87B40549.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0005490000 │ │ │ │ │15│ │ │臺灣苗栗地方法│ 148,267│ 114,768│ 33,499│1.臺灣苗栗地方法院本年度預算數 148,267千元, │ │ │ │院 │ │ │ │ 較上年度法定預算數83,251千元,增加65,016千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數83,251千元,配合轄區 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務調整,由臺灣新竹地方法院「行政管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入人事、業務等經費 7,607千元,「民事訴 │ │ │ │ │ │ │ │ 訟審判」科目移入人事、旅運等經費 7,887千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,「民事調解及執行」科目移入人事、旅運等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,627千元,「刑事訴訟審判」科目移入人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 、業務等經費11,859千元,「少年事件處理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入人事、旅運等經費 1,437千元及「非訟事 │ │ │ │ │ │ │ │ 件處理」科目移入旅運費 100千元,共計如表列 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數。 │ │ │ │3505490100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 52,848│ 36,290│ 16,558│ │ │ │ │3505490101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 52,848│ 36,290│ 16,558│1.本科目上年度預算數27,337千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「資訊管理」科目移入 1,346千元及臺灣新 │ │ │ │ │ │ │ │ 竹地方法院「行政管理」科目移入人事、業務等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 7,607千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數52,848千元,包括人事費31,947千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,734千元,維護費 8,199千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,913千元,設備及投資55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,832千元,較上年度增加11,170 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 742千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列半年度之人事費10,428千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,806千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,165千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 386千元及維護費52千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 438千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列職員49人及法警13人,合計62人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 統籌業務費 355千元,辦公器具養護費30千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及上下班車票費 540千元,合共 925千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增車輛 5輛,配合增列油料、稅捐保險等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 395千元,車輛養護費45千元及司機 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 人之上下班車票費75千元,合共 515千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列車輛 6輛及機車 5輛,合計11輛油 │ │ │ │ │ │ │ │ 料費 161千元及車輛養護費29千元,合共 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列辦公大樓專項水電費及清潔費 111 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準增列技工及工友21人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合油價調整增列油料費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列首長特別費74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 8千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 │ │ │ │ │ │ │ │ 607千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務經費 5,511千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 1,669千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費74千元及維護費78千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 152千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列空調、電梯、安全戒護、消防設備等機 │ │ │ │ │ │ │ │ 械養護費 1,821千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理電腦資訊作業經費 2,699千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 1,554千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 5千元及維護費52千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電腦耗材費 584千元及硬體維護費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元,合共 1,611千元。 │ │ │ │3505490102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3505491000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 75,879│ 60,174│ 15,705│ │ │ │ │3505491020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 28,956│ 21,580│ 7,376│1.本科目上年度預算數13,693千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由臺灣新竹地方法院「民事訴訟審判」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入人事、旅運等經費 7,887千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數28,956千元,包括人事費27,131千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,325千元,旅運費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,131千元,較上年度增加 6,351 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 515千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列半年度之人事費 5,836千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 1,825 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加 1,025千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列法律圖書購置經費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列業務費 675千元及旅運費 200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 875千元。 │ │ │ │3505491021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 11,483│ 8,270│ 3,213│1.本科目上年度預算數 5,643千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由臺灣新竹地方法院「民事調解及執行」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入人事、旅運等經費 2,627千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數11,483千元,包括人事費 9,677千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費76千元,旅運費 1,730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,677千元,較上年度增加 3,087 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列半年度之人事費 2,882千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 1,806千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實增列業務費26千元及旅運費 100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 126千元。 │ │ │ │3505491022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 35,440│ 30,324│ 5,116│1.本科目上年度預算數18,465千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由臺灣新竹地方法院「刑事訴訟審判」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入人事、業務等經費11,859千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數35,440千元,包括人事費31,703千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,216千元,旅運費 1,521千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,703千元,較上年度增加 3,875 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 592千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列半年度之人事費 3,283千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判調查勘驗業務經費 3,737千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度核實增列業務費 620千元及旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 621千元,合共 1,241千元。 │ │ │ │3505491200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 5,875│ 4,312│ 1,563│1.本科目上年度預算數 2,875千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由臺灣新竹地方法院「少年事件處理」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入人事、旅運等經費 1,437千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,875千元,包括人事費 4,158千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 817千元,旅運費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,743千元,較上年度增加 804千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列半年度之人事費 726千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理及觀護業務經費 382千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度核實增列業務費54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導活動經費 1,750千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實增列加班值班費70千元,業務費 535千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及旅運費 100千元,合共 705千元。 │ │ │ │3505491300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 3,701│ 1,730│ 1,971│ │ │ │ │3505491320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 529│ 318│ 211│1.本年度預算數 529千元,包括人事費 515千元, │ │ │ │定 │ │ │ │ 業務費14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 515千元,較上年度增加 212千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列半年度之人事費 201千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費14千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實減列業務費 1千元。 │ │ │ │3505491321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 3,172│ 1,412│ 1,760│1.本年度預算數 3,172千元,包括人事費 2,728千 │ │ │ │行 │ │ │ │ 元,業務費14千元,旅運費 430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,728千元,較上年度增加 1,461 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列半年度之人事費 1,396千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 444千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 299千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列旅運費 300千元。 │ │ │ │3505491400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 3,434│ 1,950│ 1,484│1.本科目上年度預算數 1,850千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由臺灣新竹地方法院「非訟事件處理」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入旅運費 100千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,434千元,包括人事費 2,967千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 167千元,旅運費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,967千元,較上年度增加 1,287 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列半年度之人事費 1,230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 467千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實增列業務費97千元及旅運費 100千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 197千元。 │ │ │ │3505499000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 5,859│ 9,976│ -4,117│ │ │ │ │3505499011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 5,859│ 5,343│ 516│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增首長座車、民事勘驗車、登山勘驗車、觀護 │ │ │ │ │ │ │ │ 公務車及中型交通車各 1輛,合計 5輛購置費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,859千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置中型警備車、民事執行車、刑事勘驗 │ │ │ │ │ │ │ │ 車及機車等預算業已編竣,所列 5,343千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │3505499019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 4,633│ -4,633│上年度購置各項設備預算業已編竣,所列 4,633千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │3505499800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 671│ 336│ 335│本年度第一預備金較上年度伸算增列 335千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |