87B40558.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005580000    │              │              │              │
  │22│  │  │臺灣高雄地方法│       760,705│       615,654│       145,051│臺灣高雄地方法院本年度預算數 760,705千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │上年度法定預算數 615,654千元,增加 145,051千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │3505580100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       124,148│       116,872│         7,276│
  │  │  │  │3505580101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       124,148│       116,872│         7,276│1.本科目上年度預算數 108,629千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,將「資訊管理」科目經費 8,243千元一併移
  │  │  │  │              │              │              │              │  由本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 124,148千元,包括人事費74,076
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費30,338千元,維護費15,407千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 3,815千元,設備及投資 512千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費72,796千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 8,213千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費32,761千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 126千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減少優遇司法官 3人,配合減列統籌業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      37千元及辦公器具養護費 3千元,合共40千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列業務費 1,084千元及維護費17千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 1,101千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列技工工友退休退職補償金 656千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合增員計畫,本年度增加職員 2人,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │      統籌業務費26千元,辦公設備費31千元,辦
  │  │  │  │              │              │              │              │      公器具養護費 2千元及上下班車票費29千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依規定標準增列技工及工友49人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 352千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合油價調整增列油料費78千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列首長特別費22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]依車輛使用年期核實增列車輛養護費58千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費13,004千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 768千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 259千元及維護費 515千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 774千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增員計畫,增列法官及紀錄書記官各 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      人之法衣製作費 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理電腦資訊作業經費 5,587千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列業務費 134千元及維護費 161千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共減列 295千元。
  │  │  │  │3505580102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │             -│             -│             -│本科目上年度預算數 8,243千元,配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │如數移入「行政管理」科目。
  │  │  │  │3505581000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       355,620│       333,870│        21,750│
  │  │  │  │3505581020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │       134,352│       125,345│         9,007│1.本年度預算數 134,352千元,包括人事費 128,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  19千元,業務費 2,968千元,旅運費 2,665千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 128,719千元,較上年度增加 9,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    64千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 5,995千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增員計畫,分配本科目 2人人事費 3,1
  │  │  │  │              │              │              │              │      69千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 5,633
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度核實減列業務費 157千元。
  │  │  │  │3505581021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        41,040│        39,579│         1,461│1.本科目上年度預算數35,981千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入人事、業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  、旅運等經費 3,598千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數41,040千元,包括人事費30,523千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 499千元,旅運費10,018千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,523千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,487千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費10,517千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實減列業務費26千元。
  │  │  │  │3505581022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │       180,228│       168,946│        11,282│1.本年度預算數 180,228千元,包括人事費 164,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  69千元,業務費10,217千元,旅運費 5,142千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 163,860千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 8,917千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費15,359
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增 2,365千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 451千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列刑事案件旅費、鑑定費及郵務送達費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,566千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列法律圖書購置經費 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理約僱電腦鍵入人員維持費 1,009千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │3505581200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        32,618│        31,454│         1,164│1.本年度預算數32,618千元,包括人事費28,272千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,718千元,旅運費 1,628千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,986千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,247千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 1,084
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度核實減列業務費 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 6,209千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列業務費 136千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理少年心理測驗人員維持費 339千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度伸算增列調整待遇經費60千元。
  │  │  │  │3505581300    │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         8,925│         8,029│           896│
  │  │  │  │3505581320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         3,558│         3,194│           364│1.本年度預算數 3,558千元,包括人事費 3,517千
  │  │  │  │定            │              │              │              │  元,業務費41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,517千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 366千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費41千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實減列業務費 2千元。
  │  │  │  │3505581321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│         5,367│         4,835│           532│1.本科目上年度預算數 8,433千元,配合科目調整
  │  │  │  │行            │              │              │              │  ,移出人事費 3求移千元,業務費 287千元及旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費63千元,合共 3,598千元列入「民事調解及
  │  │  │  │              │              │              │              │  執行」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,367千元,包括人事費 4,556千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 274千元,旅運費 537千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,556千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 546千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 811千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實減列業務費14千元。
  │  │  │  │3505581400    │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │        20,256│        19,049│         1,207│1.本年度預算數20,256千元,包括人事費17,824千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 434千元,旅運費 1,998千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,824千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,019千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 2,432千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 188千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列郵務送達費 200千元。
  │  │  │  │3505581600    │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │         2,492│         6,851│        -4,359│本年度預算數 2,492千元,係辦理司法官優遇業務
  │  │  │  │              │              │              │              │,均屬人事費,較上年度減少優遇司法官 3人之人
  │  │  │  │              │              │              │              │事費 4,359千元。
  │  │  │  │3505588700    │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│             -│             -│             -│
  │  │  │  │庭            │              │              │              │
  │  │  │  │3505588800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │籌備高雄地區行│       211,832│        86,702│       125,130│興建高雄地區行政法院辦公廳舍房屋建築及設備等
  │  │  │  │政法院        │              │              │              │項總經費 471,115千元,分五年辦理,84至86年度
  │  │  │  │              │              │              │              │已編列 199,972千元,本年度編列第四年經費 211
  │  │  │  │              │              │              │              │,832千元。
  │  │  │  │3505589000    │              │              │              │
  │  │ 9│  │一般建築及設備│         3,807│        11,820│        -8,013│
  │  │  │  │3505589002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │             -│             -│             -│本年度預算數 875千元,係興建檔案及贓證物庫先
  │  │  │  │              │              │              │              │期規劃設計費。
  │  │  │  │3505589011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         3,501│           662│         2,839│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換中型警備車 1輛及民事勘驗車 2輛,合計 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛購置費 3,501千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換刑事勘驗車及機車等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 662千元如數減列。
  │  │  │  │3505589019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           306│        11,158│       -10,852│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換審判用設備購置費 306千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換及新增各項設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │  11,158千元如數減列。
  │  │  │  │3505589800    │              │              │              │
  │  │10│  │第一預備金    │         1,007│         1,007│             0│仍照上年度預算數編列。
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