87B40556.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005560000    │              │              │              │
  │21│  │  │臺灣臺南地方法│       704,842│       517,123│       187,719│臺灣臺南地方法院本年度預算數 704,842千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │上年度法定預算數 517,123千元,增加 187,719千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │3505560100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        92,565│        89,038│         3,527│
  │  │  │  │3505560101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        92,565│        89,038│         3,527│1.本科目上年度預算數82,747千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「資訊管理」科目移入 5,881千元,「財務
  │  │  │  │              │              │              │              │  罰鍰案件執行」科目移入旅運費 200千元及「遷
  │  │  │  │              │              │              │              │  建辦公廳室計畫」科目移入旅運費 210千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數92,565千元,包括人事費69,462千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費13,936千元,維護費 6,707千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,161千元,設備及投資 299千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費68,282千元,較上年度增加 3,157
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,761千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增加技工 1人之人事費 396千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費14,543千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 631千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減少優遇司法官 3人,配合減列統籌業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      37千元及辦公器具養護費 3千元,合共40千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列業務費 420千元及維護費38千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 458千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列技工工友退休退職補償金 559千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合增員計畫,本年度增加職員 2人,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │      統籌業務費26千元,辦公設備費31千元,辦
  │  │  │  │              │              │              │              │      公器具養護費 2千元及上下班車票費29千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增車輛 1輛及司機 1人,配合增列油料、
  │  │  │  │              │              │              │              │      稅捐保險等經費79千元,車輛養護費 9千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,統籌業務費 7千元及上下班車票費15千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依規定標準增列技工及工友36人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 259千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]配合油價調整增列油料費54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列首長特別費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 6,335千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減36千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列維護費42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增員計畫,增列法官及紀錄書記官各 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      人法衣製作費 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理電腦資訊作業經費 3,405千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列業務費 128千元及維護費97千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共減列 225千元。
  │  │  │  │3505560102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │             -│             -│             -│本科目上年度預算數 5,881千元,配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │如數移入「行政管理」科目。
  │  │  │  │3505561000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       185,444│       167,142│        18,302│
  │  │  │  │3505561020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        66,619│        62,201│         4,418│1.本年度預算數66,619千元,包括人事費63,752千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,726千元,旅運費 1,141千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費63,752千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 4,404千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 2,867
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增14千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列法律圖書購置經費 100千元。
  │  │  │  │3505561021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        32,239│        30,041│         2,198│1.本科目上年度預算數29,893千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入業務費 148
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數32,239千元,包括人事費25,738千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 256千元,旅運費 6,245千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,738千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,211千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 6,501千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實減列業務費13千元。
  │  │  │  │3505561022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        86,586│        74,900│        11,686│1.本科目上年度預算數70,548千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入人事費 4,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  52千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數86,586千元,包括人事費77,690千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,344千元,旅運費 3,552千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費77,690千元,較上年度增加 8,640
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 5,471千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增員計畫,分配本科目 2人人事費 3,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      69千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 8,896
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增 3,046千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 178千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列刑事案件旅費、鑑定費及郵務送達費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,074千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列法律圖書購置經費 150千元。
  │  │  │  │3505561200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        22,293│        20,777│         1,516│1.本科目上年度預算數20,557千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入旅運費 220
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數22,293千元,包括人事費19,406千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,939千元,旅運費 948千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,881千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 948千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 613千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 4,451千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列郵務送達費 530千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理少年心理測驗人員維持費 348千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度伸算增列調整待遇經費38千元。
  │  │  │  │3505561300    │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        14,631│        13,473│         1,158│
  │  │  │  │3505561320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         3,078│         2,941│           137│1.本年度預算數 3,078千元,包括人事費 2,829千
  │  │  │  │定            │              │              │              │  元,業務費 249千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,829千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費69千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費 249千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列郵務送達費68千元。
  │  │  │  │3505561321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│        11,553│        10,532│         1,021│1.本科目上年度預算數15,452千元,配合科目調整
  │  │  │  │行            │              │              │              │  ,移出人事費 4,352千元列入「刑事訴訟審判」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,業務費 148千元列入「民事調解及執行」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,旅運費 420千元列入「行政管理」及「少
  │  │  │  │              │              │              │              │  年事件處理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數11,553千元,包括人事費10,063千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 510千元,旅運費 980千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,063千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 882千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 1,490千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列郵務送達費 139千元。
  │  │  │  │3505561400    │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │        11,467│        10,428│         1,039│1.本年度預算數11,467千元,包括人事費 9,897千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 259千元,旅運費 1,311千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,897千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 968千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 1,570千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列郵務送達費71千元。
  │  │  │  │3505561600    │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │         2,492│         6,877│        -4,385│本年度預算數 2,492千元,係辦理司法官優遇業務
  │  │  │  │              │              │              │              │,均屬人事費,較上年度減少優遇司法官 3人之人
  │  │  │  │              │              │              │              │事費 4,385千元。
  │  │  │  │3505568700    │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│             -│             -│             -│
  │  │  │  │庭            │              │              │              │
  │  │  │  │3505568800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │遷建辦公廳室計│       371,224│       199,768│       171,456│1.本科目上年度預算數 199,978千元,配合科目調
  │  │  │  │畫            │              │              │              │  整,移出旅運費 210千元列入「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)上年度辦理遷建計畫業務預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │     349千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)遷建臺南地方法院及臺南民刑事簡易庭辦公大
  │  │  │  │              │              │              │              │    樓房屋建築及空調設備總經費 1,777,631千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,分六年辦理,84至86年度已編列 378,750千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,本年度編列第四年經費 371,224千元。
  │  │  │  │3505569000    │              │              │              │
  │  │ 9│  │一般建築及設備│         4,146│         9,040│        -4,894│
  │  │  │  │3505569001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3505569002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3505569011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         4,146│           662│         3,484│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換首長座車,財務執行車及中型警備車各 1輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計 3輛購置費 3,543千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增民事兼財務執行車 1輛購置費 603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換刑事勘驗車及機車等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 662千元如數減列。
  │  │  │  │3505569019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │             -│         8,378│        -8,378│上年度汰換及新增各項設備預算業已編竣,所列 8
  │  │  │  │              │              │              │              │,378千元如數減列。
  │  │  │  │3505569800    │              │              │              │
  │  │10│  │第一預備金    │           580│           580│             0│仍照上年度預算數編列。
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