87B40549.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005490000    │              │              │              │
  │15│  │  │臺灣苗栗地方法│       148,267│       114,768│        33,499│1.臺灣苗栗地方法院本年度預算數 148,267千元,
  │  │  │  │院            │              │              │              │  較上年度法定預算數83,251千元,增加65,016千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數83,251千元,配合轄區
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務調整,由臺灣新竹地方法院「行政管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入人事、業務等經費 7,607千元,「民事訴
  │  │  │  │              │              │              │              │  訟審判」科目移入人事、旅運等經費 7,887千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,「民事調解及執行」科目移入人事、旅運等經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,627千元,「刑事訴訟審判」科目移入人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  、業務等經費11,859千元,「少年事件處理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入人事、旅運等經費 1,437千元及「非訟事
  │  │  │  │              │              │              │              │  件處理」科目移入旅運費 100千元,共計如表列
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度預算數。
  │  │  │  │3505490100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        52,848│        36,290│        16,558│
  │  │  │  │3505490101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        52,848│        36,290│        16,558│1.本科目上年度預算數27,337千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「資訊管理」科目移入 1,346千元及臺灣新
  │  │  │  │              │              │              │              │  竹地方法院「行政管理」科目移入人事、業務等
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 7,607千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數52,848千元,包括人事費31,947千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費10,734千元,維護費 8,199千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,913千元,設備及投資55千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費31,832千元,較上年度增加11,170
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 742千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列半年度之人事費10,428千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,806千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 2,165千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 386千元及維護費52千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 438千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列職員49人及法警13人,合計62人之
  │  │  │  │              │              │              │              │      統籌業務費 355千元,辦公器具養護費30千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元及上下班車票費 540千元,合共 925千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增車輛 5輛,配合增列油料、稅捐保險等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 395千元,車輛養護費45千元及司機 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      人之上下班車票費75千元,合共 515千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列車輛 6輛及機車 5輛,合計11輛油
  │  │  │  │              │              │              │              │      料費 161千元及車輛養護費29千元,合共 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列辦公大樓專項水電費及清潔費 111
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依規定標準增列技工及工友21人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 151千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合油價調整增列油料費22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列首長特別費74千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 8千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費
  │  │  │  │              │              │              │              │         607千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 5,511千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 1,669千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費74千元及維護費78千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列空調、電梯、安全戒護、消防設備等機
  │  │  │  │              │              │              │              │      械養護費 1,821千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理電腦資訊作業經費 2,699千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 1,554千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 5千元及維護費52千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列電腦耗材費 584千元及硬體維護費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      27千元,合共 1,611千元。
  │  │  │  │3505490102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3505491000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        75,879│        60,174│        15,705│
  │  │  │  │3505491020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        28,956│        21,580│         7,376│1.本科目上年度預算數13,693千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由臺灣新竹地方法院「民事訴訟審判」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入人事、旅運等經費 7,887千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數28,956千元,包括人事費27,131千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,325千元,旅運費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,131千元,較上年度增加 6,351
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 515千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列半年度之人事費 5,836千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 1,825
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加 1,025千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列法律圖書購置經費 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列業務費 675千元及旅運費 200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 875千元。
  │  │  │  │3505491021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        11,483│         8,270│         3,213│1.本科目上年度預算數 5,643千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由臺灣新竹地方法院「民事調解及執行」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入人事、旅運等經費 2,627千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數11,483千元,包括人事費 9,677千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費76千元,旅運費 1,730千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,677千元,較上年度增加 3,087
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 205千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列半年度之人事費 2,882千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 1,806千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實增列業務費26千元及旅運費 100千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共 126千元。
  │  │  │  │3505491022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        35,440│        30,324│         5,116│1.本科目上年度預算數18,465千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由臺灣新竹地方法院「刑事訴訟審判」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入人事、業務等經費11,859千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數35,440千元,包括人事費31,703千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,216千元,旅運費 1,521千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費31,703千元,較上年度增加 3,875
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 592千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列半年度之人事費 3,283千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判調查勘驗業務經費 3,737千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度核實增列業務費 620千元及旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 621千元,合共 1,241千元。
  │  │  │  │3505491200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         5,875│         4,312│         1,563│1.本科目上年度預算數 2,875千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由臺灣新竹地方法院「少年事件處理」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入人事、旅運等經費 1,437千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,875千元,包括人事費 4,158千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 817千元,旅運費 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,743千元,較上年度增加 804千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費78千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列半年度之人事費 726千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理及觀護業務經費 382千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度核實增列業務費54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導活動經費 1,750千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實增列加班值班費70千元,業務費 535千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及旅運費 100千元,合共 705千元。
  │  │  │  │3505491300    │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         3,701│         1,730│         1,971│
  │  │  │  │3505491320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│           529│           318│           211│1.本年度預算數 529千元,包括人事費 515千元,
  │  │  │  │定            │              │              │              │  業務費14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 515千元,較上年度增加 212千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列半年度之人事費 201千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費14千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實減列業務費 1千元。
  │  │  │  │3505491321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│         3,172│         1,412│         1,760│1.本年度預算數 3,172千元,包括人事費 2,728千
  │  │  │  │行            │              │              │              │  元,業務費14千元,旅運費 430千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,728千元,較上年度增加 1,461
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列半年度之人事費 1,396千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 444千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 299千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 1千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列旅運費 300千元。
  │  │  │  │3505491400    │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         3,434│         1,950│         1,484│1.本科目上年度預算數 1,850千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由臺灣新竹地方法院「非訟事件處理」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入旅運費 100千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,434千元,包括人事費 2,967千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 167千元,旅運費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,967千元,較上年度增加 1,287
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列半年度之人事費 1,230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 467千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實增列業務費97千元及旅運費 100千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │     197千元。
  │  │  │  │3505499000    │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│         5,859│         9,976│        -4,117│
  │  │  │  │3505499011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         5,859│         5,343│           516│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增首長座車、民事勘驗車、登山勘驗車、觀護
  │  │  │  │              │              │              │              │  公務車及中型交通車各 1輛,合計 5輛購置費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,859千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置中型警備車、民事執行車、刑事勘驗
  │  │  │  │              │              │              │              │  車及機車等預算業已編竣,所列 5,343千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │3505499019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│         4,633│        -4,633│上年度購置各項設備預算業已編竣,所列 4,633千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │3505499800    │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │           671│           336│           335│本年度第一預備金較上年度伸算增列 335千元。
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