87B40801.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0008010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │內政部 │ 40,160,847│ 41,513,832│ -1,352,985│1.內政部本年度預算數40,160,847千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 法定預算數41,870,665千元,減少 1,709,818千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數41,870,665千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政院原住民委員會之成立,由「原住民行政督 │ │ │ │ │ │ │ │ 導」科目移出 356,833千元,列入該委員會「規 │ │ │ │ │ │ │ │ 劃與教育文化」及「生活經濟業務」科目項下, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │3808010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 265,800│ 246,323│ 19,477│ │ │ │ │3808010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 265,800│ 246,323│ 19,477│1.本年度預算數 265,800千元,包括人事費 211,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元,業務費42,893千元,維護費 2,274千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 7,449千元,設備及投資 780千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 1,170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 174,744千元,較上年度淨增17,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 49千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施方案規定,減列工友 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 人之人事費 846千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費18,595千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費74,173千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,572千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列職員 5人、約僱 5人及約聘35人之統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 566千元及辦公器具養護費47千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 613千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列技工及工友57人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 409千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增列油料費75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列首長、副首長特別費 210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列其他業務費等 466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費10千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依車輛使用年期增列車輛養護費35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依模範公務人員人數增列模範公務人員獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 金90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理統計業務專案計畫經費 2,577千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列出國考察國家競爭力指標及國民生命 │ │ │ │ │ │ │ │ 表最新編算技術與統計方法之研究經費 198千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建立內政統計資料庫計畫經費 2,691千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 2,392千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 2,453千元及旅運費 9千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 2,462千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列資訊設備費70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)編印內政通訊經費 3,122千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)編印內政部公報經費 4,000千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實增列人事費96千元及業務費 1,964千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 2,060千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)政黨審議業務經費 3,736千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 290千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費59 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列出國考察政黨審議制度及政黨運作情形 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 231千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)推動政風業務經費 757千元,與上年度同。 │ │ │ │3808011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │民政業務 │ 408,202│ 1,511,696│ -1,103,494│ │ │ │ │3808011001 │ │ │ │ │ │ │ 1│地方自治督導 │ 17,864│ 18,161│ -297│1.本年度預算數17,864千元,包括人事費14,171千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,221千元,旅運費 472千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,443千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 337千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導地方自治業務相關法規之編印及講習經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,403千元,較上年度減列出國考察經費等 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導地方政府健全基層組織及增進地方自治功 │ │ │ │ │ │ │ │ 能經費 2,400千元,較上年度伸算增列約聘僱 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員調整待遇經費81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導地方政府加強推行公共造產及辦理調解行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政業務經費 187千元,較上年度核實減列旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導全國性政治團體之設立登記及政黨備案業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務經費 428千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)研究改進政治團體相關法制以促進政黨政治發 │ │ │ │ │ │ │ │ 展經費 841千元,較上年度增列出國考察政黨 │ │ │ │ │ │ │ │ 政治及政治獻金法相關法制經費 198千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)研究地方議會法制健全議會政治經費 833千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 186千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察經費等 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列業務費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)研究改進選舉制度以落實民主政治經費 329千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度核實減列業務費 242千元。 │ │ │ │3808011002 │ │ │ │ │ │ │ 2│改善民俗 │ 390,338│ 372,809│ 17,529│1.本年度預算數 390,338千元,包括人事費 3,320 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 7,766千元,旅運費 506千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 378,746千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,104千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 109千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研究重要禮俗及墓政相關法規經費 1,532千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度核實減列業務費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強宣導實踐禮儀規範經費 4,273千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實減列業務費等 643千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)督導推行祭典及婚喪喜慶節約經費 1,494千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列兼職酬金10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)督導地方政府管理及維護公墓經費 5,277千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)端正社會風俗─改善喪葬設施及葬儀計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 374,658千元,較上年度增列補助及捐助18,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元。 │ │ │ │3808011003 │ │ │ │ │ │ │ 3│原住民行政督導│ -│ 968,712│ -968,712│本科目上年度預算數 1,325,545千元,配合行政院 │ │ │ │ │ │ │ │原住民委員會之成立,移出推動原住民生活、文化 │ │ │ │ │ │ │ │及輔導台灣省原住民社會發展方案等經費 356,833 │ │ │ │ │ │ │ │千元列入該委員會「規劃與教育文化」及「生活經 │ │ │ │ │ │ │ │濟業務」科目項下,另輔助台灣省原住民經濟事業 │ │ │ │ │ │ │ │發展基金預算業已編竣,所列 968,712千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │3808011004 │ │ │ │ │ │ │ 4│抗日戰爭勝利暨│ -│ 152,014│ -152,014│上年度辦理抗日戰爭勝利暨台灣光復紀念碑建碑計 │ │ │ │台灣光復紀念碑│ │ │ │畫預算業已編竣,所列 152,014千元如數減列。 │ │ │ │建碑計畫 │ │ │ │ │ │ │ │5308011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │宗教及史蹟業務│ 199,190│ 292,978│ -93,788│ │ │ │ │5308011101 │ │ │ │ │ │ │ 1│宗教團體輔導 │ 15,842│ 16,282│ -440│1.本年度預算數15,842千元,包括人事費 2,894千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,180千元,旅運費 447千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 6,021千元,獎助及損失 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,534千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導及辦理各宗教團體活動經費10,867千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度核實減列業務費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)表揚捐資興辦公益慈善事業績優之寺廟及教會 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,841千元,較上年度核實減列業務費71 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強宗教宣導經費 600千元,較上年度減列製 │ │ │ │ │ │ │ │ 作宗教有關宣導短片經費 150千元。 │ │ │ │5308011102 │ │ │ │ │ │ │ 2│史蹟維護 │ 183,348│ 276,696│ -93,348│1.本年度預算數 183,348千元,包括人事費12,794 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費28,079千元,維護費 2,031千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 913千元,補助及捐助 139,131千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,887千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)調查蒐集古蹟資料及審查指定古蹟等級經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,765千元,較上年度增列旅運費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)台閩地區古蹟維護經費 137,131千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列補助地方政府古蹟規劃整修維護經費91 │ │ │ │ │ │ │ │ ,963千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)管理維護淡水紅毛城古蹟保存區經費12,701千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導地方政府纂修地方志書經費 1,310千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度核實減列兼職酬金68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導地方政府與民間團體保存維護地方傳統民 │ │ │ │ │ │ │ │ 俗及有關文物經費21,388千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助地方政府及民間團體辦理古蹟與民俗有關 │ │ │ │ │ │ │ │ 文物活動經費 1,399千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)古蹟維護工作之宣導經費 5,166千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度核實減列業務費等 114千元。 │ │ │ │3808011500 │ │ │ │ │ │ 4│ │戶政業務 │ 108,438│ 381,671│ -273,233│ │ │ │ │3808011501 │ │ │ │ │ │ │ 1│戶籍行政 │ 88,580│ 359,706│ -271,126│1.本年度預算數88,580千元,包括人事費44,486千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費31,417千元,維護費 1,660千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,404千元,設備及投資 8,613千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,323千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 613千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導地方政府戶政工作經費 6,210千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 176千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強國籍行政改進措施經費 207千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理國籍法規及實務講習經費 652千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)光復後除戶戶籍簿冊光碟作業系統試辦計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費26,814千元,較上年度增列辦理戶政事務所 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理資料整理及建檔經費 1,617千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增戶役政資訊系統運作管理經費43,374千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度辦理戶役政資訊系統推廣工作及日據時 │ │ │ │ │ │ │ │ 期戶籍資料微縮作業實施計畫等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 316,906千元如數減列。 │ │ │ │3808011502 │ │ │ │ │ │ │ 2│戶籍人口統計 │ 3,154│ 5,677│ -2,523│1.本年度預算數 3,154千元,包括人事費 2,152千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 776千元,旅運費 226千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,103千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 105千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理戶籍人口統計作業與資料整理及分析報告 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 367千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理戶籍人口統計作業講習經費 684千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度督導地方政府辦理戶籍人口統計工作預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 2,628千元如數減列。 │ │ │ │3808011503 │ │ │ │ │ │ │ 3│台閩地區人口統│ 8,878│ 8,339│ 539│1.本年度預算數 8,878千元,包括人事費 6,826千 │ │ │ │計編印 │ │ │ │ 元,業務費 1,838千元,旅運費 214千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,548千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 539千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)編印中英文對照人口統計刊物經費 1,744千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理台閩地區動態登記資料集中統計經費 586 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │3808011505 │ │ │ │ │ │ │ 4│推行人口政策 │ 7,826│ 7,949│ -123│1.本年度預算數 7,826千元,包括人事費 3,353千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,745千元,旅運費 428千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 1,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)督導及策劃基層人口政策執行小組加強推行人 │ │ │ │ │ │ │ │ 口政策經費 3,494千元,較上年度核實減列旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理人口政策宣導經費 2,806千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)規劃及執行移民業務經費 1,526千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │3808012000 │ │ │ │ │ │ 5│ │役政業務 │ 92,061│ 95,005│ -2,944│ │ │ │ │3808012001 │ │ │ │ │ │ │ 1│役政管理 │ 87,517│ 90,568│ -3,051│1.本年度預算數87,517千元,包括人事費14,641千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費26,767千元,旅運費 1,565千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失44,544千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,011千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 431千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)役政教育計畫經費 1,700千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)強化兵役行政功能經費 1,429千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列編印兵役法令彙編等經費 315千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強役男動態管理經費 863千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列出國考察民兵、女兵、軍人權益等經費 200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)增進軍人權利及其家屬之優待扶助與遺族慰問 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費10,620千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強在營軍人家屬及遺族遭遇特別災害救助工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作經費58,208千元,較上年度減列在營軍人家 │ │ │ │ │ │ │ │ 屬及遺族急難災害救助金等經費 3,697千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)兵役宣導工作經費 1,686千元,與上年度同。 │ │ │ │3808012002 │ │ │ │ │ │ │ 2│兵役動員準備 │ 4,544│ 4,437│ 107│1.本年度預算數 4,544千元,包括人事費 3,104千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,217千元,旅運費 223千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,104千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 109千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)後備軍人管理及演習經費 254千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列旅運費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強國民兵管理訓練及軍事勤務隊召集演習經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,186千元,與上年度同。 │ │ │ │3808012500 │ │ │ │ │ │ 6│ │地政業務 │ 594,312│ 1,610,043│ -1,015,731│ │ │ │ │3808012501 │ │ │ │ │ │ │ 1│國土測量 │ 447,774│ 456,234│ -8,460│1.本年度預算數 447,774千元,包括人事費38,557 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 116,296千元,維護費 8,723千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 3,636千元,設備及投資 5,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 275,562千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,545千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 278千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)地籍圖重測計畫經費 245,152千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 709千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)基本圖修測經費68,400千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列維護費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)委託代售二萬五千分之一及五萬分之一地形圖 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,280千元,與上年度同,全數以其售圖 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入之40%支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)委託辦理晒印工料製作所需經費 200千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理測量人員訓練經費12,006千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列業務費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)應用全球定位系統實施台閩地區基本控制點測 │ │ │ │ │ │ │ │ 量計畫經費55,441千元,較上年度減列委託辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理二等衛星控制點測量及資料計算等經費 510 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)台灣省圖解地籍圖數值化計畫經費44,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)新增委託代售基本地形圖數值資料檔經費 900 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,全數以其資料檔收入之30%支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 新增台灣省國有林班地地籍測量及土地登記 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費 9,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 上年度辦理編修與數值化台灣地區五萬分之 │ │ │ │ │ │ │ │ 一地形圖預算業已編竣,所列19,287千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │3808012502 │ │ │ │ │ │ │ 2│地籍及不動產服│ 103,109│ 1,111,009│ -1,007,900│1.本年度預算數 103,109千元,包括人事費12,422 │ │ │ │務業管理 │ │ │ │ 千元,業務費39,930千元,維護費 8,981千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 1,846千元,設備及投資 530千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助39,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,390千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 337千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)土地登記管理經費 1,927千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)土地登記專業代理人管理與輔導經費 825千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同,其中委託代售申請書件費用15 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,係以其售價收入之25%支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)不動產交易管理與輔導經費 500千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)地政資訊管理方案經費50,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列補助台北縣三重市等64個地政事務所電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備等經費 1,008,261千元 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)地籍總歸戶實施計畫經費37,267千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)建立土地基本資料庫經費 5,200千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度核實減列業務費43千元。 │ │ │ │3808012503 │ │ │ │ │ │ │ 3│地權調整 │ 6,758│ 6,568│ 190│1.本年度預算數 6,758千元,包括人事費 5,128千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,366千元,旅運費 264千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,748千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)土地徵收業務經費 860千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)外國人土地權利之管理經費 140千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強農地管理業務經費81千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)公地放領業務經費 929千元,與上年度同。 │ │ │ │3808012504 │ │ │ │ │ │ │ 4│土地利用 │ 11,067│ 10,642│ 425│1.本年度預算數11,067千元,包括人事費 9,950千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 794千元,旅運費 323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,194千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 251千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強非都市土地使用管理經費 5,174千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 174 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新生地產權取得案件之審核經費42千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)督導地方政府辦理市地重劃業務經費 465千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)督導地方政府辦理農地重劃及農村土地規劃更 │ │ │ │ │ │ │ │ 新經費 159千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強原住民保留地開發管理經費33千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │3808012505 │ │ │ │ │ │ │ 5│平均地權 │ 17,335│ 17,180│ 155│1.本年度預算數17,335千元,包括人事費 8,652千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,374千元,旅運費 309千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,225千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)實施平均地權經費 911千元,較上年度增列辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理地價法令講習經費15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)查編都市地區地價指數經費10,699千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度核實減列業務費 133千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建立土地估價師制度經費 380千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列參加泛太平洋估價會議經費83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)督導辦理省、縣、市有土地撥用及處分經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,與上年度同。 │ │ │ │3808012506 │ │ │ │ │ │ │ 6│方域行政 │ 8,269│ 8,410│ -141│1.本年度預算數 8,269千元,包括人事費 5,163千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,210千元,旅運費 176千元,獎助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,209千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃勘測全國疆界及行政區域經費 3,482千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度核實減列業務費等 157千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)水陸地圖審定經費 578千元,較上年度核實減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費等 154千元。 │ │ │ │3808013000 │ │ │ │ │ │ 7│ │內政資訊業務 │ 302,396│ 85,189│ 217,207│1.本年度預算數 302,396千元,包括人事費32,626 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費57,774千元,維護費 9,771千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 3,215千元,設備及投資22,010千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 177,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,894千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 845千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動內政資訊系統經費45,710千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增15,011千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理辦公室行政支援作業經費 4,595千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列維持電腦及其週邊設備正常運轉並研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 改進現有作業系統業務費 1,471千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列整體規劃及推動辦公室自動化作業等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,077千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增汰換主機設備計畫,總經費70,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分 3年辦理,本年度編列第 1年經費20,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)地政資訊系統規劃及維護作業處理經費 4,840 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列應用資訊系統為民服務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,452千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)規劃及推動內政資料影像處理系統經費 2,213 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列執行檔案影像作業(含微 │ │ │ │ │ │ │ │ 縮及光碟)實施計畫等經費 954千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)行政資訊系統開發及維護處理經費12,787千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 3,811千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費等24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列執行公文管理電子處理作業之系統轉置 │ │ │ │ │ │ │ │ 及開發作業等經費 3,585千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列執行並維持推廣民政資訊系統經費 250 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)著作權管理資訊系統經費 885千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列應用系統維持經費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)國土資訊系統規劃及推動經費 7,067千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列推動地理圖形資訊系統等經費 174 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增辦理國土資訊系統基礎環境建置計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 200,000千元。 │ │ │ │6808013500 │ │ │ │ │ │ 8│ │社會行政業務 │ 633,160│ 4,133,866│ -3,500,706│1.本年度預算數 633,160千元,包括人事費24,498 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費14,400千元,旅運費 1,651千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 590,331千元,獎助及損失 2,280千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,562千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 799千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)健全人民團體組織及推行改善社會風氣經費67 │ │ │ │ │ │ │ │ ,966千元,較上年度減列補助人民團體推展工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作經費等33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)執行並彙辦加強社會建設促進社會祥和方案經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 447千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理二二八事件處理及補償業務經費 500,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列捐贈財團法人二二八事件 │ │ │ │ │ │ │ │ 紀念基金會基金 3,500,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)健全農漁會團體組織經費 1,374千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度核實減列業務費 910千元及旅運費 7千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 917千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)強化合作事業經費39,811千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 各機關學校員工(生)社健全發展業務經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元。 │ │ │ │6808013600 │ │ │ │ │ │ 9│ │社會福利服務業│ 7,553,785│ 7,353,785│ 200,000│1.本年度預算數 7,553,785千元,包括人事費23,4 │ │ │ │務 │ │ │ │ 23千元,業務費95,249千元,維護費19千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 6,066千元,補助及捐助 7,429,028千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,774千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 261千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推展社會福利綜合工作經費 239,951千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增51,508千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助實施加強家庭教育促進社會和諧計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫等經費23,675千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列舉辦社會福利觀摩研討會及各項福利服 │ │ │ │ │ │ │ │ 務活動等經費19,298千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列建立社會福利志願服務制度之研究、規 │ │ │ │ │ │ │ │ 劃、宣導及推展等工作經費13,763千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列委託專家學者及大專院校辦理專案計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究等經費 9,748千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列加強社會工作專業制度之研究宣導經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 31,629千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列辦理社區發展研究訓練工作經費 517千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推展兒童福利服務經費 849,202千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增20,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列設置兒童福利服務中心經費20,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列獎助民間團體及公私立機構辦理兒童保 │ │ │ │ │ │ │ │ 護機構經費 9,480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列辦理兒童重病醫療補助71,969千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列充實托兒所設備等經費24,440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列建立兒童保護網路辦理困苦失依兒童生 │ │ │ │ │ │ │ │ 活扶助經費11,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列獎助辦理兒童保護工作經費 6,115千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列獎助強制性親職教育工作經費 6,254千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列辦理發展遲緩兒童早期療育計畫經費15 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列獎助辦理托兒所教保人員及家庭托兒保 │ │ │ │ │ │ │ │ 母人員各項職前、在職訓練經費 3,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列興建、改建及擴建托兒所房舍經費80 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列辦理托兒所教保觀摩及展覽研習等活 │ │ │ │ │ │ │ │ 動經費12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 新增充實育幼院設施設備經費11,920千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推展少年福利服務經費 483,583千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增10,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列設立各類少年福利機構、緊急庇護處所 │ │ │ │ │ │ │ │ 及改善現有少年福利機構教養環境經費38,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 89千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列建立青少年福利服務體系管理資訊系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 及電腦化作業經費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列廣設青少年福利服務中心經費18,779千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列少年福利推廣經費 6,953千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦理各類青少年活動經費 9,077千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列辦理少年傷病醫療補助 3,816千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列推展性交易防制工作經費11,264千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推展婦女福利服務經費 205,154千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增20,855千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理婦女福利服務活動等經費 7,427千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列加強婦女福利工作人員專業訓練經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列設置或改善婦女福利服務中心經費 3,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理婦女扶助及保護措施等經費29,763 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增推動促進社區婦女服務計畫經費 7,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推展老人福利服務經費 1,683,285千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增48,246千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列改善老人住宅方案、增建或改善老人自 │ │ │ │ │ │ │ │ 費扶養機構等經費 110,392千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理老人醫療及重病住院看護補助費40 │ │ │ │ │ │ │ │ ,919千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列充實社區長壽俱樂部設施設備費10,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列辦理老人營養方案補助費15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列辦理老人福利工作人員專業訓練暨出版 │ │ │ │ │ │ │ │ 專書等經費 6,597千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列辦理老人保護方案經費 2,307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列補助成立或改善老人文康中心及辦理老 │ │ │ │ │ │ │ │ 人活動經費78,323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列辦理老人在宅服務經費64,338千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列辦理社區日間照顧經費86,186千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)推展社區發展工作經費 235,730千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增49,130千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列擴建社區活動中心補助經費17,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列社區綠化、美化及充實環境維護之設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費10,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列辦理社區志願服務等經費 7,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列興建社區活動中心及充實內部設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 32,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦理各項精神倫理建設活動經費36,630 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增辦理社區發展工作人員培訓經費 3,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增修繕維護社區活動中心經費 8,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增辦理社區評鑑及表揚經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)推展殘障福利服務經費 3,844,154千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)辦理社會福利各項調查計畫經費 4,952千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │6608013700 │ │ │ │ │ │10│ │社會保險業務 │ 19,172,402│ 15,743,131│ 3,429,271│1.本年度預算數19,172,402千元,包括人事費 9,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元,業務費12,367千元,旅運費 638千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助19,149,589千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,918千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)社會保險之研究規劃經費 8,209千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列委託辦理國民年金與農保制度之專案研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究等經費 2,631千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)農民保險業務經費17,122,616千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 3,270,316千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助農民健康保險之虧損經費 1,800,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列農民參加農保及全民健保保費補助 5,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 69,570千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列補助農會辦理農民保險宣導會經費 746 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)農民保險監理業務經費 8,859千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列約聘人員調整待遇經費 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)低收入戶健康保險費用補助 426,200千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列23,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)殘障者參加社會保險保險費補助業務經費30,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)中重度殘障者及七十歲以上中低收入老人參加 │ │ │ │ │ │ │ │ 全民健康保險之保險費補助 1,573,600千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列中重度殘障者參加全民健康保險 │ │ │ │ │ │ │ │ 之保險費補助等 184,600千元。 │ │ │ │6708013800 │ │ │ │ │ │11│ │社會救助業務 │ 10,604,982│ 9,811,173│ 793,809│1.本年度預算數10,604,982千元,包括人事費 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元,業務費 1,318千元,旅運費 308千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助10,600,667千元,獎助及損失 605千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,812千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)補助省市辦理低收入戶各項救助措施經費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 19,500千元,較上年度減列補助省市低收入戶 │ │ │ │ │ │ │ │ 家庭生活補助費及就學生活補助等經費90,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導辦理各項救助工作經費 1,235,906千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 1,015,261千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助救總辦理各項救助經費 9,207千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理大陸同胞來台奔喪服務工作等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,084千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理社會救助業務及中低收入戶老人生 │ │ │ │ │ │ │ │ 活津貼電腦化建置等經費27,552千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增辦理災害救助及復健工作等計畫經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強醫療補助業務經費 154,413千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)補助地方政府充實社會救助金專戶經費 250,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度減列補助費50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)補助省市政府辦理中低收入戶老人生活津貼經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,243,351千元,較上年度減列補助地方政 │ │ │ │ │ │ │ │ 府辦理65歲以上中低收入老人生活津貼等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 81,014千元。 │ │ │ │5308014500 │ │ │ │ │ │12│ │著作權業務 │ 71,912│ 78,271│ -6,359│1.本年度預算數71,912千元,包括人事費32,336千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費38,085千元,旅運費 1,491千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,810千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 674千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)著作權登記經費14,506千元,較上年度減列著 │ │ │ │ │ │ │ │ 作權登記申請案審查費及糾紛鑑定費 1,824千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)著作權授權利用經費 216千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)著作權審議及調解委員會之審議、調解及諮詢 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,031千元,較上年度減列定期召開會議 │ │ │ │ │ │ │ │ 執行法定任務經費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)著作權法令宣導經費31,363千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列製作電視、廣播節目及宣導短片等經費 5,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)協助取締著作權侵害經費 918千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列約聘人員調整待遇經費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)推動國際及兩岸著作權關係經費 2,061千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 181千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理中美著作權諮商及GATT/WT │ │ │ │ │ │ │ │ O入關談判出國旅費 363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列參與兩岸智慧財產權保護專案小組,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合政府大陸政策辦理相關工作赴大陸地區旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)國際著作權法令研究暨法令彙編經費 1,007千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │5308015000 │ │ │ │ │ │13│ │大成至聖先師奉│ 15,649│ 15,100│ 549│1.本年度預算數15,649千元,包括人事費15,439千 │ │ │ │祀 │ │ │ │ 元,業務費 194千元,維護費16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,439千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 537千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)整理有關至聖林廟典章文物、掌理大成至聖先 │ │ │ │ │ │ │ │ 師及四配祭祀事宜經費 210千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 規定標準增列工友 2人之統籌業務費等12千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3808019000 │ │ │ │ │ │14│ │一般建築及設備│ 116,777│ 133,820│ -17,043│ │ │ │ │3808019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 85,000│ 121,780│ -36,780│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)參與台北市大眾捷運系統新店線大坪林站第四 │ │ │ │ │ │ │ │ 、五基地聯合開發計畫,興建地下三層、地上 │ │ │ │ │ │ │ │ 十八層辦公大樓總造價 1,984,920千元,內政 │ │ │ │ │ │ │ │ 部依分得樓地板面積 4萬1,156.65平方公尺, │ │ │ │ │ │ │ │ 分擔建造費 1,768,330千元,分 4年辦理,84 │ │ │ │ │ │ │ │ 至86年度已編列規劃設計費,共構基礎工程費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 228,743千元,本年度續編共構基礎施工費 │ │ │ │ │ │ │ │ 85,000千元,較上年度增加 621千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度配合台北市大眾捷運系統新店線大坪林 │ │ │ │ │ │ │ │ 站聯合開發計畫,興建檔案庫房預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列37,401千元如數減列。 │ │ │ │3808019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 28,147│ 7,329│ 20,818│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置傳真機 1台經費19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換首長座車 1輛及公務轎車 2輛經費 2,186千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換台灣省地籍圖重測計畫用客貨兩用四輪傳動 │ │ │ │ │ │ │ │ 車 2輛及機車 596輛經費25,942千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度汰換公務、地政業務用車輛、社會福利督 │ │ │ │ │ │ │ │ 導用旅行車及購置傳真機等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,329千元如數減列。 │ │ │ │3808019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 3,630│ 4,711│ -1,081│1.本科目上年度預算 3,976千元,另配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,將「資訊設備」科目經費 735千元一併移由本 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置役政及社政等業務用電腦設備經費 2,230 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)配合社會福利研究訓練中心之設立,購置課桌 │ │ │ │ │ │ │ │ 椅50套、投影機 1台、會議室設備及教室擴音 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統 2套等經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)汰換及購置政風業務、內政部公報業務所需影 │ │ │ │ │ │ │ │ 印機 2台 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度購置地政業務用電腦設備及行政業務用 │ │ │ │ │ │ │ │ 雜項設備等預算業已編竣,所列 4,711千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │3808019800 │ │ │ │ │ │15│ │第一預備金 │ 21,781│ 21,781│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |