87B40561.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005610000    │              │              │              │
  │25│  │  │臺灣花蓮地方法│       129,616│       132,909│        -3,293│臺灣花蓮地方法院本年度預算數 129,616千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │上年度法定預算數 132,909千元,減少 3,293千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │3505610100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        50,392│        48,248│         2,144│
  │  │  │  │3505610101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        50,392│        48,248│         2,144│1.本科目上年度預算數45,019千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,將「資訊管理」科目經費 3,076千元及「籌備
  │  │  │  │              │              │              │              │  民刑事簡易庭」科目經費 153千元,合共 3,229
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,一併移由本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數50,392千元,包括人事費30,721千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費11,668千元,維護費 7,084千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 807千元,設備及投資 112千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,077千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,001千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費13,042千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 792千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減少優遇司法官 1人,配合減列統籌業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      12千元及辦公器具養護費 1千元,合共13千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列業務費81千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合增員計畫,本年度增加職員 1人,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │      統籌業務費14千元,辦公設備費14千元,辦
  │  │  │  │              │              │              │              │      公器具養護費 1千元及上下班車票費15千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列技工工友退休退職補償金 345千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依規定標準增列技工及工友21人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 151千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合油價調整增列油料費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列首長特別費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列公證大樓專項水電費及清潔費 276千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]依車輛使用年期核實增列車輛養護費13千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 4,881千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 523千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費11千元及維護費 659千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 670千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列公證大樓專項發電機、空調、電梯等項
  │  │  │  │              │              │              │              │      設施養護費 144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合增員計畫,增列紀錄書記官 1人之法衣
  │  │  │  │              │              │              │              │      製作費 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理電腦資訊作業經費 2,392千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列維護費 126千元。
  │  │  │  │3505610102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │             -│             -│             -│本科目上年度預算數 3,076千元,配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │如數移入「行政管理」科目。
  │  │  │  │3505611000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        65,347│        63,219│         2,128│
  │  │  │  │3505611020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        22,753│        22,248│           505│1.高工度預算數22,753千元,包括人事費21,553千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 851千元,旅運費 349千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,553千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 391千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 1,200
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增 114千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列法律圖書購置經費 150千元。
  │  │  │  │3505611021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        11,488│        10,536│           952│1.本年度預算數11,488千元,包括人事費 9,201千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費62千元,旅運費 2,225千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,201千元,較上年度增加 955千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增員計畫,分配本科目 1人人事費 925
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 2,287千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實減列業務費 3千元。
  │  │  │  │3505611022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        31,106│        30,435│           671│1.本年度預算數31,106千元,包括人事費28,173千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,906千元,旅運費 1,027千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費28,173千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 242千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 2,933
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增 429千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費89千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列刑事案件旅費、鑑定費及郵務送達費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      18千元。
  │  │  │  │3505611200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         8,253│         8,329│           -76│1.本年度預算數 8,253千元,包括人事費 6,805千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 994千元,旅運費 454千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,883千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 262千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 2,108千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列業務費76千元。
  │  │  │  │3505611300    │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         2,705│         2,696│             9│
  │  │  │  │3505611320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│           515│           506│             9│1.本年度預算數 515千元,包括人事費 504千元,
  │  │  │  │定            │              │              │              │  業務費11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 504千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費11千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實減列業務費 1千元。
  │  │  │  │3505611321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│         2,190│         2,190│             0│1.本年度預算數 2,190千元,包括人事費 2,064千
  │  │  │  │行            │              │              │              │  元,業務費12千元,旅運費 114千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,064千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 126千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │3505611400    │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         2,109│         2,109│             0│1.本年度預算數 2,109千元,包括人事費 1,752千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費84千元,旅運費 273千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,752千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 357千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │3505611600    │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │             -│         1,912│        -1,912│上年度辦理司法官優遇預算業已編竣,所列 1,912
  │  │  │  │              │              │              │              │千元如數減列。
  │  │  │  │3505618700    │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│             -│             -│             -│本科目上年度預算數 153千元,配合科目調整,如
  │  │  │  │庭            │              │              │              │數移入「行政管理」科目。
  │  │  │  │3505619000    │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│           603│         6,189│        -5,586│
  │  │  │  │3505619002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3505619011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           603│         1,170│          -567│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換財務執行車 1輛購置費 603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換民事執行車預算業已編竣,所列 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  70千元如數減列。
  │  │  │  │3505619019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│         5,019│        -5,019│上年度購置各項設備預算業已編竣,所列 5,019千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │3505619800    │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │           207│           207│             0│仍照上年度預算數編列。
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