87B40562.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005620000    │              │              │              │
  │26│  │  │臺灣宜蘭地方法│       114,715│       113,357│         1,358│臺灣宜蘭地方法院本年度預算數 114,715千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │上年度法定預算數 113,357千元,增加 1,358千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │3505620100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        37,954│        34,458│         3,496│
  │  │  │  │3505620101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        37,954│        34,458│         3,496│1.本科目上年度預算數32,127千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,將「資訊管理」科目經費 2,331千元一併移由
  │  │  │  │              │              │              │              │  本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數37,954千元,包括人事費27,957千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,367千元,維護費 4,677千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 847千元,設備及投資 106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,338千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,970千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,167千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 362千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費39千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費86千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列技工工友退休退職補償金 332千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依規定標準增列技工及工友15人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合油價調整增列油料費22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列首長特別費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 3,766千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 1,344千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費72千元及維護費64千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 136千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列防颱窗維護經費 1,480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理電腦資訊作業經費 1,683千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列業務費 100千元及維護費80千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共減列 180千元。
  │  │  │  │3505620102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │             -│             -│             -│本科目上年度預算數 2,331千元,配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │如數移入「行政管理」科目。
  │  │  │  │3505621000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        61,989│        57,446│         4,543│
  │  │  │  │3505621020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        15,922│        15,206│           716│1.本年度預算數15,922千元,包括人事費15,018千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 617千元,旅運費 287千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,018千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 748千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 904千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度核實減列業務費32千元。
  │  │  │  │3505621021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        16,301│        15,522│           779│1.本科目上年度預算數12,341千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入人事費 3,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  81千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數16,301千元,包括人事費13,934千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 300千元,旅運費 2,067千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,934千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 799千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 2,367千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實減列業務費20千元。
  │  │  │  │3505621022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        29,766│        26,718│         3,048│1.本年度預算數29,766千元,包括人事費26,272千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,063千元,旅運費 1,431千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費26,272千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,058千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 3,494
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增 1,990千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列刑事案件旅費、鑑定費及郵務送達費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,886千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列法律圖書購置經費 150千元。
  │  │  │  │3505621200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         3,940│         3,732│           208│1.本年度預算數 3,940千元,包括人事費 2,933千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 697千元,旅運費 310千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,663千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 255千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 246千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 1,031千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列業務費47千元。
  │  │  │  │3505621300    │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         6,273│         6,049│           224│
  │  │  │  │3505621320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         4,318│         4,147│           171│1.本年度預算數 4,318千元,包括人事費 4,258千
  │  │  │  │定            │              │              │              │  元,業務費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,258千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 171千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費60千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │3505621321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│         1,955│         1,902│            53│1.本科目上年度預算數 5,083千元,配合科目調整
  │  │  │  │行            │              │              │              │  ,移出人事費 3,181千元列入「民事調解及執行
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,955千元,包括人事費 1,452千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費82千元,旅運費 421千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,452千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 503千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實減列業務費 6千元。
  │  │  │  │3505621400    │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         1,743│         1,673│            70│1.本年度預算數 1,743千元,包括人事費 1,355千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費80千元,旅運費 308千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,355千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費76千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 388千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實減列業務費 6千元。
  │  │  │  │3505621600    │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │         2,019│         2,019│             0│本年度預算數 2,019千元,係辦理司法官優遇業務
  │  │  │  │              │              │              │              │,均屬人事費,與上年度同。
  │  │  │  │3505628700    │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│             -│             -│             -│
  │  │  │  │庭            │              │              │              │
  │  │  │  │3505629000    │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│           603│         7,786│        -7,183│
  │  │  │  │3505629011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           603│         3,396│        -2,793│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換財務執行車 1輛購置費 603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換勘驗車及中型警備車等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 3,396千元如數減列。
  │  │  │  │3505629019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│         4,390│        -4,390│上年度汰換及新增各項設備預算業已編竣,所列 4
  │  │  │  │              │              │              │              │,390千元如數減列。
  │  │  │  │3505629800    │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │           194│           194│             0│仍照上年度預算數編列。
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