87B40826.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0008260000 │ │ │ │ │ 6│ │ │警政署刑事警察│ 1,071,554│ 1,041,570│ 29,984│警政署刑事警察局本年度預算數 1,071,554千元, │ │ │ │局 │ │ │ │較上年度法定預算數 1,041,570千元,增加29,984 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3808260100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 374,280│ 357,775│ 16,505│ │ │ │ │3808260101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 374,280│ 357,775│ 16,505│1.本年度預算數 374,280千元,包括人事費 344,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元,業務費15,663千元,維護費11,430千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 3,084千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 297,743千元,較上年度增加11,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費11,614千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列比照警佐待遇人員退休金其他現金給與 │ │ │ │ │ │ │ │ 補償金90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費76,537千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 4,801千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列火災保險費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,404千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列技工與工友63人及配合內外 │ │ │ │ │ │ │ │ 勤人員調整之統籌業務費 570千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增列油料費 281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列首長特別費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列辦公廳大樓設施暨立體停車塔等經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,773千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期增列車輛養護費50千元。 │ │ │ │3808261000 │ │ │ │ │ │ 2│ │刑事警察業務 │ 637,335│ 657,090│ -19,755│ │ │ │ │3808261020 │ │ │ │ │ │ │ 1│刑事偵防工作 │ 637,335│ 657,090│ -19,755│1.本年度預算數 637,335千元,包括人事費 282,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元,業務費 104,990千元,維護費 4,710千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 7,909千元,補助及捐助 7,410千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎助及損失 230,077千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 278,840千元,較上年度淨增 319 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 901千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)犯罪資料及指紋分析電腦化經費50,879千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 783千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列指紋電腦化自動析鑑系統用電等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 519千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列系統租金及網路、影印機租金等經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 99千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增指紋電腦系統容量擴充計畫,總經費80 │ │ │ │ │ │ │ │ ,304千元,分 5年辦理,本年度編列第 1年 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 503千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件經費 7,292 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)爆炸物案件現場採證與蒐證工作訓練經費 6,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元,較上年度減少 2,520千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列防爆、蒐證訓練等經費 2,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)偵辦與督導刑案偵破及檢肅流氓經費 263,789 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減23,328千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助各縣市警察局辦理輔導青少年活動 │ │ │ │ │ │ │ │ 及偵破各項刑案獎勵金等經費23,838千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理防制兒童犯罪研究、出席等經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理刑事偵防綜合業務經費29,666千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列員警服裝費等 5,031千元。 │ │ │ │3808269000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 57,939│ 24,705│ 33,234│ │ │ │ │3808269002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3808269011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 11,000│ 20,906│ -9,906│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換偵防車 6輛及刑事偵查車 4輛經費11,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換偵防車 3輛預算業已編竣,所列20,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 06千元如數減列。 │ │ │ │3808269019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 46,939│ 3,799│ 43,140│1.本科目上年度預算 2,898千元,另配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,將「資訊設備」科目經費 901千元一併移由本 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置辦公室自動化電腦硬體設備及週邊設備等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)刑事資訊系統汰購計畫總經費66,400千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 2年辦理,本年度編列第 1年經費13,620千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)汰換冷氣機及辦公桌椅等辦公設備經費 2,119 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)汰換、補充槍彈自動比對系統等刑事偵防器材 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度依「後續警政建設方案」補充及汰換刑 │ │ │ │ │ │ │ │ 事偵防器材、汰換辦公事務設備及配合法務部 │ │ │ │ │ │ │ │ 資訊連線用電腦設備等預算業已編竣,所列 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,799千元如數減列。 │ │ │ │3808269800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |