87B40827.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0008270000 │ │ │ │ │ 7│ │ │警政署空中警察│ 637,797│ 232,484│ 405,313│警政署空中警察隊本年度預算數 637,797千元,較 │ │ │ │隊 │ │ │ │上年度法定預算數 232,484千元,增加 405,313千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3808270100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 31,020│ 30,642│ 378│ │ │ │ │3808270101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 31,020│ 30,642│ 378│1.本年度預算數31,020千元,包括人事費26,492千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,276千元,維護費 962千元、旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,405千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,615千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 238千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準增列技工及工友12人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合油價調整增列油料費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列首長特別費15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列其他業務費等62千元。 │ │ │ │3808271000 │ │ │ │ │ │ 2│ │空中警察業務 │ 169,466│ 169,454│ 12│ │ │ │ │3808271020 │ │ │ │ │ │ │ 1│空中勤務 │ 169,466│ 169,454│ 12│1.本年度預算數 169,466千元,包括人事費69,926 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費26,226千元,維護費72,650千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 664千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費69,926千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,519千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強直昇機維修確保飛航安全經費87,093千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度核實減列維護費 538千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強直昇機飛行修護訓練及執行空中勤務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,447千元,較上年度核實減列業務費 1,276 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │3808279000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 436,811│ 31,888│ 404,923│ │ │ │ │3808279002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 30,000│ 30,000│ 0│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.配合成立台中分隊,興建棚廠、停機坪及勤務待 │ │ │ │ │ │ │ │ 命宿舍,總經費 290,700千元,分年辦理,除85 │ │ │ │ │ │ │ │ 及86年度已編列85,000千元外,本年度編列第 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費30,000千元,與上年度同。 │ │ │ │3808279011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 406,231│ 1,823│ 404,408│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新購飛行前置(夜視)系統 2套經費49,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰購中型多用途直昇機 5架,連同救生籃、儀器 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備、附屬裝備航材等,核列總經費 1,172,300 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,分 2年辦理,本年度編列第 1年經費 352 │ │ │ │ │ │ │ │ ,390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換偵防車 2輛、中型警備車 1輛及電動拖車 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛經費 4,221千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.汰換救生艇 6艘經費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.汰換傳真機 1部經費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度汰換偵防車、工程車及機車等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 1,823千元如數減列。 │ │ │ │3808279019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 580│ 65│ 515│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換冷氣機、影印機、電視機、錄放影機及新購 │ │ │ │ │ │ │ │ 空氣清靜機等辦公設備經費 580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換冷氣機等預算業已編竣,所列65千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │3808279800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 500│ 500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |