87B40832.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0008320000 │ │ │ │ │ 9│ │ │警政署保安警察│ 3,103,510│ 3,159,565│ -56,055│警政署保安警察第二總隊本年度預算數 3,103,510 │ │ │ │第二總隊 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數 3,159,565千元,減少 │ │ │ │ │ │ │ │56,055千元。 │ │ │ │3808320100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 304,098│ 279,072│ 25,026│ │ │ │ │3808320101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 304,098│ 279,072│ 25,026│1.本年度預算數 304,098千元,包括人事費 243,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 59千元,業務費45,322千元,維護費12,792千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,525千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 235,355千元,較上年度淨增27,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 99千元。包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員34人之人事費18,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,023千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列比照警佐待遇人員退休金其他現金給與 │ │ │ │ │ │ │ │ 補償金45,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持68,743千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,273千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依退休退職人員人數核實減列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依員額裁減措施減列職員34人及警員 214人 │ │ │ │ │ │ │ │ 之統籌業務費 1,963千元及辦公器具養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 259千元,合共 2,222千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列燃料使用稅53千元,車輛養護費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元,醫藥材料費 206千元及儀器養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,161千元,合共 2,753千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準增列工友27人之統籌業務費 194 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合油價調整增列油料費 592千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列首長特別費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列其他業務費等 2,783千元。 │ │ │ │3808320200 │ │ │ │ │ │ 2│ │保安警察業務 │ 2,778,648│ 2,864,806│ -86,158│ │ │ │ │3808320201 │ │ │ │ │ │ │ 1│國營事業安全維│ 2,778,648│ 2,864,806│ -86,158│1.本年度預算數 2,778,648千元,包括人事費 2,6 │ │ │ │護 │ │ │ │ 98,425千元,業務費76,940千元,旅運費 2,783 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,獎助及損失 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,698,425千元,較上年度淨減86 │ │ │ │ │ │ │ │ ,995千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列警員 214人之人事經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 147,565千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費60,570千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)應勤裝備管理經費33,490千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 837千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員34人及警員 214人 │ │ │ │ │ │ │ │ 之服裝費 2,263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列保安器材裝備等經費 3,100千元。 │ │ │ │3808329000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 19,264│ 14,187│ 5,077│ │ │ │ │3808329011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 7,714│ 7,591│ 123│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換中型警備車 9輛、偵防機車32輛及傳真機10 │ │ │ │ │ │ │ │ 台經費 7,714千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置中型警備車 6輛、偵防車 3輛及機車 │ │ │ │ │ │ │ │ 46輛等預算業已編竣,所列 7,591千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3808329019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 11,550│ 6,596│ 4,954│1.本科目上年度預算 4,096千元,另配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,將「資訊設備」科目經費 2,500千元一併移由 │ │ │ │ │ │ │ │ 本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置個人電腦47部、掌上型電腦15部、警用端 │ │ │ │ │ │ │ │ 末機一套及資訊網路經費 3,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)汰換冷氣機等事務設備經費 7,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度購置資訊設備及雜項設備等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 6,596千元如數減列。 │ │ │ │3808329800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |