87B40542.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005420000    │              │              │              │
  │11│  │  │臺灣士林地方法│       329,878│       383,327│       -53,449│臺灣士林地方法院本年度預算數 329,878千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │上年度法定預算數 383,327千元,減少53,449千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │3505420100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        81,046│        66,107│        14,939│
  │  │  │  │3505420101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        81,046│        66,107│        14,939│1.本科目上年度預算數59,934千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,將「資訊管理」科目經費 6,173千元一併移由
  │  │  │  │              │              │              │              │  本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數81,046千元,包括人事費41,790千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費14,882千元,維護費21,419千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,705千元,設備及投資 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費41,437千元,較上年度增加 3,801
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,405千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增加技工 1人之人事費 396千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費13,976千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,191千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 289千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列技工工友退休退職補償金98千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合增員計畫,本年度增加職員 1人,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │      統籌業務費14千元,辦公設備費14千元,辦
  │  │  │  │              │              │              │              │      公器具養護費 1千元及上下班車票費15千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增車輛 1輛及司機 1人,配合增列油料、
  │  │  │  │              │              │              │              │      稅捐保險等經費79千元,車輛養護費 9千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,統籌業務費 7千元及上下班車票費15千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依規定標準增列技工及工友28人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 201千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合油價調整增列油料費49千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列首長特別費22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列民刑事簡易庭辦公室專項水電費及清潔
  │  │  │  │              │              │              │              │      維護費 729千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 依辦公房舍面積,核實增列房屋建築修繕
  │  │  │  │              │              │              │              │        費 110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 依車輛使用年期核實增列車輛養護費92千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費21,906千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增10,143千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 433千元及維護費 261千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 694千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增員計畫,增列紀錄書記官 1人之法衣
  │  │  │  │              │              │              │              │      製作費 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列民刑事簡易庭辦公廳舍專項發電機、空
  │  │  │  │              │              │              │              │      調、安全警戒、電梯、消防設備及器材等項
  │  │  │  │              │              │              │              │      設施養護費 1,451千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦公室危樓補強修護經費 9,383千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理電腦資訊作業經費 3,727千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列維護費 196千元。
  │  │  │  │3505420102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │             -│             -│             -│本科目上年度預算數 6,173千元,配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │如數移入「行政管理」科目。
  │  │  │  │3505421000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       174,303│       164,486│         9,817│
  │  │  │  │3505421020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        65,782│        62,332│         3,450│1.本年度預算數65,782千元,包括人事費63,347千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,620千元,旅運費 815千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費63,347千元,較上年度增加 3,410
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,495千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增員計畫,分配本科目 1人人事費 915
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 2,435
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增40千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列法律圖書購置經費 120千元。
  │  │  │  │3505421021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        24,352│        23,570│           782│1.本年度預算數24,352千元,包括人事費19,011千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 360千元,旅運費 4,981千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,011千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 5,341千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實減列業務費18千元。
  │  │  │  │3505421022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        84,169│        78,584│         5,585│1.本科目上年度預算數76,240千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入人事、業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運等經費 2,344千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數84,169千元,包括人事費73,255千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,289千元,旅運費 2,625千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費73,255千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,141千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費10,914
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增 2,444千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 338千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列刑事案件旅費、鑑定費及郵務送達費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,652千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列法律圖書購置經費 130千元。
  │  │  │  │3505421200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        18,818│        17,978│           840│1.本年度預算數18,818千元,包括人事費16,295千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,826千元,旅運費 697千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,018千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 620千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 923千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度核實減列業務費80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 4,877千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列郵務送達經費 300千元。
  │  │  │  │3505421300    │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         8,515│         8,225│           290│
  │  │  │  │3505421320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         2,917│         2,767│           150│1.本年度預算數 2,917千元,包括人事費 2,871千
  │  │  │  │定            │              │              │              │  元,業務費46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,871千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費46千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實減列業務費 2千元。
  │  │  │  │3505421321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│         5,598│         5,458│           140│1.本科目上年度預算數 7,802千元,配合科目調整
  │  │  │  │行            │              │              │              │  ,移出人事費 2,076千元,業務費35千元及旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 233千元,合共 2,344千元列入「刑事訴訟審
  │  │  │  │              │              │              │              │  判」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,598千元,包括人事費 4,937千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費81千元,旅運費 580千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,937千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 661千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實減列業務費 4千元。
  │  │  │  │3505421400    │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         6,628│         6,192│           436│1.本年度預算數 6,628千元,包括人事費 5,450千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 402千元,旅運費 776千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,450千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 247千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 1,178千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 189千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列郵務送達經費 200千元。
  │  │  │  │3505421600    │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │         2,019│         2,019│             0│本年度預算數 2,019千元,係辦理司法官優遇業務
  │  │  │  │              │              │              │              │,均屬人事費,與上年度同。
  │  │  │  │3505428700    │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│        17,190│       108,322│       -91,132│1.本年度預算數17,190千元,包括人事費79千元,
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  業務費 810千元,旅運費 141千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │  16,160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 765千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實減列業務費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建民、刑事簡易庭業務經費 265千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建內湖民、刑事簡易庭辦公廳舍房屋建築及
  │  │  │  │              │              │              │              │    設備等項總經費70,936千元,分六年辦理,82
  │  │  │  │              │              │              │              │    至86年度已編列54,776千元,本年度編列第六
  │  │  │  │              │              │              │              │    年經費16,160千元。
  │  │  │  │3505428800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │擴建辦公廳舍計│           909│             -│           909│本科目係本年度新增,本年度預算數 909千元,係
  │  │  │  │畫            │              │              │              │籌建第二辦公廳舍規劃設計費,均屬設備及投資。
  │  │  │  │3505429000    │              │              │              │
  │  │ 9│  │一般建築及設備│        19,953│         9,501│        10,452│
  │  │  │  │3505429002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        18,747│             -│        18,747│強固辦公大樓地層下陷工程經費如列數。
  │  │  │  │3505429011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         1,206│           115│         1,091│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增民事兼財務執行車 1輛購置費 603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換民事勘驗車 1輛購置費 603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換機車預算業已編竣,所列 115千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │  數減列。
  │  │  │  │3505429019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│         9,386│        -9,386│上年度汰換及新增各項設備預算業已編竣,所列 9
  │  │  │  │              │              │              │              │,386千元如數減列。
  │  │  │  │3505429800    │              │              │              │
  │  │10│  │第一預備金    │           497│           497│             0│仍照上年度預算數編列。
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