87B40827.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0008270000    │              │              │              │
  │ 7│  │  │警政署空中警察│       637,797│       232,484│       405,313│警政署空中警察隊本年度預算數 637,797千元,較
  │  │  │  │隊            │              │              │              │上年度法定預算數 232,484千元,增加 405,313千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │3808270100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        31,020│        30,642│           378│
  │  │  │  │3808270101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        31,020│        30,642│           378│1.本年度預算數31,020千元,包括人事費26,492千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,276千元,維護費 962千元、旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,290千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費26,405千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,615千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 238千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依規定標準增列技工及工友12人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合油價調整增列油料費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列首長特別費15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列其他業務費等62千元。
  │  │  │  │3808271000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │空中警察業務  │       169,466│       169,454│            12│
  │  │  │  │3808271020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│空中勤務      │       169,466│       169,454│            12│1.本年度預算數 169,466千元,包括人事費69,926
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費26,226千元,維護費72,650千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 664千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費69,926千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,519千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強直昇機維修確保飛航安全經費87,093千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度核實減列維護費 538千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強直昇機飛行修護訓練及執行空中勤務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    12,447千元,較上年度核實減列業務費 1,276
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │3808279000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│       436,811│        31,888│       404,923│
  │  │  │  │3808279002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        30,000│        30,000│             0│1.本科目係由上年度預算「房屋建築」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.配合成立台中分隊,興建棚廠、停機坪及勤務待
  │  │  │  │              │              │              │              │  命宿舍,總經費 290,700千元,分年辦理,除85
  │  │  │  │              │              │              │              │  及86年度已編列85,000千元外,本年度編列第 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  年經費30,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │3808279011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│       406,231│         1,823│       404,408│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新購飛行前置(夜視)系統 2套經費49,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰購中型多用途直昇機 5架,連同救生籃、儀器
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備、附屬裝備航材等,核列總經費 1,172,300
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,分 2年辦理,本年度編列第 1年經費 352
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,390千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.汰換偵防車 2輛、中型警備車 1輛及電動拖車 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛經費 4,221千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.汰換救生艇 6艘經費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.汰換傳真機 1部經費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.上年度汰換偵防車、工程車及機車等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 1,823千元如數減列。
  │  │  │  │3808279019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           580│            65│           515│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換冷氣機、影印機、電視機、錄放影機及新購
  │  │  │  │              │              │              │              │  空氣清靜機等辦公設備經費 580千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換冷氣機等預算業已編竣,所列65千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │3808279800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           500│           500│             0│仍照上年度預算數編列。
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