87B40534.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005340000    │              │              │              │
  │ 9│  │  │臺灣高等法院花│       136,543│       106,823│        29,720│臺灣高等法院花蓮分院本年度預算數 136,543千元
  │  │  │  │蓮分院        │              │              │              │,較上年度法定預算數 106,823千元,增加29,720
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │3505340100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        36,470│        32,886│         3,584│
  │  │  │  │3505340101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        36,470│        32,886│         3,584│1.本科目上年度預算數30,796千元,另配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,將「資訊管理」科目經費 2,090千元一併移
  │  │  │  │              │              │              │              │  由本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數36,470千元,包括人事費31,144千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,277千元,維護費 1,623千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 361千元,設備及投資65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,655千元,較上年度增加 3,411
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,006千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增加技工 1人之人事費 405千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,979千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 292千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減少優遇司法官 1人,配合減列統籌業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      12千元及辦公器具養護費 1千元,合共13千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列業務費54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期核實減列車輛養護費25千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列技工工友退休退職補償金 143千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增車輛 1輛及司機 1人,配合增列油料、
  │  │  │  │              │              │              │              │      稅捐保險等經費79千元,車輛養護費 9千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,統籌業務費 7千元及上下班車票費15千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依規定標準增列技工及工友13人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合油價調整增列油料費15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列首長特別費22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 1,431千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列業務費 5千元及維護費32千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列37千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理電腦資訊作業經費 1,405千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列業務費82千元。
  │  │  │  │3505340102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │             -│             -│             -│本科目上年度預算數 2,090千元,配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │如數移入「行政管理」科目。
  │  │  │  │3505341000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        36,073│        32,826│         3,247│
  │  │  │  │3505341020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        15,979│        14,486│         1,493│1.本年度預算數15,979千元,包括人事費15,646千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費84千元,旅運費 249千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,646千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,513千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 333千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度核實減列業務費20千元。
  │  │  │  │3505341022    │              │              │              │
  │  │  │ 2│刑事訴訟審判  │        20,094│        18,340│         1,754│1.本年度預算數20,094千元,包括人事費18,339千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 875千元,旅運費 880千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,339千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,803千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 1,755
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減49千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費99千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列法律圖書購置經費50千元。
  │  │  │  │3505341600    │              │              │              │
  │  │ 3│  │司法官優遇    │             -│         2,099│        -2,099│上年度辦理司法官優遇預算業已編竣,所列 2,099
  │  │  │  │              │              │              │              │千元如數減列。
  │  │  │  │3505348800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │擴增建辦公廳舍│        61,964│        34,000│        27,964│擴增建辦公廳舍地上補償費、整地工程、房屋建築
  │  │  │  │計畫          │              │              │              │及設備等項總經費 149,189千元,分四年辦理,除
  │  │  │  │              │              │              │              │86年度編列34,000千元外,本年度編列第二年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │61,964千元。
  │  │  │  │3505349000    │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│         1,875│         4,851│        -2,976│
  │  │  │  │3505349011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,206│             -│         1,206│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增刑事勘驗車 1輛購置費 603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換民事勘驗車 1輛購置費 603千元。
  │  │  │  │3505349019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           669│         4,851│        -4,182│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換審判用內部設備購置費 669千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換及新增各項設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,851千元如數減列。
  │  │  │  │3505349800    │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │           161│           161│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────