87B40558.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0005580000 │ │ │ │ │22│ │ │臺灣高雄地方法│ 760,705│ 615,654│ 145,051│臺灣高雄地方法院本年度預算數 760,705千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 615,654千元,增加 145,051千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3505580100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 124,148│ 116,872│ 7,276│ │ │ │ │3505580101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 124,148│ 116,872│ 7,276│1.本科目上年度預算數 108,629千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,將「資訊管理」科目經費 8,243千元一併移 │ │ │ │ │ │ │ │ 由本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 124,148千元,包括人事費74,076 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費30,338千元,維護費15,407千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 3,815千元,設備及投資 512千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費72,796千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 8,213千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費32,761千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 126千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減少優遇司法官 3人,配合減列統籌業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元及辦公器具養護費 3千元,合共40千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列業務費 1,084千元及維護費17千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 1,101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列技工工友退休退職補償金 656千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合增員計畫,本年度增加職員 2人,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 統籌業務費26千元,辦公設備費31千元,辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公器具養護費 2千元及上下班車票費29千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準增列技工及工友49人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 352千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合油價調整增列油料費78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列首長特別費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依車輛使用年期核實增列車輛養護費58千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務經費13,004千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 768千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 259千元及維護費 515千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 774千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增員計畫,增列法官及紀錄書記官各 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 人之法衣製作費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理電腦資訊作業經費 5,587千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列業務費 134千元及維護費 161千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共減列 295千元。 │ │ │ │3505580102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ -│ -│ -│本科目上年度預算數 8,243千元,配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │如數移入「行政管理」科目。 │ │ │ │3505581000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 355,620│ 333,870│ 21,750│ │ │ │ │3505581020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 134,352│ 125,345│ 9,007│1.本年度預算數 134,352千元,包括人事費 128,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元,業務費 2,968千元,旅運費 2,665千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 128,719千元,較上年度增加 9,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 5,995千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增員計畫,分配本科目 2人人事費 3,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 5,633 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度核實減列業務費 157千元。 │ │ │ │3505581021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 41,040│ 39,579│ 1,461│1.本科目上年度預算數35,981千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入人事、業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 、旅運等經費 3,598千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數41,040千元,包括人事費30,523千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 499千元,旅運費10,018千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,523千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,487千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費10,517千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實減列業務費26千元。 │ │ │ │3505581022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 180,228│ 168,946│ 11,282│1.本年度預算數 180,228千元,包括人事費 164,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元,業務費10,217千元,旅運費 5,142千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 163,860千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 8,917千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費15,359 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增 2,365千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 451千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列刑事案件旅費、鑑定費及郵務送達費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,566千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列法律圖書購置經費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理約僱電腦鍵入人員維持費 1,009千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │3505581200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 32,618│ 31,454│ 1,164│1.本年度預算數32,618千元,包括人事費28,272千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,718千元,旅運費 1,628千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,986千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,247千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 1,084 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度核實減列業務費 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費 6,209千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列業務費 136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理少年心理測驗人員維持費 339千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列調整待遇經費60千元。 │ │ │ │3505581300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 8,925│ 8,029│ 896│ │ │ │ │3505581320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 3,558│ 3,194│ 364│1.本年度預算數 3,558千元,包括人事費 3,517千 │ │ │ │定 │ │ │ │ 元,業務費41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,517千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 366千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費41千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實減列業務費 2千元。 │ │ │ │3505581321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 5,367│ 4,835│ 532│1.本科目上年度預算數 8,433千元,配合科目調整 │ │ │ │行 │ │ │ │ ,移出人事費 3求移千元,業務費 287千元及旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費63千元,合共 3,598千元列入「民事調解及 │ │ │ │ │ │ │ │ 執行」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,367千元,包括人事費 4,556千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 274千元,旅運費 537千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,556千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 546千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 811千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實減列業務費14千元。 │ │ │ │3505581400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 20,256│ 19,049│ 1,207│1.本年度預算數20,256千元,包括人事費17,824千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 434千元,旅運費 1,998千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,824千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,019千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 2,432千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 188千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列郵務送達費 200千元。 │ │ │ │3505581600 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法官優遇 │ 2,492│ 6,851│ -4,359│本年度預算數 2,492千元,係辦理司法官優遇業務 │ │ │ │ │ │ │ │,均屬人事費,較上年度減少優遇司法官 3人之人 │ │ │ │ │ │ │ │事費 4,359千元。 │ │ │ │3505588700 │ │ │ │ │ │ 7│ │籌備民刑事簡易│ -│ -│ -│ │ │ │ │庭 │ │ │ │ │ │ │ │3505588800 │ │ │ │ │ │ 8│ │籌備高雄地區行│ 211,832│ 86,702│ 125,130│興建高雄地區行政法院辦公廳舍房屋建築及設備等 │ │ │ │政法院 │ │ │ │項總經費 471,115千元,分五年辦理,84至86年度 │ │ │ │ │ │ │ │已編列 199,972千元,本年度編列第四年經費 211 │ │ │ │ │ │ │ │,832千元。 │ │ │ │3505589000 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般建築及設備│ 3,807│ 11,820│ -8,013│ │ │ │ │3505589002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ -│ -│本年度預算數 875千元,係興建檔案及贓證物庫先 │ │ │ │ │ │ │ │期規劃設計費。 │ │ │ │3505589011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 3,501│ 662│ 2,839│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換中型警備車 1輛及民事勘驗車 2輛,合計 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛購置費 3,501千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換刑事勘驗車及機車等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 662千元如數減列。 │ │ │ │3505589019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 306│ 11,158│ -10,852│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換審判用設備購置費 306千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換及新增各項設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,158千元如數減列。 │ │ │ │3505589800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 1,007│ 1,007│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |