87B40834.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十七年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0008340000    │              │              │              │
  │11│  │  │警政署保安警察│     2,903,480│     2,756,736│       146,744│警政署保安警察第四總隊本年度預算數 2,903,480
  │  │  │  │第四總隊      │              │              │              │千元,較上年度法定預算數 2,756,736千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │ 146,744千元。
  │  │  │  │3808340100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       231,278│       212,074│        19,204│
  │  │  │  │3808340101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       231,278│       212,074│        19,204│1.本科目上年度預算數 215,131千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費 3,057千元列入「機動警力及訓
  │  │  │  │              │              │              │              │  練」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 231,278千元,包括人事費 191,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  92千元,業務費30,762千元,維護費 7,878千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,446千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 190,485千元,較上年度增加20,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    88千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 9,403千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列比照警佐待遇人員退休金其他現金給與
  │  │  │  │              │              │              │              │      補償金 5,817千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列人事費不敷數 5,568千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費40,793千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 1,584千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列其他業務費等 1,985千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合油價調整增列油料費 221千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列首長特別費23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期增列車輛養護費 157千元。
  │  │  │  │3808340200    │              │              │              │
  │  │ 2│  │保安警察業務  │     2,648,806│     2,523,266│       125,540│
  │  │  │  │3808340201    │              │              │              │
  │  │  │ 1│機動警力及訓練│     2,648,806│     2,523,266│       125,540│1.本科目上年度預算數 2,520,209千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,由「行政管理」科目移入人事費 3,057千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,648,806千元,包括人事費 2,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  08,031千元,業務費36,539千元,維護費 2,043
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費 768千元,獎助及損失 1,425千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,608,031千元,較上年度增加 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    26,664千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費62,664千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費不敷數64,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)機動勤務經費 3,655千元,較上年度淨減74千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列其他業務費等 215千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列考察美國特勤隊警力訓練經費 141
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)員警教育訓練經費 4,152千元,較上年度依通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案規定減列業務費 219千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)應勤裝備管理經費32,968千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費等 831千元。
  │  │  │  │3808349000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        21,896│        19,896│         2,000│
  │  │  │  │3808349011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│        16,163│        17,998│        -1,835│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換大型警備車 4輛及偵防車 1輛經費16,163千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換大型警備車 3輛等預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列17,998千元如數減列。
  │  │  │  │3808349019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         5,733│         1,898│         3,835│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置個人電腦、印表機等資訊設備經費 1,242千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換九0手槍制式槍套、影印機、摺紙機、冷氣
  │  │  │  │              │              │              │              │  機等辦公及勤務設備經費 3,991千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.購置廚房排煙設備經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度汰換餐桌68張等預算業已編竣,所列 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  98千元如數減列。
  │  │  │  │3808349800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
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