87B40543.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005430000    │              │              │              │
  │12│  │  │臺灣板橋地方法│       464,357│       491,793│       -27,436│臺灣板橋地方法院本年度預算數 464,357千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │上年度法定預算數 491,793千元,減少27,436千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │3505430100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       100,132│        95,513│         4,619│
  │  │  │  │3505430101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       100,132│        95,513│         4,619│1.本科目上年度預算數86,946千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,將「資訊管理」科目經費 8,567千元一併移由
  │  │  │  │              │              │              │              │  本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 100,132千元,包括人事費66,031
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費18,201千元,維護費11,180千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 4,318千元,設備及投資 402千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費65,600千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,923千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費20,457千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 490千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減少優遇司法官 1人,配合減列統籌業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      12千元及辦公器具養護費 1千元,合共13千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列業務費96千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期核實減列車輛養護費25千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列技工工友退休退職補償金 143千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合增員計畫,本年度增加職員 2人,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │      統籌業務費26千元,辦公設備費31千元,辦
  │  │  │  │              │              │              │              │      公器具養護費 2千元及上下班車票費29千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依規定標準增列技工及工友39人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]配合油價調整增列油料費74千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列首長特別費22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費10,771千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 3,606千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合增員計畫,增列法官及紀錄書記官各 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      人之法衣製作費 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦公大樓電線安全管線修護費 3,600千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理電腦資訊作業經費 3,304千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列業務費 585千元及維護費 815千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共減列 1,400千元。
  │  │  │  │3505430102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │             -│             -│             -│本科目上年度預算數 8,567千元,配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │如數移入「行政管理」科目。
  │  │  │  │3505431000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       288,388│       276,054│        12,334│
  │  │  │  │3505431020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │       101,425│        98,564│         2,861│1.本年度預算數 101,425千元,包括人事費97,911
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 2,335千元,旅運費 1,179千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費97,911千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,861千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 3,514
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │3505431021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        49,621│        48,444│         1,177│1.本年度預算數49,621千元,包括人事費40,290千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 146千元,旅運費 9,185千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費40,290千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,177千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 9,331千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │3505431022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │       137,342│       129,046│         8,296│1.本年度預算數 137,342千元,包括人事費 124,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  08千元,業務費 9,127千元,旅運費 4,207千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 124,008千元,較上年度增加 6,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    47千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,278千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增員計畫,分配本科目 2人人事費 3,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      69千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訟訴審判及調查勘驗業務經費13,334
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增 1,849千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 118千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列刑事案件旅費及鑑定費 1,817千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列法律圖書購置經費 150千元。
  │  │  │  │3505431200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        36,676│        36,078│           598│1.本年度預算數36,676千元,包括人事費30,976千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,610千元,旅運費 1,090千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費28,352千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 905千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 1,477
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 6,847千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列業務費 307千元。
  │  │  │  │3505431300    │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        10,192│         9,910│           282│
  │  │  │  │3505431320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         1,252│         1,216│            36│1.本年度預算數 1,252千元,包括人事費 1,219千
  │  │  │  │定            │              │              │              │  元,業務費33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,219千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費33千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │3505431321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│         8,940│         8,694│           246│1.本年度預算數 8,940千元,包括人事費 8,419千
  │  │  │  │行            │              │              │              │  元,業務費 471千元,旅運費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,419千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 246千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 521千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │3505431400    │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         7,181│         7,003│           178│1.本年度預算數 7,181千元,包括人事費 6,101千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 165千元,旅運費 915千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,101千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 178千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 1,080千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │3505431600    │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │         2,492│         4,336│        -1,844│本年度預算數 2,492千元,係辦理司法官優遇業務
  │  │  │  │              │              │              │              │,均屬人事費,較上年度減少優遇司法官 1人之人
  │  │  │  │              │              │              │              │事費 1,844千元。
  │  │  │  │3505438700    │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│         9,984│        49,941│       -39,957│興建板橋民、刑事簡易庭辦公廳舍房屋建築及設備
  │  │  │  │庭            │              │              │              │等項總經費 164,925千元,分五年辦理,82及84至
  │  │  │  │              │              │              │              │86年度已編列 154,941千元,本年度編列第五年經
  │  │  │  │              │              │              │              │費 9,984千元。
  │  │  │  │3505439000    │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│         8,597│        12,243│        -3,646│
  │  │  │  │3505439002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3505439011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         8,597│           777│         7,820│本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換民、刑事勘驗車 3輛,民事執行車、中型警
  │  │  │  │              │              │              │              │  備車及大型警備車各 1輛,合計 6輛購置費 8,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  97千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換刑事勘驗車及機車等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 777千元如數減列。
  │  │  │  │3505439019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│        11,466│       -11,466│上年度購置各項設備預算業已編竣,所列11,466千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │3505439800    │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │           715│           715│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────