87B40590.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005900000    │              │              │              │
  │29│  │  │福建高等法院金│        20,683│        18,349│         2,334│福建高等法院金門分院本年度預算數20,683千元,
  │  │  │  │門分院        │              │              │              │較上年度法定預算數18,349千元,增加 2,334千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │3505900100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        10,370│         9,337│         1,033│
  │  │  │  │3505900101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        10,370│         9,337│         1,033│1.本科目上年度預算數 8,285千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「資訊管理」科目移入 470千元,「民事訴
  │  │  │  │              │              │              │              │  訟審判」科目移入人事費 582千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數10,370千元,包括人事費 8,731千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 807千元,維護費 421千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   401千元,設備及投資10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,563千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,169千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 1,383千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減90千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列維護費 114千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期核實減列車輛養護費42千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列技工工友退休退職補償金54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依規定標準增列技工及工友 3人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合油價調整增列油料費 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列首長特別費22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理電腦資訊作業經費 424千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實減列維護費46千元。
  │  │  │  │3505900102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │             -│             -│             -│本科目上年度預算數 470千元,配合科目調整,如
  │  │  │  │              │              │              │              │數移入「行政管理」科目。
  │  │  │  │3505901000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │         6,643│         6,059│           584│
  │  │  │  │3505901020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │         1,811│         1,644│           167│1.本科目上年度預算數 2,226千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 582千元,列入「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,811千元,包括人事費 1,689千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費70千元,旅運費52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,689千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判業務經費 122千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度核實減列業務費 3千元。
  │  │  │  │3505901022    │              │              │              │
  │  │  │ 2│刑事訴訟審判  │         4,832│         4,415│           417│1.本年度預算數 4,832千元,包括人事費 4,050千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 213千元,旅運費 569千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,050千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 370千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判業務經費 782千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增47千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列刑事案件鑑定費 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列法律圖書購置經費50千元。
  │  │  │  │3505901600    │              │              │              │
  │  │ 3│  │司法官優遇    │         2,089│         2,089│             0│本年度預算數 2,089千元,係辦理司法官優遇業務
  │  │  │  │              │              │              │              │,均屬人事費,與上年度同。
  │  │  │  │3505909000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         1,545│           828│           717│
  │  │  │  │3505909001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3505909002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│營建工程      │           900│             -│           900│遷建辦公廳舍用地鑽探工程經費如列數。
  │  │  │  │3505909011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│           645│             -│           645│汰換首長座車 1輛購置費 645千元。
  │  │  │  │3505909019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │             -│           828│          -828│上年度購置各項設備預算業已編竣,所列 828千元
  │  │  │  │              │              │              │              │如數減列。
  │  │  │  │3505909800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │            36│            36│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────