87B40551.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005510000    │              │              │              │
  │17│  │  │臺灣南投地方法│       134,534│       137,069│        -2,535│臺灣南投地方法院本年度預算數 134,534千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │上年度法定預算數 137,069千元,減少 2,535千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │3505510100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        55,275│        55,173│           102│
  │  │  │  │3505510101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        55,275│        55,173│           102│1.本科目上年度預算數51,752千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,將「資訊管理」科目經費 3,421千元一併移由
  │  │  │  │              │              │              │              │  本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數55,275千元,包括人事費35,494千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 9,969千元,維護費 8,157千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,543千元,設備及投資 112千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費35,485千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 694千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費10,772千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減87千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 357千元及維護費30千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 387千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依規定標準增列技工及工友18人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合油價調整增列油料費28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列首長特別費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 116千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 6,319千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列業務費54千元及維護費 301千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共減列 355千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理電腦資訊作業經費 2,699千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列業務費78千元及維護費72千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 150千元。
  │  │  │  │3505510102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │             -│             -│             -│本科目上年度預算數 3,421千元,配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │如數移入「行政管理」科目。
  │  │  │  │3505511000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        61,946│        59,840│         2,106│
  │  │  │  │3505511020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        20,580│        20,111│           469│1.本年度預算數20,580千元,包括人事費19,921千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 335千元,旅運費 324千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,921千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 486千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 659千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度核實減列業務費17千元。
  │  │  │  │3505511021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        10,978│        10,737│           241│1.本科目上年度預算數 8,559千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入人事、業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運等經費 2,178千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數10,978千元,包括人事費 8,185千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 288千元,旅運費 2,505千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,185千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 256千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 2,793千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實減列業務費15千元。
  │  │  │  │3505511022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        30,388│        28,992│         1,396│1.本科目上年度預算數26,910千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「財務罰鍰案件裁定」科目移入人事費 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  82千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數30,388千元,包括人事費27,459千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,697千元,旅運費 1,232千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,459千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 718千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 2,929
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增 678千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列刑事案件旅費、鑑定費及郵務送達費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列法律圖書購置經費 150千元。
  │  │  │  │3505511200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         7,615│         7,481│           134│1.本年度預算數 7,615千元,包括人事費 6,652千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 528千元,旅運費 435千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,276千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 162千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 374千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度核實減列業務費 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導經費 965千元,較上年度核實減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費25千元。
  │  │  │  │3505511300    │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         3,897│         3,726│           171│
  │  │  │  │3505511320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         1,419│         1,338│            81│1.本科目上年度預算數 3,420千元,配合科目調整
  │  │  │  │定            │              │              │              │  ,移出人事費 2,082千元列入「刑事訴訟審判」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,419千元,包括人事費 1,362千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,362千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務案件裁定業務經費57千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列業務費 3千元。
  │  │  │  │3505511321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│         2,478│         2,388│            90│1.本科目上年度預算數 4,566千元,配合科目調整
  │  │  │  │行            │              │              │              │  ,移出人事費 1,704千元,業務費 270千元及旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 204千元,合共 2,178千元列入「民事調解
  │  │  │  │              │              │              │              │  及執行」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,478千元,包括人事費 2,244千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 114千元,旅運費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,244千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費96千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 234千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實減列業務費 6千元。
  │  │  │  │3505511400    │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         5,148│         4,736│           412│1.本年度預算數 5,148千元,包括人事費 4,002千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 456千元,旅運費 690千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,002千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費98千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 1,146千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 314千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列郵務送達費 339千元。
  │  │  │  │3505518700    │              │              │              │
  │  │ 6│  │籌備民刑事簡易│             -│             -│             -│
  │  │  │  │庭            │              │              │              │
  │  │  │  │3505519000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│             -│         5,460│        -5,460│
  │  │  │  │3505519010    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3505519011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│             -│             -│
  │  │  │  │3505519019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│         5,460│        -5,460│上年度購置各項設備預算業已編竣,所列 5,460千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │3505519800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           653│           653│             0│仍照上年度預算數編列。
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