87B40560.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005600000    │              │              │              │
  │24│  │  │臺灣臺東地方法│       106,073│       107,113│        -1,040│臺灣臺東地方法院本年度預算數 106,073千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │上年度法定預算數 107,113千元,減少 1,040千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │3505600100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        40,383│        39,302│         1,081│
  │  │  │  │3505600101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        40,383│        39,302│         1,081│1.本科目上年度預算數36,644千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,將「資訊管理」科目經費 2,658千元一併移由
  │  │  │  │              │              │              │              │  本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數40,383千元,包括人事費29,513千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,494千元,維護費 4,465千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 814千元,設備及投資97千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費28,979千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,252千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 6,258千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 192千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 125千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費95千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列技工工友退休退職補償金 240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依規定標準增列技工及工友17人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 122千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合油價調整增列油料費33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列首長特別費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 3,174千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列業務費52千元及維護費 209千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共減列 261千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理電腦資訊作業經費 1,972千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列業務費30千元及維護費72千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 102千元。
  │  │  │  │3505600102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │             -│             -│             -│本科目上年度預算數 2,658千元,配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │如數移入「行政管理」科目。
  │  │  │  │3505601000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        53,707│        50,300│         3,407│
  │  │  │  │3505601020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        15,176│        14,403│           773│1.本年度預算數15,176千元,包括人事費14,567千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 382千元,旅運費 227千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,567千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 793千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 609千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度核實減列業務費20千元。
  │  │  │  │3505601021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        12,625│        12,349│           276│1.本年度預算數12,625千元,包括人事費10,576千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費74千元,旅運費 1,975千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,576千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 2,049千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實減列業務費 4千元。
  │  │  │  │3505601022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        25,906│        23,548│         2,358│1.本年度預算數25,906千元,包括人事費23,326千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,358千元,旅運費 1,222千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,326千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,767千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 2,580
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增 591千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列刑事案件鑑定費及郵務送達費 529千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列法律圖書購置經費 100千元。
  │  │  │  │3505601200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         4,162│         4,109│            53│1.本年度預算數 4,162千元,包括人事費 3,651千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 346千元,旅運費 165千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,635千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 163千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度核實減列業務費 1千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 1,364千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列業務費17千元。
  │  │  │  │3505601300    │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         1,818│         1,787│            31│
  │  │  │  │3505601320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│           800│           784│            16│1.本年度預算數 800千元,包括人事費 767千元,
  │  │  │  │定            │              │              │              │  業務費33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 767千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費33千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實減列業務費 2千元。
  │  │  │  │3505601321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│         1,018│         1,003│            15│1.本年度預算數 1,018千元,包括人事費 766千元
  │  │  │  │行            │              │              │              │  ,業務費60千元,旅運費 192千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 766千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 252千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實減列業務費 3千元。
  │  │  │  │3505601400    │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         3,713│         3,515│           198│1.本年度預算數 3,713千元,包括人事費 3,305千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費63千元,旅運費 345千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,305千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 201千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 408千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實減列業務費 3千元。
  │  │  │  │3505608700    │              │              │              │
  │  │ 6│  │籌備民刑事簡易│             -│             -│             -│
  │  │  │  │庭            │              │              │              │
  │  │  │  │3505609000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         2,121│         7,931│        -5,810│
  │  │  │  │3505609002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3505609010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3505609011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         2,121│         3,396│        -1,275│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換民事勘驗車及登山勘驗車各 1輛,合計 2輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  購置費 2,121千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換民事執行車及中型警備車等預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列 3,396千元如數減列。
  │  │  │  │3505609019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │             -│         4,535│        -4,535│上年度購置各項設備預算業已編竣,所列 4,535千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │3505609800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           169│           169│             0│仍照上年度預算數編列。
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