87B40834.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十七年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0008340000 │ │ │ │ │11│ │ │警政署保安警察│ 2,903,480│ 2,756,736│ 146,744│警政署保安警察第四總隊本年度預算數 2,903,480 │ │ │ │第四總隊 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數 2,756,736千元,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 146,744千元。 │ │ │ │3808340100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 231,278│ 212,074│ 19,204│ │ │ │ │3808340101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 231,278│ 212,074│ 19,204│1.本科目上年度預算數 215,131千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費 3,057千元列入「機動警力及訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 練」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 231,278千元,包括人事費 191,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元,業務費30,762千元,維護費 7,878千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,446千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 190,485千元,較上年度增加20,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 9,403千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列比照警佐待遇人員退休金其他現金給與 │ │ │ │ │ │ │ │ 補償金 5,817千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數 5,568千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費40,793千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,584千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列其他業務費等 1,985千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合油價調整增列油料費 221千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列首長特別費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期增列車輛養護費 157千元。 │ │ │ │3808340200 │ │ │ │ │ │ 2│ │保安警察業務 │ 2,648,806│ 2,523,266│ 125,540│ │ │ │ │3808340201 │ │ │ │ │ │ │ 1│機動警力及訓練│ 2,648,806│ 2,523,266│ 125,540│1.本科目上年度預算數 2,520,209千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,由「行政管理」科目移入人事費 3,057千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,648,806千元,包括人事費 2,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 08,031千元,業務費36,539千元,維護費 2,043 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費 768千元,獎助及損失 1,425千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,608,031千元,較上年度增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 26,664千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費62,664千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數64,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)機動勤務經費 3,655千元,較上年度淨減74千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列其他業務費等 215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列考察美國特勤隊警力訓練經費 141 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)員警教育訓練經費 4,152千元,較上年度依通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案規定減列業務費 219千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)應勤裝備管理經費32,968千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費等 831千元。 │ │ │ │3808349000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 21,896│ 19,896│ 2,000│ │ │ │ │3808349011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 16,163│ 17,998│ -1,835│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換大型警備車 4輛及偵防車 1輛經費16,163千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換大型警備車 3輛等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列17,998千元如數減列。 │ │ │ │3808349019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 5,733│ 1,898│ 3,835│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦、印表機等資訊設備經費 1,242千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換九0手槍制式槍套、影印機、摺紙機、冷氣 │ │ │ │ │ │ │ │ 機等辦公及勤務設備經費 3,991千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置廚房排煙設備經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度汰換餐桌68張等預算業已編竣,所列 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 98千元如數減列。 │ │ │ │3808349800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |