87B40563.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005630000    │              │              │              │
  │27│  │  │臺灣基隆地方法│       332,673│       349,524│       -16,851│臺灣基隆地方法院本年度預算數 332,673千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │上年度法定預算數 349,524千元,減少16,851千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │3505630100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        54,347│        52,568│         1,779│
  │  │  │  │3505630101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        54,347│        52,568│         1,779│1.本科目上年度預算數49,207千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,將「資訊管理」科目經費 3,361千元一併移由
  │  │  │  │              │              │              │              │  本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數54,347千元,包括人事費36,455千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費10,989千元,維護費 5,700千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,073千元,設備及投資 130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費35,758千元,較上年度增加 2,065
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,669千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增加技工 1人之人事費 396千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費11,938千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增71千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 405千元及維護費33千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 438千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費73千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增車輛 1輛及司機 1人,配合增列油料、
  │  │  │  │              │              │              │              │      稅捐保險等經費79千元,車輛養護費 9千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,統籌業務費 7千元及上下班車票費15千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列技工工友退休退職補償金 284千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依規定標準增列技工及工友18人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合油價調整增列油料費28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列首長特別費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 4,484千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列業務費99千元及維護費 144千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共減列 243千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理電腦資訊作業經費 2,167千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列業務費41千元及維護費73千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 114千元。
  │  │  │  │3505630102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │             -│             -│             -│本科目上年度預算數 3,361千元,配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │如數移入「行政管理」科目。
  │  │  │  │3505631000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        61,927│        58,532│         3,395│
  │  │  │  │3505631020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        17,169│        16,414│           755│1.本年度預算數17,169千元,包括人事費16,520千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 426千元,旅運費 223千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,520千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 725千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 649千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增30千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列法律圖書購置經費50千元。
  │  │  │  │3505631021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        11,918│        11,305│           613│1.本科目上年度預算數 8,727千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入人事、旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  等經費 2,578千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數11,918千元,包括人事費 9,417千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 310千元,旅運費 2,191千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,417千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 629千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 2,501千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實減列業務費16千元。
  │  │  │  │3505631022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        32,840│        30,813│         2,027│1.本年度預算數32,840千元,包括人事費30,602千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,355千元,旅運費 883千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,602千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,625千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 2,238
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增 402千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列刑事案件旅費、鑑定費及郵務送達費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      04千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列法律圖書購置經費50千元。
  │  │  │  │3505631200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         8,511│         8,011│           500│1.本年度預算數 8,511千元,包括人事費 7,616千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 560千元,旅運費 335千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,434千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 530千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 342千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度核實減列業務費 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 1,735千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列業務費28千元。
  │  │  │  │3505631300    │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         3,948│         3,770│           178│
  │  │  │  │3505631320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         2,627│         2,476│           151│1.本年度預算數 2,627千元,包括人事費 2,624千
  │  │  │  │定            │              │              │              │  元,業務費 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,624千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 151千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費 3千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │3505631321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│         1,321│         1,294│            27│1.本科目上年度預算數 3,872千元,配合科目調整
  │  │  │  │行            │              │              │              │  ,移出人事費 2,395千元及旅運費 183千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  共 2,578千元列入「民事調解及執行」科目,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,321千元,包括人事費 1,194千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5千元,旅運費 122千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,194千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 127千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │3505631400    │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         6,312│         5,776│           536│1.本年度預算數 6,312千元,包括人事費 5,593千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 135千元,旅運費 584千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,593千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 543千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 719千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實減列業務費 7千元。
  │  │  │  │3505638800    │              │              │              │
  │  │ 6│  │改建辦公廳舍計│       196,106│       215,149│       -19,043│1.本年度預算數 196,106千元,包括業務費 155千
  │  │  │  │畫            │              │              │              │  元,旅運費72千元,設備及投資 195,879千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 155千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實減列業務費22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建民、刑事簡易庭業務經費72千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)改建臺灣基隆地方法院辦公廳舍房屋建築及設
  │  │  │  │              │              │              │              │    備等項總經費 727,260千元,80至86年度已編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 531,381千元,本年度編列 195,879千元。
  │  │  │  │3505639000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         1,273│         5,469│        -4,196│
  │  │  │  │3505639002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3505639011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         1,206│         1,795│          -589│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增民事兼財務執行車 1輛購置費 603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換財務執行車 1輛購置費 603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換首長座車及民事執行車等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 1,795千元如數減列。
  │  │  │  │3505639019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │            67│         3,674│        -3,607│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換審判用內部設備經費67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換及新增各項設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,674千元如數減列。
  │  │  │  │3505639800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           249│           249│             0│仍照上年度預算數編列。
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