87B40801.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0008010000    │              │              │              │
  │ 1│  │  │內政部        │    40,160,847│    41,513,832│    -1,352,985│1.內政部本年度預算數40,160,847千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  法定預算數41,870,665千元,減少 1,709,818千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數41,870,665千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政院原住民委員會之成立,由「原住民行政督
  │  │  │  │              │              │              │              │  導」科目移出 356,833千元,列入該委員會「規
  │  │  │  │              │              │              │              │  劃與教育文化」及「生活經濟業務」科目項下,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │3808010100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       265,800│       246,323│        19,477│
  │  │  │  │3808010101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       265,800│       246,323│        19,477│1.本年度預算數 265,800千元,包括人事費 211,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  34千元,業務費42,893千元,維護費 2,274千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 7,449千元,設備及投資 780千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 1,170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 174,744千元,較上年度淨增17,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    49千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施方案規定,減列工友 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      人之人事費 846千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費18,595千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費74,173千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,572千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列職員 5人、約僱 5人及約聘35人之統籌
  │  │  │  │              │              │              │              │      業務費 566千元及辦公器具養護費47千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 613千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依規定標準增列技工及工友57人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 409千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合油價調整增列油料費75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列首長、副首長特別費 210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列其他業務費等 466千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費10千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依車輛使用年期增列車輛養護費35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]依模範公務人員人數增列模範公務人員獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │      金90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理統計業務專案計畫經費 2,577千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列出國考察國家競爭力指標及國民生命
  │  │  │  │              │              │              │              │    表最新編算技術與統計方法之研究經費 198千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立內政統計資料庫計畫經費 2,691千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減 2,392千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 2,453千元及旅運費 9千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 2,462千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列資訊設備費70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)編印內政通訊經費 3,122千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)編印內政部公報經費 4,000千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實增列人事費96千元及業務費 1,964千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共 2,060千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)政黨審議業務經費 3,736千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     290千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費59
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列出國考察政黨審議制度及政黨運作情形
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 231千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)推動政風業務經費 757千元,與上年度同。
  │  │  │  │3808011000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │民政業務      │       408,202│     1,511,696│    -1,103,494│
  │  │  │  │3808011001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│地方自治督導  │        17,864│        18,161│          -297│1.本年度預算數17,864千元,包括人事費14,171千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,221千元,旅運費 472千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,443千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 337千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導地方自治業務相關法規之編印及講習經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,403千元,較上年度減列出國考察經費等 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    55千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導地方政府健全基層組織及增進地方自治功
  │  │  │  │              │              │              │              │    能經費 2,400千元,較上年度伸算增列約聘僱
  │  │  │  │              │              │              │              │    人員調整待遇經費81千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導地方政府加強推行公共造產及辦理調解行
  │  │  │  │              │              │              │              │    政業務經費 187千元,較上年度核實減列旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導全國性政治團體之設立登記及政黨備案業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務經費 428千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)研究改進政治團體相關法制以促進政黨政治發
  │  │  │  │              │              │              │              │    展經費 841千元,較上年度增列出國考察政黨
  │  │  │  │              │              │              │              │    政治及政治獻金法相關法制經費 198千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)研究地方議會法制健全議會政治經費 833千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減 186千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列出國考察經費等 354千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列業務費 168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)研究改進選舉制度以落實民主政治經費 329千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度核實減列業務費 242千元。
  │  │  │  │3808011002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│改善民俗      │       390,338│       372,809│        17,529│1.本年度預算數 390,338千元,包括人事費 3,320
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 7,766千元,旅運費 506千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 378,746千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,104千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 109千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研究重要禮俗及墓政相關法規經費 1,532千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度核實減列業務費23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強宣導實踐禮儀規範經費 4,273千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實減列業務費等 643千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)督導推行祭典及婚喪喜慶節約經費 1,494千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列兼職酬金10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)督導地方政府管理及維護公墓經費 5,277千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)端正社會風俗─改善喪葬設施及葬儀計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     374,658千元,較上年度增列補助及捐助18,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    96千元。
  │  │  │  │3808011003    │              │              │              │
  │  │  │ 3│原住民行政督導│             -│       968,712│      -968,712│本科目上年度預算數 1,325,545千元,配合行政院
  │  │  │  │              │              │              │              │原住民委員會之成立,移出推動原住民生活、文化
  │  │  │  │              │              │              │              │及輔導台灣省原住民社會發展方案等經費 356,833
  │  │  │  │              │              │              │              │千元列入該委員會「規劃與教育文化」及「生活經
  │  │  │  │              │              │              │              │濟業務」科目項下,另輔助台灣省原住民經濟事業
  │  │  │  │              │              │              │              │發展基金預算業已編竣,所列 968,712千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │列。
  │  │  │  │3808011004    │              │              │              │
  │  │  │ 4│抗日戰爭勝利暨│             -│       152,014│      -152,014│上年度辦理抗日戰爭勝利暨台灣光復紀念碑建碑計
  │  │  │  │台灣光復紀念碑│              │              │              │畫預算業已編竣,所列 152,014千元如數減列。
  │  │  │  │建碑計畫      │              │              │              │
  │  │  │  │5308011100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │宗教及史蹟業務│       199,190│       292,978│       -93,788│
  │  │  │  │5308011101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│宗教團體輔導  │        15,842│        16,282│          -440│1.本年度預算數15,842千元,包括人事費 2,894千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,180千元,旅運費 447千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 6,021千元,獎助及損失 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,534千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導及辦理各宗教團體活動經費10,867千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度核實減列業務費 312千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)表揚捐資興辦公益慈善事業績優之寺廟及教會
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,841千元,較上年度核實減列業務費71
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強宗教宣導經費 600千元,較上年度減列製
  │  │  │  │              │              │              │              │    作宗教有關宣導短片經費 150千元。
  │  │  │  │5308011102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│史蹟維護      │       183,348│       276,696│       -93,348│1.本年度預算數 183,348千元,包括人事費12,794
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費28,079千元,維護費 2,031千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 913千元,補助及捐助 139,131千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,887千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費81千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)調查蒐集古蹟資料及審查指定古蹟等級經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,765千元,較上年度增列旅運費23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)台閩地區古蹟維護經費 137,131千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列補助地方政府古蹟規劃整修維護經費91
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,963千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)管理維護淡水紅毛城古蹟保存區經費12,701千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導地方政府纂修地方志書經費 1,310千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度核實減列兼職酬金68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輔導地方政府與民間團體保存維護地方傳統民
  │  │  │  │              │              │              │              │    俗及有關文物經費21,388千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    補助地方政府及民間團體辦理古蹟與民俗有關
  │  │  │  │              │              │              │              │    文物活動經費 1,399千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)古蹟維護工作之宣導經費 5,166千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度核實減列業務費等 114千元。
  │  │  │  │3808011500    │              │              │              │
  │  │ 4│  │戶政業務      │       108,438│       381,671│      -273,233│
  │  │  │  │3808011501    │              │              │              │
  │  │  │ 1│戶籍行政      │        88,580│       359,706│      -271,126│1.本年度預算數88,580千元,包括人事費44,486千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費31,417千元,維護費 1,660千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,404千元,設備及投資 8,613千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,323千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 613千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導地方政府戶政工作經費 6,210千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 176千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強國籍行政改進措施經費 207千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理國籍法規及實務講習經費 652千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)光復後除戶戶籍簿冊光碟作業系統試辦計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費26,814千元,較上年度增列辦理戶政事務所
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理資料整理及建檔經費 1,617千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增戶役政資訊系統運作管理經費43,374千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度辦理戶役政資訊系統推廣工作及日據時
  │  │  │  │              │              │              │              │    期戶籍資料微縮作業實施計畫等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,所列 316,906千元如數減列。
  │  │  │  │3808011502    │              │              │              │
  │  │  │ 2│戶籍人口統計  │         3,154│         5,677│        -2,523│1.本年度預算數 3,154千元,包括人事費 2,152千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 776千元,旅運費 226千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,103千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 105千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理戶籍人口統計作業與資料整理及分析報告
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 367千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理戶籍人口統計作業講習經費 684千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度督導地方政府辦理戶籍人口統計工作預
  │  │  │  │              │              │              │              │    算業已編竣,所列 2,628千元如數減列。
  │  │  │  │3808011503    │              │              │              │
  │  │  │ 3│台閩地區人口統│         8,878│         8,339│           539│1.本年度預算數 8,878千元,包括人事費 6,826千
  │  │  │  │計編印        │              │              │              │  元,業務費 1,838千元,旅運費 214千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,548千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 539千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)編印中英文對照人口統計刊物經費 1,744千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理台閩地區動態登記資料集中統計經費 586
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │3808011505    │              │              │              │
  │  │  │ 4│推行人口政策  │         7,826│         7,949│          -123│1.本年度預算數 7,826千元,包括人事費 3,353千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,745千元,旅運費 428千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 1,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)督導及策劃基層人口政策執行小組加強推行人
  │  │  │  │              │              │              │              │    口政策經費 3,494千元,較上年度核實減列旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費 123千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理人口政策宣導經費 2,806千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)規劃及執行移民業務經費 1,526千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │3808012000    │              │              │              │
  │  │ 5│  │役政業務      │        92,061│        95,005│        -2,944│
  │  │  │  │3808012001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│役政管理      │        87,517│        90,568│        -3,051│1.本年度預算數87,517千元,包括人事費14,641千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費26,767千元,旅運費 1,565千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失44,544千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,011千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 431千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)役政教育計畫經費 1,700千元,較上年度核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)強化兵役行政功能經費 1,429千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列編印兵役法令彙編等經費 315千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強役男動態管理經費 863千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列出國考察民兵、女兵、軍人權益等經費 200
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)增進軍人權利及其家屬之優待扶助與遺族慰問
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費10,620千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強在營軍人家屬及遺族遭遇特別災害救助工
  │  │  │  │              │              │              │              │    作經費58,208千元,較上年度減列在營軍人家
  │  │  │  │              │              │              │              │    屬及遺族急難災害救助金等經費 3,697千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)兵役宣導工作經費 1,686千元,與上年度同。
  │  │  │  │3808012002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│兵役動員準備  │         4,544│         4,437│           107│1.本年度預算數 4,544千元,包括人事費 3,104千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,217千元,旅運費 223千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,104千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 109千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)後備軍人管理及演習經費 254千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列旅運費 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強國民兵管理訓練及軍事勤務隊召集演習經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,186千元,與上年度同。
  │  │  │  │3808012500    │              │              │              │
  │  │ 6│  │地政業務      │       594,312│     1,610,043│    -1,015,731│
  │  │  │  │3808012501    │              │              │              │
  │  │  │ 1│國土測量      │       447,774│       456,234│        -8,460│1.本年度預算數 447,774千元,包括人事費38,557
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 116,296千元,維護費 8,723千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 3,636千元,設備及投資 5,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 275,562千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,545千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 278千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)地籍圖重測計畫經費 245,152千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 709千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)基本圖修測經費68,400千元,較上年度核實減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列維護費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)委託代售二萬五千分之一及五萬分之一地形圖
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 5,280千元,與上年度同,全數以其售圖
  │  │  │  │              │              │              │              │    收入之40%支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)委託辦理晒印工料製作所需經費 200千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理測量人員訓練經費12,006千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列業務費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)應用全球定位系統實施台閩地區基本控制點測
  │  │  │  │              │              │              │              │    量計畫經費55,441千元,較上年度減列委託辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理二等衛星控制點測量及資料計算等經費 510
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)台灣省圖解地籍圖數值化計畫經費44,400千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)新增委託代售基本地形圖數值資料檔經費 900
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,全數以其資料檔收入之30%支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增台灣省國有林班地地籍測量及土地登記
  │  │  │  │              │              │              │              │      計畫經費 9,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 上年度辦理編修與數值化台灣地區五萬分之
  │  │  │  │              │              │              │              │      一地形圖預算業已編竣,所列19,287千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │      數減列。
  │  │  │  │3808012502    │              │              │              │
  │  │  │ 2│地籍及不動產服│       103,109│     1,111,009│    -1,007,900│1.本年度預算數 103,109千元,包括人事費12,422
  │  │  │  │務業管理      │              │              │              │  千元,業務費39,930千元,維護費 8,981千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 1,846千元,設備及投資 530千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助39,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,390千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 337千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)土地登記管理經費 1,927千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)土地登記專業代理人管理與輔導經費 825千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同,其中委託代售申請書件費用15
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,係以其售價收入之25%支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)不動產交易管理與輔導經費 500千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)地政資訊管理方案經費50,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列補助台北縣三重市等64個地政事務所電腦
  │  │  │  │              │              │              │              │    設備等經費 1,008,261千元
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)地籍總歸戶實施計畫經費37,267千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)建立土地基本資料庫經費 5,200千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度核實減列業務費43千元。
  │  │  │  │3808012503    │              │              │              │
  │  │  │ 3│地權調整      │         6,758│         6,568│           190│1.本年度預算數 6,758千元,包括人事費 5,128千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,366千元,旅運費 264千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,748千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)土地徵收業務經費 860千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)外國人土地權利之管理經費 140千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強農地管理業務經費81千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)公地放領業務經費 929千元,與上年度同。
  │  │  │  │3808012504    │              │              │              │
  │  │  │ 4│土地利用      │        11,067│        10,642│           425│1.本年度預算數11,067千元,包括人事費 9,950千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 794千元,旅運費 323千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,194千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 251千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強非都市土地使用管理經費 5,174千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 174
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新生地產權取得案件之審核經費42千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)督導地方政府辦理市地重劃業務經費 465千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)督導地方政府辦理農地重劃及農村土地規劃更
  │  │  │  │              │              │              │              │    新經費 159千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強原住民保留地開發管理經費33千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │3808012505    │              │              │              │
  │  │  │ 5│平均地權      │        17,335│        17,180│           155│1.本年度預算數17,335千元,包括人事費 8,652千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,374千元,旅運費 309千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,225千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)實施平均地權經費 911千元,較上年度增列辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理地價法令講習經費15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)查編都市地區地價指數經費10,699千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實減列業務費 133千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立土地估價師制度經費 380千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列參加泛太平洋估價會議經費83千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)督導辦理省、縣、市有土地撥用及處分經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    20千元,與上年度同。
  │  │  │  │3808012506    │              │              │              │
  │  │  │ 6│方域行政      │         8,269│         8,410│          -141│1.本年度預算數 8,269千元,包括人事費 5,163千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,210千元,旅運費 176千元,獎助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失 720千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,209千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)規劃勘測全國疆界及行政區域經費 3,482千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度核實減列業務費等 157千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)水陸地圖審定經費 578千元,較上年度核實減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費等 154千元。
  │  │  │  │3808013000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │內政資訊業務  │       302,396│        85,189│       217,207│1.本年度預算數 302,396千元,包括人事費32,626
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費57,774千元,維護費 9,771千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 3,215千元,設備及投資22,010千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 177,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費28,894千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 845千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動內政資訊系統經費45,710千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增15,011千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理辦公室行政支援作業經費 4,595千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列維持電腦及其週邊設備正常運轉並研究
  │  │  │  │              │              │              │              │      改進現有作業系統業務費 1,471千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列整體規劃及推動辦公室自動化作業等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,077千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增汰換主機設備計畫,總經費70,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,分 3年辦理,本年度編列第 1年經費20,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)地政資訊系統規劃及維護作業處理經費 4,840
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列應用資訊系統為民服務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,452千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)規劃及推動內政資料影像處理系統經費 2,213
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列執行檔案影像作業(含微
  │  │  │  │              │              │              │              │    縮及光碟)實施計畫等經費 954千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)行政資訊系統開發及維護處理經費12,787千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 3,811千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費等24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列執行公文管理電子處理作業之系統轉置
  │  │  │  │              │              │              │              │      及開發作業等經費 3,585千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列執行並維持推廣民政資訊系統經費 250
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)著作權管理資訊系統經費 885千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列應用系統維持經費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)國土資訊系統規劃及推動經費 7,067千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列推動地理圖形資訊系統等經費 174
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增辦理國土資訊系統基礎環境建置計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     200,000千元。
  │  │  │  │6808013500    │              │              │              │
  │  │ 8│  │社會行政業務  │       633,160│     4,133,866│    -3,500,706│1.本年度預算數 633,160千元,包括人事費24,498
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費14,400千元,旅運費 1,651千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 590,331千元,獎助及損失 2,280千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,562千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 799千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)健全人民團體組織及推行改善社會風氣經費67
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,966千元,較上年度減列補助人民團體推展工
  │  │  │  │              │              │              │              │    作經費等33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)執行並彙辦加強社會建設促進社會祥和方案經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 447千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理二二八事件處理及補償業務經費 500,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列捐贈財團法人二二八事件
  │  │  │  │              │              │              │              │    紀念基金會基金 3,500,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)健全農漁會團體組織經費 1,374千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度核實減列業務費 910千元及旅運費 7千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共 917千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)強化合作事業經費39,811千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    各機關學校員工(生)社健全發展業務經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    55千元。
  │  │  │  │6808013600    │              │              │              │
  │  │ 9│  │社會福利服務業│     7,553,785│     7,353,785│       200,000│1.本年度預算數 7,553,785千元,包括人事費23,4
  │  │  │  │務            │              │              │              │  23千元,業務費95,249千元,維護費19千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 6,066千元,補助及捐助 7,429,028千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,774千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 261千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推展社會福利綜合工作經費 239,951千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增51,508千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助實施加強家庭教育促進社會和諧計
  │  │  │  │              │              │              │              │      畫等經費23,675千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列舉辦社會福利觀摩研討會及各項福利服
  │  │  │  │              │              │              │              │      務活動等經費19,298千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列建立社會福利志願服務制度之研究、規
  │  │  │  │              │              │              │              │      劃、宣導及推展等工作經費13,763千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列委託專家學者及大專院校辦理專案計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │      研究等經費 9,748千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列加強社會工作專業制度之研究宣導經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      31,629千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列辦理社區發展研究訓練工作經費 517千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推展兒童福利服務經費 849,202千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增20,000千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列設置兒童福利服務中心經費20,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列獎助民間團體及公私立機構辦理兒童保
  │  │  │  │              │              │              │              │      護機構經費 9,480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列辦理兒童重病醫療補助71,969千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列充實托兒所設備等經費24,440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列建立兒童保護網路辦理困苦失依兒童生
  │  │  │  │              │              │              │              │      活扶助經費11,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列獎助辦理兒童保護工作經費 6,115千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列獎助強制性親職教育工作經費 6,254千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列辦理發展遲緩兒童早期療育計畫經費15
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列獎助辦理托兒所教保人員及家庭托兒保
  │  │  │  │              │              │              │              │      母人員各項職前、在職訓練經費 3,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列興建、改建及擴建托兒所房舍經費80
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 增列辦理托兒所教保觀摩及展覽研習等活
  │  │  │  │              │              │              │              │        動經費12,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 新增充實育幼院設施設備經費11,920千元
  │  │  │  │              │              │              │              │        。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推展少年福利服務經費 483,583千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增10,000千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列設立各類少年福利機構、緊急庇護處所
  │  │  │  │              │              │              │              │      及改善現有少年福利機構教養環境經費38,6
  │  │  │  │              │              │              │              │      89千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列建立青少年福利服務體系管理資訊系統
  │  │  │  │              │              │              │              │      及電腦化作業經費 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列廣設青少年福利服務中心經費18,779千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列少年福利推廣經費 6,953千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列辦理各類青少年活動經費 9,077千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列辦理少年傷病醫療補助 3,816千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列推展性交易防制工作經費11,264千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推展婦女福利服務經費 205,154千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增20,855千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理婦女福利服務活動等經費 7,427千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列加強婦女福利工作人員專業訓練經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列設置或改善婦女福利服務中心經費 3,4
  │  │  │  │              │              │              │              │      81千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理婦女扶助及保護措施等經費29,763
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增推動促進社區婦女服務計畫經費 7,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推展老人福利服務經費 1,683,285千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增48,246千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列改善老人住宅方案、增建或改善老人自
  │  │  │  │              │              │              │              │      費扶養機構等經費 110,392千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理老人醫療及重病住院看護補助費40
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,919千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列充實社區長壽俱樂部設施設備費10,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列辦理老人營養方案補助費15,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列辦理老人福利工作人員專業訓練暨出版
  │  │  │  │              │              │              │              │      專書等經費 6,597千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列辦理老人保護方案經費 2,307千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列補助成立或改善老人文康中心及辦理老
  │  │  │  │              │              │              │              │      人活動經費78,323千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列辦理老人在宅服務經費64,338千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列辦理社區日間照顧經費86,186千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)推展社區發展工作經費 235,730千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增49,130千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列擴建社區活動中心補助經費17,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列社區綠化、美化及充實環境維護之設施
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費10,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列辦理社區志願服務等經費 7,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列興建社區活動中心及充實內部設備經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      32,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列辦理各項精神倫理建設活動經費36,630
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增辦理社區發展工作人員培訓經費 3,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]新增修繕維護社區活動中心經費 8,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]新增辦理社區評鑑及表揚經費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)推展殘障福利服務經費 3,844,154千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)辦理社會福利各項調查計畫經費 4,952千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │6608013700    │              │              │              │
  │  │10│  │社會保險業務  │    19,172,402│    15,743,131│     3,429,271│1.本年度預算數19,172,402千元,包括人事費 9,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  08千元,業務費12,367千元,旅運費 638千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助19,149,589千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,918千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費78千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)社會保險之研究規劃經費 8,209千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列委託辦理國民年金與農保制度之專案研
  │  │  │  │              │              │              │              │    究等經費 2,631千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)農民保險業務經費17,122,616千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 3,270,316千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助農民健康保險之虧損經費 1,800,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列農民參加農保及全民健保保費補助 5,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      69,570千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助農會辦理農民保險宣導會經費 746
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)農民保險監理業務經費 8,859千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算增列約聘人員調整待遇經費 108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)低收入戶健康保險費用補助 426,200千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列23,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)殘障者參加社會保險保險費補助業務經費30,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)中重度殘障者及七十歲以上中低收入老人參加
  │  │  │  │              │              │              │              │    全民健康保險之保險費補助 1,573,600千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列中重度殘障者參加全民健康保險
  │  │  │  │              │              │              │              │    之保險費補助等 184,600千元。
  │  │  │  │6708013800    │              │              │              │
  │  │11│  │社會救助業務  │    10,604,982│     9,811,173│       793,809│1.本年度預算數10,604,982千元,包括人事費 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  84千元,業務費 1,318千元,旅運費 308千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助10,600,667千元,獎助及損失 605千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,812千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)補助省市辦理低收入戶各項救助措施經費 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    19,500千元,較上年度減列補助省市低收入戶
  │  │  │  │              │              │              │              │    家庭生活補助費及就學生活補助等經費90,500
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導辦理各項救助工作經費 1,235,906千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 1,015,261千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助救總辦理各項救助經費 9,207千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理大陸同胞來台奔喪服務工作等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       3,084千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理社會救助業務及中低收入戶老人生
  │  │  │  │              │              │              │              │      活津貼電腦化建置等經費27,552千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增辦理災害救助及復健工作等計畫經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強醫療補助業務經費 154,413千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)補助地方政府充實社會救助金專戶經費 250,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上年度減列補助費50,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)補助省市政府辦理中低收入戶老人生活津貼經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 7,243,351千元,較上年度減列補助地方政
  │  │  │  │              │              │              │              │    府辦理65歲以上中低收入老人生活津貼等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    81,014千元。
  │  │  │  │5308014500    │              │              │              │
  │  │12│  │著作權業務    │        71,912│        78,271│        -6,359│1.本年度預算數71,912千元,包括人事費32,336千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費38,085千元,旅運費 1,491千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,810千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 674千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)著作權登記經費14,506千元,較上年度減列著
  │  │  │  │              │              │              │              │    作權登記申請案審查費及糾紛鑑定費 1,824千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)著作權授權利用經費 216千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)著作權審議及調解委員會之審議、調解及諮詢
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,031千元,較上年度減列定期召開會議
  │  │  │  │              │              │              │              │    執行法定任務經費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)著作權法令宣導經費31,363千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列製作電視、廣播節目及宣導短片等經費 5,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)協助取締著作權侵害經費 918千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算增列約聘人員調整待遇經費12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)推動國際及兩岸著作權關係經費 2,061千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 181千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理中美著作權諮商及GATT/WT
  │  │  │  │              │              │              │              │      O入關談判出國旅費 363千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列參與兩岸智慧財產權保護專案小組,配
  │  │  │  │              │              │              │              │      合政府大陸政策辦理相關工作赴大陸地區旅
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 182千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)國際著作權法令研究暨法令彙編經費 1,007千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │5308015000    │              │              │              │
  │  │13│  │大成至聖先師奉│        15,649│        15,100│           549│1.本年度預算數15,649千元,包括人事費15,439千
  │  │  │  │祀            │              │              │              │  元,業務費 194千元,維護費16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,439千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 537千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)整理有關至聖林廟典章文物、掌理大成至聖先
  │  │  │  │              │              │              │              │    師及四配祭祀事宜經費 210千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    規定標準增列工友 2人之統籌業務費等12千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │3808019000    │              │              │              │
  │  │14│  │一般建築及設備│       116,777│       133,820│       -17,043│
  │  │  │  │3808019002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        85,000│       121,780│       -36,780│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)參與台北市大眾捷運系統新店線大坪林站第四
  │  │  │  │              │              │              │              │    、五基地聯合開發計畫,興建地下三層、地上
  │  │  │  │              │              │              │              │    十八層辦公大樓總造價 1,984,920千元,內政
  │  │  │  │              │              │              │              │    部依分得樓地板面積 4萬1,156.65平方公尺,
  │  │  │  │              │              │              │              │    分擔建造費 1,768,330千元,分 4年辦理,84
  │  │  │  │              │              │              │              │    至86年度已編列規劃設計費,共構基礎工程費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 228,743千元,本年度續編共構基礎施工費
  │  │  │  │              │              │              │              │    85,000千元,較上年度增加 621千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)上年度配合台北市大眾捷運系統新店線大坪林
  │  │  │  │              │              │              │              │    站聯合開發計畫,興建檔案庫房預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,所列37,401千元如數減列。
  │  │  │  │3808019011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│        28,147│         7,329│        20,818│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置傳真機 1台經費19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換首長座車 1輛及公務轎車 2輛經費 2,186千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.汰換台灣省地籍圖重測計畫用客貨兩用四輪傳動
  │  │  │  │              │              │              │              │  車 2輛及機車 596輛經費25,942千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度汰換公務、地政業務用車輛、社會福利督
  │  │  │  │              │              │              │              │  導用旅行車及購置傳真機等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   7,329千元如數減列。
  │  │  │  │3808019019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         3,630│         4,711│        -1,081│1.本科目上年度預算 3,976千元,另配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,將「資訊設備」科目經費 735千元一併移由本
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)購置役政及社政等業務用電腦設備經費 2,230
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)配合社會福利研究訓練中心之設立,購置課桌
  │  │  │  │              │              │              │              │    椅50套、投影機 1台、會議室設備及教室擴音
  │  │  │  │              │              │              │              │    系統 2套等經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)汰換及購置政風業務、內政部公報業務所需影
  │  │  │  │              │              │              │              │    印機 2台 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度購置地政業務用電腦設備及行政業務用
  │  │  │  │              │              │              │              │    雜項設備等預算業已編竣,所列 4,711千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │    數減列。
  │  │  │  │3808019800    │              │              │              │
  │  │15│  │第一預備金    │        21,781│        21,781│             0│仍照上年度預算數編列。
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