87B40591.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005910000    │              │              │              │
  │30│  │  │福建金門地方法│        45,638│        48,237│        -2,599│福建金門地方法院本年度預算數45,638千元,較上
  │  │  │  │院            │              │              │              │年度法定預算數48,237千元,減少 2,599千元。
  │  │  │  │3505910100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        23,788│        23,428│           360│
  │  │  │  │3505910101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        23,788│        23,428│           360│1.本科目上年度預算數22,646千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,將「資訊管理」科目經費 782千元一併移由本
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數23,788千元,包括人事費18,778千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,971千元,維護費 1,442千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 564千元,設備及投資33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,761千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 491千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,906千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 2千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費50千元及維護費54千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 104千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依規定標準增列技工及工友 8人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費58千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合油價調整增列油料費15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列首長特別費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費16千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 444千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實減列維護費28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理電腦資訊作業經費 677千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實減列業務費18千元及維護費87千元,合共減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 105千元。
  │  │  │  │3505910102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │             -│             -│             -│本科目上年度預算數 782千元,配合科目調整,如
  │  │  │  │              │              │              │              │數移入「行政管理」科目。
  │  │  │  │3505911000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        16,870│        16,426│           444│
  │  │  │  │3505911020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │         5,866│         5,714│           152│1.本年度預算數 5,866千元,包括人事費 5,446千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 282千元,旅運費 138千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,446千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 146千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 420千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增 6千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列法律圖書購置經費20千元。
  │  │  │  │3505911021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│         3,807│         3,705│           102│1.本年度預算數 3,807千元,包括人事費 3,468千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費96千元,旅運費 243千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,468千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事及調解業務經費 339千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │3505911022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │         7,197│         7,007│           190│1.本年度預算數 7,197千元,包括人事費 6,488千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 402千元,旅運費 307千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,488千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 158千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 709千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增32千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列刑事案件鑑定費21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列法律圖書購置經費30千元。
  │  │  │  │3505911200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         3,565│         3,500│            65│1.本年度預算數 3,565千元,包括人事費 3,535千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,186千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年輔導業務經費 379千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │3505911400    │              │              │              │
  │  │ 4│  │非訟事件處理  │         1,149│         1,111│            38│1.本年度預算數 1,149千元,包括人事費 968千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費72千元,旅運費 109千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 968千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事提存及公證業務經費 181千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │3505919000    │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│           180│         3,686│        -3,506│
  │  │  │  │3505919011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│           624│          -624│上年度汰換民事執行車及公務機車等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │,所列 624千元如數減列。
  │  │  │  │3505919019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           180│         3,062│        -2,882│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換審判用內部設備購置費 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換及新增各項設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,062千元如數減列。
  │  │  │  │3505919800    │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │            86│            86│             0│仍照上年度預算數編列。
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