87B40532.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005320000    │              │              │              │
  │ 7│  │  │臺灣高等法院臺│       223,951│       237,921│       -13,970│臺灣高等法院臺南分院本年度預算數 223,951千元
  │  │  │  │南分院        │              │              │              │,較上年度法定預算數 237,921千元,減少13,970
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │3505320100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        53,201│        51,733│         1,468│
  │  │  │  │3505320101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        53,201│        51,733│         1,468│1.本科目上年度預算數48,671千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,將「資訊管理」科目經費 3,062千元一併移由
  │  │  │  │              │              │              │              │  本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數53,201千元,包括人事費38,293千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,998千元,維護費 4,250千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,468千元,設備及投資 192千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費37,247千元,較上年度增加 1,428
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列調整待遇經費 1,032千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增技工 1人之人事費 396千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費10,293千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 493千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減少優遇司法官 7人,配合減列統籌業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      88千元及辦公器具養護費 7千元,合共95千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列業務費 156千元及維護費29千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 185千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期核實減列車輛養護費25千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列技工工友退休退職補償金 528千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增車輛 1輛及司機 1人,配合增列油料、
  │  │  │  │              │              │              │              │      稅捐保險等經費79千元,車輛養護費 9千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,統籌業務費 7千元及上下班車票費15千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依規定標準增列技工及工友15人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]配合油價調整增列油料費22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列首長特別費22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 3,866千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列業務費 130千元及維護費81千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共減列 211千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理電腦資訊作業經費 1,795千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列業務費25千元及維護費 217千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共減列 242千元。
  │  │  │  │3505320102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │             -│             -│             -│本科目上年度預算數 3,062千元,配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │如數移入「行政管理」科目。
  │  │  │  │3505321000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       162,015│       157,743│         4,272│
  │  │  │  │3505321020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        70,777│        68,904│         1,873│1.本年度預算數70,777千元,包括人事費69,347千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 795千元,旅運費 635千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費69,347千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,913千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 1,430
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度核實減列業務費40千元。
  │  │  │  │3505321022    │              │              │              │
  │  │  │ 2│刑事訴訟審判  │        91,238│        88,839│         2,399│1.本年度預算數91,238千元,包括人事費84,212千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,709千元,旅運費 3,317千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費84,212千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,304千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 7,026
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增95千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 182千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列刑事案件鑑定費 127千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列法律圖書購置經費 150千元。
  │  │  │  │3505321300    │              │              │              │
  │  │ 3│  │財務案件處理  │         1,101│         1,061│            40│
  │  │  │  │3505321320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         1,101│         1,061│            40│1.本年度預算數 1,101千元,包括人事費 1,042千
  │  │  │  │定            │              │              │              │  元,業務費59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,042千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費59千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │3505321600    │              │              │              │
  │  │ 4│  │司法官優遇    │         4,984│        18,555│       -13,571│本年度預算數 4,984千元,係辦理司法官優遇業務
  │  │  │  │              │              │              │              │,均屬人事費,較上年度減少優遇司法官 7人之人
  │  │  │  │              │              │              │              │事費13,571千元。
  │  │  │  │3505329000    │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│         2,057│         8,236│        -6,179│
  │  │  │  │3505329011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,206│           626│           580│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換民事勘驗車 1輛購置費 603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增刑事勘驗車 1輛購置費 603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換首長座車預算業已編竣,所列 626千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │3505329019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           851│         7,610│        -6,759│本年度預算數之內容與上年度之比較
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換審判用設備購置費 851千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換及新增各項設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   7,610千元如數減列。
  │  │  │  │3505329800    │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │           593│           593│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────