,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │      統籌業務費26千元,辦公設備費31千元,辦
  │  │  │  │              │              │              │              │      公器具養護費 2千元及上下班車票費29千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增車輛 1輛及司機 1人,配合增列油料、
  │  │  │  │              │              │              │              │      稅捐保險等經費79千元,車輛養護費 9千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,統籌業務費 7千元及上下班車票費15千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列技工工友退休退職補償金 351千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依規定標準增列技工及工友14人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 101千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]配合油價調整增列油料費19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列首長特別費22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 3,439千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 206千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 108千元及維護費 104千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 212千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增員計畫,增列法官及紀錄書記官各 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      人之法衣製作費 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理電腦資訊作業經費 2,184千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列業務費32千元及維護費 124千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共減列 156千元。
  │  │  │  │3505310102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │             -│             -│             -│本科目上年度預算數 3,584千元,配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │如數移入「行政管理」科目。
  │  │  │  │3505311000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       209,165│       197,234│        11,931│
  │  │  │  │3505311020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        77,802│        75,238│         2,564│1.本年度預算數77,802千元,包括人事費76,280千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 650千元,旅運費 872千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費76,280千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,599千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 1,522
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度核實減列業務費35千元。
  │  │  │  │3505311022    │              │              │              │
  │  │  │ 2│刑事訴訟審判  │       131,363│       121,996│         9,367│1.本年度預算數 131,363千元,包括人事費 124,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  66千元,業務費 3,656千元,旅運費 3,141千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 124,566千元,較上年度增加 8,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    39千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,999千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增員計畫,分配本科目 2人人事費 3,4
  │  │  │  │              │              │              │              │      40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 6,797
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增 928千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 163千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列刑事案件旅費、鑑定費及郵務送達費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │      41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列法律圖書購置經費 150千元。
  │  │  │  │3505311300    │              │              │              │
  │  │ 3│  │財務案件處理  │         2,586│         2,494│            92│
  │  │  │  │3505311320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         2,586│         2,494│            92│1.本年度預算數 2,586千元,包括人事費 2,581千
  │  │  │  │定            │              │              │              │  元,業務費 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,581千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費 5千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │3505311600    │              │              │              │
  │  │ 4│  │司法官優遇    │         4,984│        18,582│       -13,598│本年度預算數 4,984千元,係辦理司法官優遇業務
  │  │  │  │              │              │              │              │,均屬人事費,較上年度減少優遇司法官 8人之人
  │  │  │  │              │              │              │              │事費13,598千元。
  │  │  │  │3505318800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │籌備臺灣地區行│       200,000│       127,500│        72,500│興建臺灣地區行政法院辦公廳舍房屋建築及設備等
  │  │  │  │政法院        │              │              │              │項總經費 1,090,556千元,分五年辦理,84至86年
  │  │  │  │              │              │              │              │度編列 294,230千元,本年度編列第四年經費 200
  │  │  │  │              │              │              │              │,000千元。
  │  │  │  │3505319000    │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│         1,941│         8,435│        -6,494│
  │  │  │  │3505319002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3505319011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         1,851│             -│         1,851│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換首長座車及民事勘驗車各 1輛購置費 1,248
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增刑事勘驗車 1輛購置費 603千元。
  │  │  │  │3505319019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │            90│         8,435│        -8,345│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換審判用設備購置費90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換及新增各項設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   8,435千元如數減列。
  │  │  │  │3505319800    │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │           539│           539│             0│仍照上年度預算數編列。
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