87B40833.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0008330000    │              │              │              │
  │10│  │  │警政署保安警察│     1,152,308│     1,095,785│        56,523│警政署保安警察第三總隊本年度預算數 1,152,308
  │  │  │  │第三總隊      │              │              │              │千元,較上年度法定預算數 1,095,785千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │56,523千元。
  │  │  │  │3808330100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       174,761│       164,920│         9,841│
  │  │  │  │3808330101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       174,761│       164,920│         9,841│1.本年度預算數 174,761千元,包括人事費 142,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  13千元,業務費21,566千元,維護費 7,831千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,851千元,補助及捐助 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 139,422千元,較上年度增加10,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    79千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,466千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數 6,413千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費35,339千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 1,038千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 4人之人事費 2,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      88千元,統籌業務費50千元及辦公器具養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 4千元,合共 2,342千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依退休退職人員人數核實減列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金83千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依規定標準增列技工及工友42人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 301千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合油價調整增列油料費 483千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列首長特別費23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列其他業務費等 580千元。
  │  │  │  │3808331500    │              │              │              │
  │  │ 2│  │保安警察業務  │       945,900│       907,419│        38,481│
  │  │  │  │3808331501    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財稅警察工作  │       945,900│       907,419│        38,481│1.本年度預算數 945,900千元,包括人事費 904,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  48千元,業務費34,682千元,旅運費 5,420千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎助及損失 950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 904,848千元,較上年度增加36,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    08千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費29,006千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數 7,302千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財稅機關安全維護經費 5,274千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 114千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列團體活動競賽等經費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列炊事外包經費 102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)貨櫃安全檢查業務經費27,474千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增88千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列辦公廳舍水電等經費 662千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列危安物品宣導教育製作費 750千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)刑案處理業務經費 5,638千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,724千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列刑事應勤簿冊、調查表印刷等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       196千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列刑事辦案查詢電話通話紀錄查詢費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,920千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)員警教育訓練經費 2,666千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     475千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列常教督導考核旅費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列員警電腦教育訓練、資訊書籍、刊
  │  │  │  │              │              │              │              │      物等經費 495千元。
  │  │  │  │3808339000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        30,147│        21,946│         8,201│
  │  │  │  │3808339002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3808339009    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3808339011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│        15,577│        18,324│        -2,747│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換大型警備車 1輛,中型警備車 5輛,偵防車
  │  │  │  │              │              │              │              │   2輛,巡邏車 8輛,機車87輛經費15,457千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置警政業務用傳真機 8台經費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換公務、警政業務用車輛及購置傳真機
  │  │  │  │              │              │              │              │  等預算業已編竣,所列18,324千元,如數減列。
  │  │  │  │3808339019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │        14,570│         3,622│        10,948│1.本科目上年度預算 1,002千元,另配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,將「資訊設備」科目經費 2,620千元一併移由
  │  │  │  │              │              │              │              │  本科目編列,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)汰換增購行政業務用碎紙機、冷氣機、電視機
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 4,880千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)購置電腦主機,各類終端設備及線路裝置經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     9,690千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度購置警政業務用電腦設備及行政業務用
  │  │  │  │              │              │              │              │    雜項設備等預算業已編竣,所列 3,622千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │    數減列。
  │  │  │  │3808339800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
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