87B40541.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0005410000 │ │ │ │ │10│ │ │臺灣臺北地方法│ 851,438│ 866,490│ -15,052│臺灣臺北地方法院本年度預算數 851,438千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 866,490千元,減少15,052千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3505410100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 200,816│ 188,505│ 12,311│ │ │ │ │3505410101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 200,816│ 188,505│ 12,311│1.本科目上年度預算數 175,017千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊管理」科目經費13,488千元一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 200,816千元,包括人事費 137,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元,業務費40,381千元,維護費15,226千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 7,097千元,設備及投資 779千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 133,460千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 7,153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費42,677千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 4,601千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減少優遇司法官 9人,配合減列統籌業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 113千元及辦公器具養護費 9千元,合共 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列業務費 130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 9千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列技工工友退休退職補償金 2,215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合增員計畫,本年度增加職員 2人,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 統籌業務費26千元,辦公設備費31千元,辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公器具養護費 2千元及上下班車票費29千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依規定標準增列技工及工友87人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 625千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合油價調整增列油料費 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列首長特別費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列民刑事簡易庭辦公室專項水電費及清 │ │ │ │ │ │ │ │ 潔維護費 1,424千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 依辦公房舍面積,核實增列房屋建築修繕 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 359千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務經費15,984千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 1,168千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列民刑事簡易庭辦公廳舍專項發電機、空 │ │ │ │ │ │ │ │ 調、監控系統、主機、電梯、消防設備及器 │ │ │ │ │ │ │ │ 材等項設施養護費 1,162千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增員計畫,增列法官及紀錄書記官各 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 人之法衣製作費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理電腦資訊作業經費 8,695千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列維護費 611千元。 │ │ │ │3505410102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ -│ -│ -│本科目上年度預算數13,488千元,配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │如數移入「行政管理」科目。 │ │ │ │3505411000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 472,689│ 445,415│ 27,274│ │ │ │ │3505411020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 184,355│ 175,582│ 8,773│1.本年度預算數 184,355千元,包括人事費 176,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 82千元,業務費 5,446千元,旅運費 2,327千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 176,582千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 9,060千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 7,773 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度核實減列業務費 287千元。 │ │ │ │3505411021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 77,676│ 74,273│ 3,403│1.本年度預算數77,676千元,包括人事費64,110千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 494千元,旅運費13,072千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費64,110千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,403千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費13,566千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │3505411022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 210,658│ 195,560│ 15,098│1.本科目上年度預算數 184,187千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「財務罰鍰案件執行」科目移入人事費11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,373千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 210,658千元,包括人事費 189,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元,業務費14,238千元,旅運費 6,595千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 189,825千元,較上年度增加12,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 8,938千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增員計畫,分配本科目 2人人事費 3,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費20,833 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增 2,991千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 562千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列刑事鑑定費及郵務送達費 3,303千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列法律圖書購置經費 250千元。 │ │ │ │3505411200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 47,242│ 47,303│ -61│1.本年度預算數47,242千元,包括人事費41,112千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,358千元,旅運費 2,772千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,520千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,804千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 2,208 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費11,454千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列業務費 1,897千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理少年心理測驗人員維持費 1,060千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列調整待遇經費32千元。 │ │ │ │3505411300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 15,711│ 15,711│ 0│ │ │ │ │3505411320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 2,672│ 2,672│ 0│1.本年度預算數 2,672千元,包括人事費 2,666千 │ │ │ │定 │ │ │ │ 元,業務費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,666千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費 6千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │3505411321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 13,039│ 13,039│ 0│1.本科目上年度預算數24,412千元,配合科目調整 │ │ │ │行 │ │ │ │ ,移出人事費11,373千元列入「刑事訴訟審判」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數13,039千元,包括人事費13,034千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,034千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 5千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │3505411400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 39,350│ 37,462│ 1,888│1.本年度預算數39,350千元,包括人事費35,549千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 551千元,旅運費 3,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,549千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,888千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 3,801千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │3505411600 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法官優遇 │ 4,984│ 22,353│ -17,369│本年度預算數 4,984千元,係辦理司法官優遇業務 │ │ │ │ │ │ │ │,均屬人事費,較上年度減少優遇司法官 9人之人 │ │ │ │ │ │ │ │事費17,369千元。 │ │ │ │3505418700 │ │ │ │ │ │ 7│ │籌備民刑事簡易│ 64,265│ 88,128│ -23,863│1.本年度預算數64,265千元,包括人事費 120千元 │ │ │ │庭 │ │ │ │ ,業務費 1,785千元,旅運費 261千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資62,099千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 1,622千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實減列業務費 182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)籌建民、刑事簡易庭業務經費 544千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)興建新店民、刑事簡易庭辦公廳舍房屋建築及 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備等項總經費 339,126千元,分五年辦理, │ │ │ │ │ │ │ │ 84至86年度已編列 171,921千元,本年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 第四年經費62,099千元。 │ │ │ │3505419000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 4,824│ 20,056│ -15,232│ │ │ │ │3505419011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 3,660│ 4,048│ -388│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車 1輛,刑事勘驗車 5輛購置費 3,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換民事勘驗車、中型警備車及機車等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 4,048千元如數減列。 │ │ │ │3505419019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 1,164│ 16,008│ -14,844│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換審判用內部設備購置費 1,164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換及新增各項設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 16,008千元如數減列。 │ │ │ │3505419800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 1,557│ 1,557│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |