87B40559.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005590000    │              │              │              │
  │23│  │  │臺灣屏東地方法│       199,583│       198,109│         1,474│臺灣屏東地方法院本年度預算數 199,583千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │上年度法定預算數 198,109千元,增加 1,474千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │3505590100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        60,808│        55,630│         5,178│
  │  │  │  │3505590101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        60,808│        55,630│         5,178│1.本科目上年度預算數52,609千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,將「資訊管理」科目經費 3,021千元一併移由
  │  │  │  │              │              │              │              │  本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數60,808千元,包括人事費38,200千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費11,712千元,維護費 9,451千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,265千元,設備及投資 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費37,381千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,705千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費13,792千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增78千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減少優遇司法官 3人,配合減列統籌業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      37千元及辦公器具養護費 3千元,合共40千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列業務費 458千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 116千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列技工工友退休退職補償金 450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依規定標準增列技工及工友24人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 173千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合油價調整增列油料費44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列首長特別費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 7,255千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 2,520千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費74千元及維護費 206千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增拆除訴訟老舊房屋及週邊設施整修經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理電腦資訊作業經費 2,380千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列業務費43千元及維護費82千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 125千元。
  │  │  │  │3505590102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │             -│             -│             -│本科目上年度預算數 3,021千元,配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │如數移入「行政管理」科目。
  │  │  │  │3505591000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       117,000│       107,230│         9,770│
  │  │  │  │3505591020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        43,773│        41,189│         2,584│1.本年度預算數43,773千元,包括人事費41,932千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,273千元,旅運費 568千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費41,932千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 1,841
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增 144千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列法律圖書購置經費 200千元。
  │  │  │  │3505591021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        21,659│        21,281│           378│1.本科目上年度預算數18,836千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入人事、業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  等經費 2,445千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數21,659千元,包括人事費17,172千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 259千元,旅運費 4,228千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,172千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 410千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 4,487千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實減列業務費32千元。
  │  │  │  │3505591022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        51,568│        44,760│         6,808│1.本年度預算數51,568千元,包括人事費46,008千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,977千元,旅運費 2,583千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費46,008千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 4,264千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 5,560
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增 2,544千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列刑事案件旅費、鑑定費及郵務送達費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,628千元。
  │  │  │  │3505591200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        10,698│        10,468│           230│1.本科目上年度預算數10,276千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入旅運費 192
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數10,698千元,包括人事費 8,805千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,239千元,旅運費 654千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,461千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 296千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 669千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 2,568千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列業務費66千元。
  │  │  │  │3505591300    │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         6,011│         5,883│           128│
  │  │  │  │3505591320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         1,216│         1,162│            54│1.本年度預算數 1,216千元,包括人事費 1,203千
  │  │  │  │定            │              │              │              │  元,業務費13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,203千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費55千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費13千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實減列業務費 1千元。
  │  │  │  │3505591321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│         4,795│         4,721│            74│1.本科目上年度預算數 7,358千元,配合科目調整
  │  │  │  │行            │              │              │              │  ,移出人事費 2,380千元及業務費65千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,445千元列入「民事調解及執行」科目,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 192千元列入「少年事件處理」科目,淨計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,795千元,包括人事費 3,817千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 166千元,旅運費 812千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,817千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費82千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 978千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實減列業務費 8千元。
  │  │  │  │3505591400    │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         3,867│         3,637│           230│1.本年度預算數 3,867千元,包括人事費 3,003千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 260千元,旅運費 604千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,003千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費83千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 864千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 147千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列郵務送達費 152千元。
  │  │  │  │3505591600    │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │             -│         5,721│        -5,721│上年度辦理司法官優遇預算業已編竣,所列 5,721
  │  │  │  │              │              │              │              │千元如數減列。
  │  │  │  │3505598700    │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│             -│             -│             -│
  │  │  │  │庭            │              │              │              │
  │  │  │  │3505599000    │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│           842│         9,183│        -8,341│
  │  │  │  │3505599002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3505599011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           603│         3,040│        -2,437│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換民事勘驗車 1輛購置費 603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換民事執行車及機車等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 3,040千元如數減列。
  │  │  │  │3505599019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           239│         6,143│        -5,904│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換審判用設備購置費 239千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換及新增各項設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   6,143千元如數減列。
  │  │  │  │3505599800    │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │           357│           357│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────