87B40560.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0005600000 │ │ │ │ │24│ │ │臺灣臺東地方法│ 106,073│ 107,113│ -1,040│臺灣臺東地方法院本年度預算數 106,073千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 107,113千元,減少 1,040千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3505600100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 40,383│ 39,302│ 1,081│ │ │ │ │3505600101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 40,383│ 39,302│ 1,081│1.本科目上年度預算數36,644千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,將「資訊管理」科目經費 2,658千元一併移由 │ │ │ │ │ │ │ │ 本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數40,383千元,包括人事費29,513千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,494千元,維護費 4,465千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 814千元,設備及投資97千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,979千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,258千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 192千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費95千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列技工工友退休退職補償金 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準增列技工及工友17人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增列油料費33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列首長特別費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務經費 3,174千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列業務費52千元及維護費 209千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共減列 261千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理電腦資訊作業經費 1,972千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列業務費30千元及維護費72千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 102千元。 │ │ │ │3505600102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ -│ -│ -│本科目上年度預算數 2,658千元,配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │如數移入「行政管理」科目。 │ │ │ │3505601000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 53,707│ 50,300│ 3,407│ │ │ │ │3505601020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 15,176│ 14,403│ 773│1.本年度預算數15,176千元,包括人事費14,567千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 382千元,旅運費 227千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,567千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 793千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 609千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度核實減列業務費20千元。 │ │ │ │3505601021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 12,625│ 12,349│ 276│1.本年度預算數12,625千元,包括人事費10,576千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費74千元,旅運費 1,975千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,576千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 2,049千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實減列業務費 4千元。 │ │ │ │3505601022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 25,906│ 23,548│ 2,358│1.本年度預算數25,906千元,包括人事費23,326千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,358千元,旅運費 1,222千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,326千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,767千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 2,580 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增 591千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列刑事案件鑑定費及郵務送達費 529千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列法律圖書購置經費 100千元。 │ │ │ │3505601200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 4,162│ 4,109│ 53│1.本年度預算數 4,162千元,包括人事費 3,651千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 346千元,旅運費 165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,635千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 163千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度核實減列業務費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費 1,364千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列業務費17千元。 │ │ │ │3505601300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 1,818│ 1,787│ 31│ │ │ │ │3505601320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 800│ 784│ 16│1.本年度預算數 800千元,包括人事費 767千元, │ │ │ │定 │ │ │ │ 業務費33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 767千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費33千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實減列業務費 2千元。 │ │ │ │3505601321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 1,018│ 1,003│ 15│1.本年度預算數 1,018千元,包括人事費 766千元 │ │ │ │行 │ │ │ │ ,業務費60千元,旅運費 192千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 766千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 252千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實減列業務費 3千元。 │ │ │ │3505601400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 3,713│ 3,515│ 198│1.本年度預算數 3,713千元,包括人事費 3,305千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費63千元,旅運費 345千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,305千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 201千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 408千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減列業務費 3千元。 │ │ │ │3505608700 │ │ │ │ │ │ 6│ │籌備民刑事簡易│ -│ -│ -│ │ │ │ │庭 │ │ │ │ │ │ │ │3505609000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 2,121│ 7,931│ -5,810│ │ │ │ │3505609002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3505609010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3505609011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 2,121│ 3,396│ -1,275│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換民事勘驗車及登山勘驗車各 1輛,合計 2輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置費 2,121千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換民事執行車及中型警備車等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 3,396千元如數減列。 │ │ │ │3505609019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ -│ 4,535│ -4,535│上年度購置各項設備預算業已編竣,所列 4,535千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │3505609800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 169│ 169│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |