87B40833.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0008330000 │ │ │ │ │10│ │ │警政署保安警察│ 1,152,308│ 1,095,785│ 56,523│警政署保安警察第三總隊本年度預算數 1,152,308 │ │ │ │第三總隊 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數 1,095,785千元,增加 │ │ │ │ │ │ │ │56,523千元。 │ │ │ │3808330100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 174,761│ 164,920│ 9,841│ │ │ │ │3808330101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 174,761│ 164,920│ 9,841│1.本年度預算數 174,761千元,包括人事費 142,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元,業務費21,566千元,維護費 7,831千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,851千元,補助及捐助 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 139,422千元,較上年度增加10,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 79千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 6,413千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費35,339千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,038千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 4人之人事費 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元,統籌業務費50千元及辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4千元,合共 2,342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實減列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列技工及工友42人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 301千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增列油料費 483千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列首長特別費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列其他業務費等 580千元。 │ │ │ │3808331500 │ │ │ │ │ │ 2│ │保安警察業務 │ 945,900│ 907,419│ 38,481│ │ │ │ │3808331501 │ │ │ │ │ │ │ 1│財稅警察工作 │ 945,900│ 907,419│ 38,481│1.本年度預算數 945,900千元,包括人事費 904,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元,業務費34,682千元,旅運費 5,420千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎助及損失 950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 904,848千元,較上年度增加36,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費29,006千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 7,302千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財稅機關安全維護經費 5,274千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 114千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列團體活動競賽等經費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列炊事外包經費 102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)貨櫃安全檢查業務經費27,474千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增88千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列辦公廳舍水電等經費 662千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列危安物品宣導教育製作費 750千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)刑案處理業務經費 5,638千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,724千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列刑事應勤簿冊、調查表印刷等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列刑事辦案查詢電話通話紀錄查詢費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)員警教育訓練經費 2,666千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 475千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列常教督導考核旅費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列員警電腦教育訓練、資訊書籍、刊 │ │ │ │ │ │ │ │ 物等經費 495千元。 │ │ │ │3808339000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 30,147│ 21,946│ 8,201│ │ │ │ │3808339002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3808339009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3808339011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 15,577│ 18,324│ -2,747│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換大型警備車 1輛,中型警備車 5輛,偵防車 │ │ │ │ │ │ │ │ 2輛,巡邏車 8輛,機車87輛經費15,457千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置警政業務用傳真機 8台經費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換公務、警政業務用車輛及購置傳真機 │ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣,所列18,324千元,如數減列。 │ │ │ │3808339019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 14,570│ 3,622│ 10,948│1.本科目上年度預算 1,002千元,另配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,將「資訊設備」科目經費 2,620千元一併移由 │ │ │ │ │ │ │ │ 本科目編列,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)汰換增購行政業務用碎紙機、冷氣機、電視機 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 4,880千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)購置電腦主機,各類終端設備及線路裝置經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,690千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度購置警政業務用電腦設備及行政業務用 │ │ │ │ │ │ │ │ 雜項設備等預算業已編竣,所列 3,622千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │3808339800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |