87B40564.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0005640000 │ │ │ │ │28│ │ │臺灣澎湖地方法│ 71,479│ 73,584│ -2,105│臺灣澎湖地方法院本年度預算數71,479千元,較上 │ │ │ │院 │ │ │ │年度法定預算數73,584千元,減少 2,105千元。 │ │ │ │3505640100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 32,303│ 31,987│ 316│ │ │ │ │3505640101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 32,303│ 31,987│ 316│1.本科目上年度預算數30,096千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出業務費34千元列入「刑事訴訟審判」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,另由「資訊管理」科目移入 1,925千元,移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數32,303千元,包括人事費23,888千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,287千元,維護費 3,493千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 574千元,設備及投資61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,367千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,034千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 402千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列技工工友退休退職補償金 287千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準增列技工及工友14人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增列油料費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列首長特別費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 9千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務經費 2,567千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列維護費 411千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理電腦資訊作業經費 1,335千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │3505640102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ -│ -│ -│本科目上年度預算數 1,925千元,配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │如數移入「行政管理」科目。 │ │ │ │3505641000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 32,941│ 31,877│ 1,064│ │ │ │ │3505641020 │ │ │ │ │ │ │ 1│民事訴訟審判 │ 13,648│ 13,386│ 262│1.本年度預算數13,648千元,包括人事費13,398千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 166千元,旅運費84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,398千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 237千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 250千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列法律圖書購置經費25千元。 │ │ │ │3505641021 │ │ │ │ │ │ │ 2│民事調解及執行│ 2,156│ 2,113│ 43│1.本年度預算數 2,156千元,包括人事費 1,732千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費11千元,旅運費 413千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,732千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事調解執行業務經費 424千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │3505641022 │ │ │ │ │ │ │ 3│刑事訴訟審判 │ 17,137│ 16,378│ 759│1.本科目上年度預算數16,344千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入業務費34千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,137千元,包括人事費15,916千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 565千元,旅運費 656千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,916千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 673千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 1,221 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加86千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列法律圖書購置經費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列刑事案件鑑定費及郵務送達費61千元。 │ │ │ │3505641200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 1,415│ 1,381│ 34│1.本年度預算數 1,415千元,包括人事費 1,044千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 292千元,旅運費79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 851千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 154千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費 410千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3505641300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 2,221│ 2,188│ 33│ │ │ │ │3505641320 │ │ │ │ │ │ │ 1│財務罰鍰案件裁│ 647│ 632│ 15│1.本年度預算數 647千元,包括人事費 633千元, │ │ │ │定 │ │ │ │ 業務費14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 633千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費14千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │3505641321 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務罰鍰案件執│ 1,574│ 1,556│ 18│1.本年度預算數 1,574千元,包括人事費 1,226千 │ │ │ │行 │ │ │ │ 元,業務費 100千元,旅運費 248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,226千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 348千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │3505641400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 1,675│ 1,638│ 37│1.本年度預算數 1,675千元,包括人事費 1,277千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費71千元,旅運費 327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,277千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 398千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3505648700 │ │ │ │ │ │ 6│ │籌備民刑事簡易│ -│ -│ -│ │ │ │ │庭 │ │ │ │ │ │ │ │3505649000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設?│ 811│ 4,400│ -3,589│ │ │ │ │3505649002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3505649011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 603│ 585│ 18│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換民事勘驗車 1輛購置費 603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換民事執行車預算業已編竣,所列 585 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │3505649019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 208│ 3,815│ -3,607│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換審判用設備購置費 208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換及新增各項設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,815千元如數減列。 │ │ │ │3505649800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 113│ 113│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |