87B40832.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0008320000    │              │              │              │
  │ 9│  │  │警政署保安警察│     3,103,510│     3,159,565│       -56,055│警政署保安警察第二總隊本年度預算數 3,103,510
  │  │  │  │第二總隊      │              │              │              │千元,較上年度法定預算數 3,159,565千元,減少
  │  │  │  │              │              │              │              │56,055千元。
  │  │  │  │3808320100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       304,098│       279,072│        25,026│
  │  │  │  │3808320101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       304,098│       279,072│        25,026│1.本年度預算數 304,098千元,包括人事費 243,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  59千元,業務費45,322千元,維護費12,792千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 2,525千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 235,355千元,較上年度淨增27,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    99千元。包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員34人之人事費18,7
  │  │  │  │              │              │              │              │      24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,023千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列比照警佐待遇人員退休金其他現金給與
  │  │  │  │              │              │              │              │      補償金45,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持68,743千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,273千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依退休退職人員人數核實減列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 890千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依員額裁減措施減列職員34人及警員 214人
  │  │  │  │              │              │              │              │      之統籌業務費 1,963千元及辦公器具養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       259千元,合共 2,222千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列燃料使用稅53千元,車輛養護費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      33千元,醫藥材料費 206千元及儀器養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,161千元,合共 2,753千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依規定標準增列工友27人之統籌業務費 194
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合油價調整增列油料費 592千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列首長特別費23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]核實增列其他業務費等 2,783千元。
  │  │  │  │3808320200    │              │              │              │
  │  │ 2│  │保安警察業務  │     2,778,648│     2,864,806│       -86,158│
  │  │  │  │3808320201    │              │              │              │
  │  │  │ 1│國營事業安全維│     2,778,648│     2,864,806│       -86,158│1.本年度預算數 2,778,648千元,包括人事費 2,6
  │  │  │  │護            │              │              │              │  98,425千元,業務費76,940千元,旅運費 2,783
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,獎助及損失 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,698,425千元,較上年度淨減86
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,995千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列警員 214人之人事經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       147,565千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費60,570千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)應勤裝備管理經費33,490千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     837千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員34人及警員 214人
  │  │  │  │              │              │              │              │      之服裝費 2,263千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列保安器材裝備等經費 3,100千元。
  │  │  │  │3808329000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        19,264│        14,187│         5,077│
  │  │  │  │3808329011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         7,714│         7,591│           123│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換中型警備車 9輛、偵防機車32輛及傳真機10
  │  │  │  │              │              │              │              │  台經費 7,714千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置中型警備車 6輛、偵防車 3輛及機車
  │  │  │  │              │              │              │              │  46輛等預算業已編竣,所列 7,591千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │3808329019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │        11,550│         6,596│         4,954│1.本科目上年度預算 4,096千元,另配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,將「資訊設備」科目經費 2,500千元一併移由
  │  │  │  │              │              │              │              │  本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)購置個人電腦47部、掌上型電腦15部、警用端
  │  │  │  │              │              │              │              │    末機一套及資訊網路經費 3,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)汰換冷氣機等事務設備經費 7,850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度購置資訊設備及雜項設備等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │    竣,所列 6,596千元如數減列。
  │  │  │  │3808329800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────